84B44801.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0048010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │原子能委員會  │       367,804│       348,375│        19,429│原子能委員會本年度預算數 367,804千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 348,375千元,增加19,429千元。
  │  │  │  │  5248010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        65,467│        60,614│         4,853│
  │  │  │  │  5248010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        61,947│        55,379│         6,568│1.本科目上年度預算數51,663千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由相關科目移入 3,716千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數61,947千元,包括人事費48,872千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,380千元,維護費 4,193千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 822千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,216千元,較上年度淨增 4,217
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 449
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 1,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,731千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,351千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費77千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列非消耗品70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列輻射偵測車牌照稅、燃料稅、保險費及
  │  │  │  │              │              │              │              │      油料費等96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列價購之輻射屋之修繕費及管理費等 951
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦公大樓維護費等 1,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]辦公房舍之保險費、管理費及電話租金等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      82千元。
  │  │  │  │  5248010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,520│         5,235│        -1,715│1.本年度預算數 3,520千元,包括人事費20千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 1,090千元,維護費 2,400千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)規劃及管理本會電腦系統 3,520千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,715千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輻射防護資訊系統經費 1,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列台澎金馬地區旅費10千元。
  │  │  │  │  5248011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │原子能管理發展│       297,222│       280,955│        16,267│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  5248011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│原子能科學發展│       110,305│       108,574│         1,731│1.本科目上年度預算數 113,650千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出 5,076千元至相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 110,305千元,包括人事費36,201
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費60,171千元,維護費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,933千元,設備及投資 600千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,200千元,獎勵及濟助費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,751千元,較上年度增加 2,926
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 1,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原子能業務規劃 5,284千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,872千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]舉辦兩岸核能學術研討會作業費等 498千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]派員赴大陸辦理兩岸原子能事務、參加原子
  │  │  │  │              │              │              │              │      能學術研討會及赴美國參加核能科技高層主
  │  │  │  │              │              │              │              │      管之管理訓練等差旅費 1,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原子能業務管制考核 3,680千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 390千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列管考作業經費 266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理國際核能合作業務10,470千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 345千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦中美、中日核能會議等經費 225千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列考察經費 2,950
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列駐外人員經費 1,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列邀請國外專家訪華經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列參加國際核能組織等有關經費 450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理核子保防業務18,110千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     870千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列核物料保防管制辦法經費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列總署保防視察等經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理原子能訓練及溝通工作15,328千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 3,583千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列專題研究計畫及員工教育訓練經費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託國立陽明醫學院及中華民國輻防協
  │  │  │  │              │              │              │              │      會辦理醫事人員輻射安全教育推廣與執行經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印發行原子能書刊資料17,332千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少宣導圖片製作經費等 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)監督核子事故緊急應變業務 6,350元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列緊急計畫偵檢儀器等養護費用51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列審查緊急計畫各項準則、規範經費 500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  5248011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│游離輻射安全防│        73,691│        66,583│         7,108│1.本科目上年度預算數70,754千元,配合科目調整
  │  │  │  │護            │              │              │              │  ,移出 4,171千元至相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數73,691千元,包括人事費30,821千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,431千元,維護費 445千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,087千元,委辦費25,407千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,274千元,較上年度增加 3,313
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 1,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核子設施游離輻射防護之檢查與管制作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,442千元,較上年度淨增 2,514千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列執行輻射鋼筋普查作業等經費 2,863千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列至全省各地執行游離輻射防護差旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制作業 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元,較上年度減少 2,745千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專題研究計畫等經費 2,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制作業 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,154千元,較上年度減少 335千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列儀器設備養護等經費 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行核子設施環境管制作業 8,486千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 3,813千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專題研究計畫經費 1,302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列維護費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理71-7 3年建築物普查計畫之經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)臺灣北部核能電廠及核四廠附近海域之生態調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查及研究 6,652千元,較上年度增列因擴大北
  │  │  │  │              │              │              │              │    部核電廠調查項目及偵測範圍經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)臺灣南部核能電廠附近海域之生態調查 4,916
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加珊瑚生態調查經費 319千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)蘭嶼貯存場附近海域生態調查研究 1,084千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,319
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)核子設施健康效應調查 3,048千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依委辦費撙節原則核實減列 452千元。
  │  │  │  │  5248011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│核能設施安全管│        80,200│        78,823│         1,377│1.本科目上年度預算數86,519千元,配合科目調整
  │  │  │  │制            │              │              │              │  ,移出 7,696千元至相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,200千元,包括人事費41,016千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費28,070千元,維護費 350千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,550千元,委辦費 5,000千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,226千元,較上年度增加 5,222
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 2,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核能設施運轉安全之例行管制作業 7,328
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 198千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 320元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列專題研究計畫等經費 518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)核反應器安全度評估應用管制作業 4,590千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減60千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列專題研究計畫等經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業 5,521
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 959千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專題研究計畫等經費 1,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列赴核一、二廠差旅費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理核能安全管制專案業務 8,827千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列專題研究計畫等經費 3,560千元及國
  │  │  │  │              │              │              │              │    內旅費等 407千元,合共 3,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)執行核能設施異常事件立即處理及管制作業 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,012千元,較上年度淨減 2,448千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專案審查小組舉辦專業訓練鐘點費、出
  │  │  │  │              │              │              │              │      席費等 1,018千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列顧問公司技術服務經費等 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列至核能電廠駐廠檢查及國外研習之差旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)執行核能設施安全分析審查作業 2,440千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,740千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專題研究計畫經費 3,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託國內學術單位執行三項專題研究計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理核能安全管制法規業務 3,452千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列 695千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專題研究計畫等經費 317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務 4,804千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 2,108千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專題研究計畫等經費 1,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 446千元。
  │  │  │  │  5248011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│原子能技術應用│        33,026│        26,975│         6,051│1.本科目上年度預算數13,748千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由相關科目移入13,227千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,026千元,包括人事費20,581千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,903千元,維護費95千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,112千元,委辦費 1,045千元,設備及投資 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,661千元,較上年度增加 3,296
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 1,367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能技術規劃評審及成果研討 2,930千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列研究發展計畫成果討論會審查費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 360千元及旅運費 220千元,合共 580千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理核能技術規範之研訂 3,770千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列核能技術規範新訂及修訂之撰稿費及專
  │  │  │  │              │              │              │              │    題研究補助等 1,270千元及差旅費10千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 1,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行核能電廠運轉數據之分析及診斷評估作業
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,860千元,較上年度淨增 1,380千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列邀請國外專家訪華等經費 490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理國內外核能電廠異常事件動態之蒐
  │  │  │  │              │              │              │              │      集與資訊系統之建立經費 1,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行核能電廠異常事件之調查及評估作業 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,較上年度增列專題研究計畫等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元及差旅費 125千元,合共 610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輻射應用之規劃評估作業 2,225千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,095千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專題研究計畫經費 617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 478千元。
  │  │  │  │  5248019000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,924│         5,615│        -1,691│
  │  │  │  │  5248019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,230│         1,666│          -436│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及相關電腦設備購置費 1,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置熱感式繪圖機通信介面等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,666千元如數減列。
  │  │  │  │  5248019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,271│         3,949│        -2,678│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 2輛經費 1,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.電話及呼叫器等設備購置費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置副首長座車、輻射偵測車等五輛預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 3,949千元如數減列。
  │  │  │  │  5248019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,423│             -│         1,423│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換消防保全器材經費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.地下室通風設備購置費 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.殘障人員專用設施 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.辦公設備購置費 554千元。
  │  │  │  │  5248019800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,191│         1,191│             0│仍照上年度預算數編列。
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