84B43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 1,309,606│ 1,339,619│ -30,013│僑務委員會本年度預算數 1,309,606千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,339,619千元,減列30,013千元。 │ │ │ │ 4239010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 110,908│ 106,950│ 3,958│ │ │ │ │ 4239010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 87,782│ 83,104│ 4,678│1.本年度預算數87,782千元,包括人事費61,118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、事務費15,094千元、維護費 7,710千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,760千元、特別費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,524千元,較上年度淨增 4,703 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,258千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 4人、約僱 3人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之統籌事務費86千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 115千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、稅金 169千元,合共 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列處理經常一般公務所需之雜項經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 1,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費58 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列國揚辦公大樓及工友宿舍房屋租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列公務車輛保險費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列中央聯合辦公大樓管理維護費 336千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4239010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,984│ 6,984│ 0│1.本年度預算數 6,984千元,包括人事費 4,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,228千元、材料費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,384千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 2,600千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑務書刊及資料│ 16,142│ 16,862│ -720│1.本年度預算數16,142千元,包括人事費13,793千 │ │ │ │編印 │ │ │ │ 元、業務費 2,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,793千元,較上年度淨減 720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人、技工 1人,計減列 3人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印僑務叢書經費 1,254千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印統計資料經費 381千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檔案微縮作業經費 714千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 310,285│ 260,742│ 49,543│ │ │ │ │與服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 4239011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑社聯繫與輔導│ 149,127│ 141,613│ 7,514│1.本年度預算數 149,127千元,包括人事費23,465 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 118,379千元、維護費 883千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,848千元,較上年度淨增 149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人、約僱 3人以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 1人,計減列 6人之人事費 1,817千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費34,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開全體僑務委員會議經費13,271千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)培植僑社中堅及華裔青年回國訪問經費36,093 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)促進華僑推展國民外交活動經費 8,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強海外僑團幹部聯繫及團結合作經費14,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強海外僑務委員服務功能經費16,567千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增落實海外僑團組織以加強服務功能經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元。 │ │ │ │ 4239011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│僑民接待及救助│ 88,915│ 88,915│ 0│1.本年度預算數88,915千元,包括人事費20,227千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費60,859千元、旅運費 7,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,973千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費77,706千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理海外受災華僑救助及慰問經費 486千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理貧困歸僑及難僑救助工作經費 3,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導歸僑團體經費 600千元,較上年度減列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)歸僑就業輔導經費 450千元,較上年度減列65 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4239011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│港澳僑胞服務工│ 72,243│ 30,214│ 42,029│1.本年度預算數72,243千元,包括人事費10,549千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元、業務費60,950千元、維護費 385千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)港澳僑胞入出境服務工作19,849千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 1,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港澳僑團僑胞聯繫與服務工作10,365千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 1,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增輔導港澳地區僑社聯繫及文教服務工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費42,029千元。 │ │ │ │ 4239011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民文教業務 │ 661,024│ 679,139│ -18,115│ │ │ │ │ 5139011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助僑校發展 │ 272,497│ 271,848│ 649│1.本年度預算數 272,497千元,包括人事費11,389 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 254,983千元、維護費 901千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,224千元、設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,634千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作華文及傳統文化之教材及軟體經費18,219 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導興辦及獎助優良僑校經費58,259千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔助僑校充實教學設備經費40,692千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)供應僑校教科書經費74,236千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增編印海外用華語教科書及教材經費12,086 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)選派教師出國任教經費31,272千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)培訓及獎勵僑校師資經費27,099千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度研修僑校課程及修定海外版教科書預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列12,039千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑文化事業輔│ 37,846│ 37,697│ 149│1.本年度預算數37,846千元,包括人事費 4,379千 │ │ │ │助 │ │ │ │ 元、業務費32,961千元、旅運費 506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,379千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 5,615 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)供應僑社書報畫刊及印贈民俗文物經費 4,464 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑社新聞紀錄片及劇情影片經費15,314千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發行「僑教雙週刊」經費 6,065千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費 2,009 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239011122 │ │ │ │ │ │ │ 3│拓展華僑社教活│ 103,290│ 103,141│ 149│1.本年度預算數 103,290千元,包括人事費 4,379 │ │ │ │動 │ │ │ │ 千元、業務費98,324千元、旅運費 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,379千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 8,914千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導華僑社教活動及國外社團互相訪問經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 7,142千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外巡迴教學經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,001千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費12,499千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費42,855千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239011123 │ │ │ │ │ │ │ 4│培植華僑青年 │ 141,625│ 141,625│ 0│1.本年度預算數 141,625千元,包括業務費 140,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元、旅運費 751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理海外華僑青年回國觀摩經費52,229千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外華僑青年暑期研習華文經費22,473千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導海外青年成立聯絡中心經費 1,698千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 7,142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 7,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)華裔青年語文研習班及教材供應經費24,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強香港僑教暨華裔青年獎學金經費26,448千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 4239011124 │ │ │ │ │ │ │ 5│加強華僑文教中│ 66,565│ 85,627│ -19,062│1.本年度預算數66,565千元,包括業務費66,195千 │ │ │ │心服務工作 │ │ │ │ 元、旅運費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外華僑文教中心維持費59,425千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列西雅圖、華盛頓兩文教中心裝修費19,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 2,677千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助海外華僑舉辦大型藝文活動經費 4,463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 5139011126 │ │ │ │ │ │ │ 6│海外青年回國技│ 39,201│ 39,201│ 0│1.本年度預算數39,201千元,包括人事費17,000千 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ 元、業務費10,834千元、維護費 6,772千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,595千元、設備及投資 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費22,004千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 3,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生產技術訓練經費 9,772千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助在學課業活動經費 3,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導研習暨成果發表活動經費 3,725千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 275千元。 │ │ │ │ 4239011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 86,499│ 86,034│ 465│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 4239011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導及鼓勵海外│ 16,604│ 16,353│ 251│1.本年度預算數16,604千元,包括人事費 8,417千 │ │ │ │僑生回國升學 │ │ │ │ 元,業務費 7,344千元、旅運費 843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,417千元,較上年度淨增 251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)招收僑生回國升學經費 3,328千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待來台新僑生經費 2,089千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導華裔青少年升學經費 893千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)偏遠地區僑生回國升學獎助學金經費 484千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導邊疆生回國升學經費 1,393千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4239011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│在學僑生輔導與│ 59,443│ 59,443│ 0│1.本年度預算數59,443千元,包括人事費 7,393千 │ │ │ │照顧 │ │ │ │ 元、業務費50,516千元、維護費 883千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,637千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑生工讀補助經費20,640千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良僑生獎助經費 5,220千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費 188千元及增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在學僑生傷病醫療保險費18,999千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度越棉寮僑生學雜費預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,821千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度在學僑生課業及特殊僑生輔導預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,424千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導僑生研習及活動經費 5,278千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 3,916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)僑生活動中心維護經費 2,669千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 4239011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│畢業僑生聯繫與│ 10,452│ 10,238│ 214│1.本年度預算數10,452千元,包括人事費 4,116千 │ │ │ │輔導 │ │ │ │ 元、業務費 5,238千元、旅運費 1,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,116千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大專應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 1,786千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訪問海外畢業僑生經費 1,758千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生資料處理經費 450千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海外留台同學會幹部返國研討會經費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎勵僑生對華僑問題之研究經費 336千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列21千元。 │ │ │ │ 4239011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 40,887│ 39,485│ 1,402│1.本年度預算數40,887千元,包括人事費14,744千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費25,771千元、旅運費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,086千元,較上年度淨增 436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 3人之人事費 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「海光報」週刊經費19,048千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 2,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「宏觀雜誌」(原海華雜誌)月刊經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,032千元,較上年度增列 547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 3,420千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增新聞聯繫業務經費 301千元。 │ │ │ │ 4239011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 46,543│ 45,596│ 947│ │ │ │ │ 4239011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導華僑投資與│ 13,272│ 13,063│ 209│1.本年度預算數13,272千元,包括人事費 4,438千 │ │ │ │聯繫服務 │ │ │ │ 元、業務費 8,414千元、旅運費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,438千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導僑商與國內廠商投資合作經費 4,505千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 1,698千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 1,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協導僑資事業協進會加強服務工作經費 625千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化港澳僑胞回國服務功能經費 696千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 147千元。 │ │ │ │ 4239011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣華商國際貿│ 21,514│ 20,986│ 528│1.本年度預算數21,514千元,包括人事費 9,759千 │ │ │ │易與聯絡服務 │ │ │ │ 元、業務費10,788千元、旅運費 967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,759千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 1,767千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開世華專業聯誼會經費 950千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強華商對台貿易推銷國貨經費 100千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)拓展國際貿易培訓貿易人才經費 5,720千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國貨拓銷研討工作經費 1,440千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,590千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 196千元。 │ │ │ │ 4239011422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑經濟事業輔│ 11,757│ 11,547│ 210│1.本年度預算數11,757千元,包括人事費 3,720千 │ │ │ │導及整合 │ │ │ │ 元、業務費 7,242千元、旅運費 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,720千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立華僑經濟通訊網經費 541千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑經濟年鑑(原華僑經濟及生產投資參 │ │ │ │ │ │ │ │ 考資料)經費 2,444千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)華商回國實習與推介專家出國講習經費 446千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大專應屆畢業僑生創業輔導研習會經費 2,642 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)訂購有關華僑經濟書刊經費 179千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理海外華商專業研習班經費 1,785千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4239011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 16,938│ 16,032│ 906│1.本年度預算數16,938千元,包括人事費14,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,076千元、旅運費 592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,608千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)華僑回國投資置產身份及印鑑證明經費 1,556 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 764千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理僑民入出境事項經費 1,010千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 128千元。 │ │ │ │ 5139011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │僑民函授教育及│ 29,765│ 28,494│ 1,271│1.本年度預算數29,765千元,包括人事費14,349千 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ 元、業務費14,765千元、旅運費 651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,029千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費 7,658千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費13,078千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 147千元。 │ │ │ │ 4239019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 1,560│ 71,950│ -70,390│ │ │ │ │ 4239019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 68,190│ -68,190│上年度華僑會館新建工程預算業已編竣,所列68,1 │ │ │ │ │ │ │ │90千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,560│ 600│ 960│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.加強辦公室自動化,購置實施公文管理電腦作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備 1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.華僑通訊社購置處理新聞資料電腦編輯排版設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.統計室換購個人電腦乙套80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置資訊終端機 4台及與入出境管理局連 │ │ │ │ │ │ │ │ 線終端設備 1套等預算業已編竣,所列 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通運輸設備 │ -│ 3,160│ -3,160│上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 3,160千元, │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 4239019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 5,197│ 5,197│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |