84B44820.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  7248200000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │放射性待處理物│             -│       101,974│      -101,974│
  │  │  │  │料管理處      │              │              │              │
  │  │  │  │  7248200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        15,877│        15,477│           400│
  │  │  │  │  7248200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        13,597│        13,197│           400│1.本年度預算數13,597千元,包括人事費 9,989千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,745千元,維護費 1,123千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 632千元,特別費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,989千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,608千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 295千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  7248200102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,280│         2,280│             0│1.本年度預算數 2,280千元,包括業務費 910千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  7248201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │放射性待處理物│        79,202│        84,952│        -5,750│
  │  │  │  │料管理        │              │              │              │
  │  │  │  │  7248201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│執行放射性待處│        46,210│        50,900│        -4,690│1.本年度預算數46,210千元,包括人事費13,420千
  │  │  │  │理物料管理作業│              │              │              │  元,業務費27,921千元,維護費 620千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,693千元,委辦費 2,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,764千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行放射性廢料管理之規劃與研考經費 2,107
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少業務費 441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行用過核燃料中期貯存安全管制經費 7,873
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立低放射性廢料最終置安全審查技術經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,588千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研訂放射性廢料管制規範經費 2,735千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加業務費 389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)執行放射性廢料核種遷移驗証與審查 8,885千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少業務費 3,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)執行放射性廢料安全管制之宣導經費 7,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加業務費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)執行放射性廢料監管系統與資訊作業經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,較上年度減少出國考察經費 180千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及業務費 2,666千元,合共 2,846千元。
  │  │  │  │  7248201022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│執行放射性待處│        32,992│        34,052│        -1,060│1.本年度預算數32,992千元,包括人事費13,984千
  │  │  │  │理物料營運安全│              │              │              │  元,業務費15,510千元,維護費 480千元,旅運
  │  │  │  │管制          │              │              │              │  費 1,468千元,委辦費 1,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,144千元,較上年度淨增 464千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 528
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制經費 3,698千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少出國考察經費85千元及業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 186千元,合共 271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行放射性廢料運輸之管制經費 3,806千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少業務費 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制經費 4,955千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少業務費 805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行放射性廢料最終處置之管制經費 7,389千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 155
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  7248209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           810│           958│          -148│
  │  │  │  │  7248209010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           360│           245│           115│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦購置費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦預算業已編竣,所列 245千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  7248209011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           377│          -377│上年度汰換公務車 1輛部預算業已編竣,所列 377
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  7248209019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           450│           336│           114│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公設備及輻射偵檢儀器設備購置費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 336千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  7248209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           587│           587│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────