84B42911.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │民用航空局    │       141,903│     2,723,513│    -2,581,610│民用航空局本年度預算數 141,903千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 2,723,513千元,減少 2,581,610千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6029110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       135,137│       130,862│         4,275│
  │  │  │  │  6029110101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       133,975│       130,000│         3,975│1.本年度預算數 134,261千元,包括人事費 123,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元,事務費 7,234千元,業務費 558千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,350千元,維護費 824千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 113,480千元,較上年度淨增 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人,以及依事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,計減列 4人之人事費 1,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,781千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 499千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約雇 1人人事費 357千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列職員 3人,約僱 1人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      以及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列技工 1人,計減列 5人之統籌事務費67
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費 4千元,合共71千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘雇人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元。
  │  │  │  │  6029110102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,162│           862│           300│1.本年度預算數 1,162千元,包括業務費 112千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,162千元係配合交通部施政管考
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務辦理連線網路計畫經費,較上年度增加如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │  6029110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空運業務查核  │         1,637│         2,056│          -419│1.本年度預算數 1,637千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係派員赴國外查驗國籍航空公司添
  │  │  │  │              │              │              │              │  購新機發證、新闢航線查核發證及空地勤服務查
  │  │  │  │              │              │              │              │  核等旅費,較上年度減少 419千元。
  │  │  │  │  6029110300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │拓展航權      │         1,543│         1,571│           -28│1.本年度預算數 1,543千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係修訂航約協定及爭取可能適航國
  │  │  │  │              │              │              │              │  家航權派員出國旅費,較上年度減少28千元。
  │  │  │  │  6029118100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │非營業循環基金│             -│     2,587,094│    -2,587,094│
  │  │  │  │  6029118120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民航事業作業基│             -│     2,587,094│    -2,587,094│上年度民航事業作業基金以前年度未分配賸餘及當
  │  │  │  │金            │              │              │              │年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本年度不再編
  │  │  │  │              │              │              │              │列,所列 2,587,094千元如數減列。
  │  │  │  │  6029119000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         3,122│         1,466│         1,656│
  │  │  │  │  6029119010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           830│         1,366│          -536│購置PC網路及網路管理軟體等經費 830千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6029119011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,192│             -│         2,192│汰換公務轎車四輛經費如列數。
  │  │  │  │  6029119019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           100│           100│             0│汰換辦公設備經費如列數,與上年度同。
  │  │  │  │  6029119800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           464│           464│             0│仍照上年度預算數編列。
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