84B43901.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0039010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │僑務委員會    │     1,309,606│     1,339,619│       -30,013│僑務委員會本年度預算數 1,309,606千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,339,619千元,減列30,013千元。
  │  │  │  │  4239010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       110,908│       106,950│         3,958│
  │  │  │  │  4239010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        87,782│        83,104│         4,678│1.本年度預算數87,782千元,包括人事費61,118千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、事務費15,094千元、維護費 7,710千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,760千元、特別費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,524千元,較上年度淨增 4,703
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人之人事費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,258千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減25千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 4人、約僱 3人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列 7人之統籌事務費86千元、辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 7千元,合共93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 115千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、稅金 169千元,合共 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列處理經常一般公務所需之雜項經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 1,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費58
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列國揚辦公大樓及工友宿舍房屋租金
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列公務車輛保險費 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列中央聯合辦公大樓管理維護費 336千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  4239010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,984│         6,984│             0│1.本年度預算數 6,984千元,包括人事費 4,384千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 2,228千元、材料費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,384千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理經費 2,600千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4239010103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│僑務書刊及資料│        16,142│        16,862│          -720│1.本年度預算數16,142千元,包括人事費13,793千
  │  │  │  │編印          │              │              │              │  元、業務費 2,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,793千元,較上年度淨減 720千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人、技工 1人,計減列 3人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印僑務叢書經費 1,254千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印統計資料經費 381千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檔案微縮作業經費 714千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4239011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │僑民及僑團聯繫│       310,285│       260,742│        49,543│
  │  │  │  │與服務        │              │              │              │
  │  │  │  │  4239011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│僑社聯繫與輔導│       149,127│       141,613│         7,514│1.本年度預算數 149,127千元,包括人事費23,465
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 118,379千元、維護費 883千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,848千元,較上年度淨增 149千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 2人、約僱 3人以
  │  │  │  │              │              │              │              │      及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列工友 1人,計減列 6人之人事費 1,817千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費34,956千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開全體僑務委員會議經費13,271千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培植僑社中堅及華裔青年回國訪問經費36,093
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)促進華僑推展國民外交活動經費 8,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強海外僑團幹部聯繫及團結合作經費14,630
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強海外僑務委員服務功能經費16,567千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增落實海外僑團組織以加強服務功能經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,560千元。
  │  │  │  │  4239011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│僑民接待及救助│        88,915│        88,915│             0│1.本年度預算數88,915千元,包括人事費20,227千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費60,859千元、旅運費 7,829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,973千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,320千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費77,706千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理海外受災華僑救助及慰問經費 486千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理貧困歸僑及難僑救助工作經費 3,380千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導歸僑團體經費 600千元,較上年度減列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)歸僑就業輔導經費 450千元,較上年度減列65
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4239011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│港澳僑胞服務工│        72,243│        30,214│        42,029│1.本年度預算數72,243千元,包括人事費10,549千
  │  │  │  │作            │              │              │              │  元、業務費60,950千元、維護費 385千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)港澳僑胞入出境服務工作19,849千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 1,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)港澳僑團僑胞聯繫與服務工作10,365千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 1,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增輔導港澳地區僑社聯繫及文教服務工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費42,029千元。
  │  │  │  │  4239011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │僑民文教業務  │       661,024│       679,139│       -18,115│
  │  │  │  │  5139011120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔助僑校發展  │       272,497│       271,848│           649│1.本年度預算數 272,497千元,包括人事費11,389
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 254,983千元、維護費 901千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,224千元、設備及投資 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,634千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作華文及傳統文化之教材及軟體經費18,219
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導興辦及獎助優良僑校經費58,259千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔助僑校充實教學設備經費40,692千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)供應僑校教科書經費74,236千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增編印海外用華語教科書及教材經費12,086
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)選派教師出國任教經費31,272千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)培訓及獎勵僑校師資經費27,099千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度研修僑校課程及修定海外版教科書預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列12,039千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239011121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│華僑文化事業輔│        37,846│        37,697│           149│1.本年度預算數37,846千元,包括人事費 4,379千
  │  │  │  │助            │              │              │              │  元、業務費32,961千元、旅運費 506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,379千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 5,615
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)供應僑社書報畫刊及印贈民俗文物經費 4,464
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)供應僑社新聞紀錄片及劇情影片經費15,314千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)發行「僑教雙週刊」經費 6,065千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費 2,009
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4239011122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│拓展華僑社教活│       103,290│       103,141│           149│1.本年度預算數 103,290千元,包括人事費 4,379
  │  │  │  │動            │              │              │              │  千元、業務費98,324千元、旅運費 587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,379千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 8,914千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導華僑社教活動及國外社團互相訪問經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 7,142千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外巡迴教學經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,001千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費12,499千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費42,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  4239011123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│培植華僑青年  │       141,625│       141,625│             0│1.本年度預算數 141,625千元,包括業務費 140,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元、旅運費 751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理海外華僑青年回國觀摩經費52,229千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外華僑青年暑期研習華文經費22,473千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導海外青年成立聯絡中心經費 1,698千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 7,142千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 7,337
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)華裔青年語文研習班及教材供應經費24,298千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強香港僑教暨華裔青年獎學金經費26,448千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  4239011124  │              │              │              │
  │  │  │ 5│加強華僑文教中│        66,565│        85,627│       -19,062│1.本年度預算數66,565千元,包括業務費66,195千
  │  │  │  │心服務工作    │              │              │              │  元、旅運費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外華僑文教中心維持費59,425千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列西雅圖、華盛頓兩文教中心裝修費19,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 2,677千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助海外華僑舉辦大型藝文活動經費 4,463千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  5139011126  │              │              │              │
  │  │  │ 6│海外青年回國技│        39,201│        39,201│             0│1.本年度預算數39,201千元,包括人事費17,000千
  │  │  │  │術訓練        │              │              │              │  元、業務費10,834千元、維護費 6,772千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,595千元、設備及投資 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費22,004千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 3,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)生產技術訓練經費 9,772千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助在學課業活動經費 3,700千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導研習暨成果發表活動經費 3,725千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 275千元。
  │  │  │  │  4239011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │回國升學僑生服│        86,499│        86,034│           465│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  4239011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導及鼓勵海外│        16,604│        16,353│           251│1.本年度預算數16,604千元,包括人事費 8,417千
  │  │  │  │僑生回國升學  │              │              │              │  元,業務費 7,344千元、旅運費 843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,417千元,較上年度淨增 251千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)招收僑生回國升學經費 3,328千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待來台新僑生經費 2,089千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導華裔青少年升學經費 893千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)偏遠地區僑生回國升學獎助學金經費 484千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導邊疆生回國升學經費 1,393千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  4239011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│在學僑生輔導與│        59,443│        59,443│             0│1.本年度預算數59,443千元,包括人事費 7,393千
  │  │  │  │照顧          │              │              │              │  元、業務費50,516千元、維護費 883千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,637千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑生工讀補助經費20,640千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)優良僑生獎助經費 5,220千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約聘僱人員調整待遇經費 188千元及增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 1,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在學僑生傷病醫療保險費18,999千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度越棉寮僑生學雜費預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,821千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度在學僑生課業及特殊僑生輔導預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 2,424千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導僑生研習及活動經費 5,278千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 3,916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)僑生活動中心維護經費 2,669千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  4239011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│畢業僑生聯繫與│        10,452│        10,238│           214│1.本年度預算數10,452千元,包括人事費 4,116千
  │  │  │  │輔導          │              │              │              │  元、業務費 5,238千元、旅運費 1,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,116千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大專應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 794千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 1,786千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)訪問海外畢業僑生經費 1,758千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑生資料處理經費 450千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)海外留台同學會幹部返國研討會經費 900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎勵僑生對華僑問題之研究經費 336千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列21千元。
  │  │  │  │  4239011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │華僑通訊業務  │        40,887│        39,485│         1,402│1.本年度預算數40,887千元,包括人事費14,744千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費25,771千元、旅運費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,086千元,較上年度淨增 436千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 2人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減列工友 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,計減列 3人之人事費 994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發行「海光報」週刊經費19,048千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 2,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「宏觀雜誌」(原海華雜誌)月刊經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,032千元,較上年度增列 547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海內外通訊聯絡經費 3,420千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 2,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增新聞聯繫業務經費 301千元。
  │  │  │  │  4239011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │僑民經濟業務  │        46,543│        45,596│           947│
  │  │  │  │  4239011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導華僑投資與│        13,272│        13,063│           209│1.本年度預算數13,272千元,包括人事費 4,438千
  │  │  │  │聯繫服務      │              │              │              │  元、業務費 8,414千元、旅運費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,438千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導僑商與國內廠商投資合作經費 4,505千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 1,698千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 1,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)協導僑資事業協進會加強服務工作經費 625千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化港澳僑胞回國服務功能經費 696千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 147千元。
  │  │  │  │  4239011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推廣華商國際貿│        21,514│        20,986│           528│1.本年度預算數21,514千元,包括人事費 9,759千
  │  │  │  │易與聯絡服務  │              │              │              │  元、業務費10,788千元、旅運費 967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,759千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 1,767千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開世華專業聯誼會經費 950千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強華商對台貿易推銷國貨經費 100千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)拓展國際貿易培訓貿易人才經費 5,720千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 188千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國貨拓銷研討工作經費 1,440千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,590千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 196千元。
  │  │  │  │  4239011422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│華僑經濟事業輔│        11,757│        11,547│           210│1.本年度預算數11,757千元,包括人事費 3,720千
  │  │  │  │導及整合      │              │              │              │  元、業務費 7,242千元、旅運費 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,720千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立華僑經濟通訊網經費 541千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑經濟年鑑(原華僑經濟及生產投資參
  │  │  │  │              │              │              │              │    考資料)經費 2,444千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)華商回國實習與推介專家出國講習經費 446千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大專應屆畢業僑生創業輔導研習會經費 2,642
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)訂購有關華僑經濟書刊經費 179千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理海外華商專業研習班經費 1,785千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  4239011700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │華僑證照業務  │        16,938│        16,032│           906│1.本年度預算數16,938千元,包括人事費14,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 2,076千元、旅運費 592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,608千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)華僑回國投資置產身份及印鑑證明經費 1,556
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 764千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理僑民入出境事項經費 1,010千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 128千元。
  │  │  │  │  5139011900  │              │              │              │
  │  │ 8│  │僑民函授教育及│        29,765│        28,494│         1,271│1.本年度預算數29,765千元,包括人事費14,349千
  │  │  │  │空中教學      │              │              │              │  元、業務費14,765千元、旅運費 651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,029千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民空中教學經費 7,658千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展海外華文函授教育經費13,078千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 147千元。
  │  │  │  │  4239019000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         1,560│        71,950│       -70,390│
  │  │  │  │  4239019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        68,190│       -68,190│上年度華僑會館新建工程預算業已編竣,所列68,1
  │  │  │  │              │              │              │              │90千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         1,560│           600│           960│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.加強辦公室自動化,購置實施公文管理電腦作業
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備 1,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.華僑通訊社購置處理新聞資料電腦編輯排版設備
  │  │  │  │              │              │              │              │   310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.統計室換購個人電腦乙套80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置資訊終端機 4台及與入出境管理局連
  │  │  │  │              │              │              │              │  線終端設備 1套等預算業已編竣,所列 600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │  4239019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通運輸設備  │             -│         3,160│        -3,160│上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 3,160千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  4239019800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         5,197│         5,197│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────