84B42675.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026750000  │              │              │              │
  │12│  │  │中小企業處    │       471,086│       468,981│         2,105│1.中小企業處本年度預算數 471,086千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度法定預算數 450,981千元,增加20,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 450,981千元,連同工
  │  │  │  │              │              │              │              │  業局「產業技術輔導」科目移入18,000千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  6126750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        46,060│        40,609│         5,451│
  │  │  │  │  6126750101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        33,400│        30,478│         2,922│1.本年度預算數33,400千元,包括人事費23,627千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,421千元,業務費 500千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,073千元,旅運費 1,509千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,627千元,較上年度淨增 1,610
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 391
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,773千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,312千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元,辦公器具養護費 2千元,上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費26千元,合共55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數增列退休人員三節慰問
  │  │  │  │              │              │              │              │      金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列空調及水電保養維護費 746千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列在職人員訓練費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │  6126750102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        12,660│        10,131│         2,529│1.本年度預算數12,660千元,包括人事費 2,249千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,409千元,維護費 917千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政資訊開發建檔上線經費10,553千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 2,639千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理使用新開發軟體人員訓練經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租用電腦機組及相關配備經費 2,107千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少電腦設備維護費及租金等經費 110
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6126751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │輔導中小企業發│       423,538│       426,399│        -2,861│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中小企業企劃研│        42,702│        40,353│         2,349│1.本年度預算42,702千元,包括人事費11,587千元
  │  │  │  │究            │              │              │              │  ,業務費16,801千元,旅運費 587千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,595千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業經濟活動分析經費12,425千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加業務費 725千元及委辦費 1,598千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 2,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中小企業輔導機構工作協調與促進經費 4,943
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少業務費 1,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業統計資料研究分析經費 6,737千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,649千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業政策措施規劃經費 6,834千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加出國考察經費 120千元及業務費 516
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中小企業法規制訂與解釋經費 1,084千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加旅運費及業務費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增中小企業公共採購協調與促進經費 1,084
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6126751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中小企業輔導服│       306,948│       322,094│       -15,146│1.本年度預算數 306,948千元,包括人事費14,308
  │  │  │  │務            │              │              │              │  千元,業務費56,641千元,旅運費 939千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 2,000千元,委辦費 233,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,896千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)諮詢服務功能擴大計畫經費 6,276千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少業務費 963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中小企業經營管理輔導經費 156,090千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少22,592千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列22,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業財務融通輔導經費29,194千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業資訊管理輔導經費51,932千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 7,374千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 7,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)地區性特有行業輔導經費10,944千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少業務費 1,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中小企業相互合作輔導經費22,088千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加業務費13,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增小規模企業輔導經費 4,928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)中小型整廠輸出輔導經費16,600千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列 1,400千元。
  │  │  │  │  6126751022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中小企業訓練發│        73,888│        63,952│         9,936│1.本年度預算數73,888千元,包括人事費 8,762千
  │  │  │  │展            │              │              │              │  元,業務費26,760千元,旅運費 684千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費37,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,349千元,較上年度淨增 333千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 391
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經營管理人才培訓經費11,970千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,450千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理中小企業經營管理人才培訓業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導專家培訓經費13,171千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,867千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理在職各類顧問專業人才培訓業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業專業及職業團體聯繫及獎勵經費29,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元,較上年度淨增 1,923千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理輔導各產業同業公會或工商團體為
  │  │  │  │              │              │              │              │      中小企業會員加強提供服務業務費 2,256千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業跨業交流推動經費 8,250千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中小企業國際交流促進經費 1,610千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 363千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列配合協助辦理亞太經濟合作會議業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增中小企業投融資業務促進經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126759000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           340│           825│          -485│
  │  │  │  │  6126759010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           340│           825│          -485│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦,印表機及迷你主機連線介面等設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備經費 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度中英文工作站、網路介面等週邊設備預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 825千元如數減列。
  │  │  │  │  6126759800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,148│         1,148│             0│仍照上年度預算數編列。
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