84B45401.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │勞工委員會    │     3,377,340│     2,406,781│       970,559│勞工委員會本年度預算數 3,377,340千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 2,406,781千元,增加 970,559千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6854010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       183,069│       182,230│           839│
  │  │  │  │  6854010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       159,660│       157,674│         1,986│1.本年度預算數 159,660千元,包括人事費69,954
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費76,423千元,業務費 3,133千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,494千元,旅運費 6,530千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   446千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,402千元,較上年度淨增 517千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人,約聘 1人以
  │  │  │  │              │              │              │              │      及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列工友 3人,計減列 5人之人事費 1,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費87,770千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,906千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人,約聘 1人以
  │  │  │  │              │              │              │              │      及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列工友 3人,計減列 5人之統籌事務費27千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 2千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元,合共55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合新購機車 2輛,增列車輛油料費16千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,保險費 2千元,維護費 4千元及牌照稅、
  │  │  │  │              │              │              │              │      汽車燃料使用費 4千元,合共26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願審議業務經費 638千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法制事務經費 2,850千元,較上年度減少 329
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列郵電等費用 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列87千元。
  │  │  │  │  6854010103  │              │              │              │
  │  │  │ 2│統計業務管理  │        23,409│        24,556│        -1,147│1.本年度預算數23,409千元,包括人事費12,627千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,487千元,旅運費 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,531千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工公務統計制度管理經費 469千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少資料登錄等經費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強勞工業務統計經費 1,358千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少郵電等費用 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動勞動情勢調查經費 2,900千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 714千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製調查表等費用 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究開發勞動問題觀察方法經費 2,866千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 460千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金等 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立勞工需求估測模型辦理有關調查經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工狀況統計剖析經費 658千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)勞動統計資料分析供應與發布經費 1,362千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列郵電、印刷等經費 280千元。
  │  │  │  │  6854011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │勞資關係業務  │        85,068│        86,152│        -1,084│1.本年度預算數85,068千元,包括人事費17,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,615千元,旅運費 1,745千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助37,413千元,委辦費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,295千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工會組織健全發展經費21,639千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 5,960千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導各級工會辦理幹部、會員教育及訓
  │  │  │  │              │              │              │              │      練等經費 5,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進勞資關係和諧經費17,076千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 8,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動勞資和諧實施方案等經費 8,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,367千元,較上年度減列選派各級勞工行政人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員赴美參加專業訓練等經費 5,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費 6,691千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列57千元。
  │  │  │  │  6854011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │勞動條件業務  │        45,687│        44,192│         1,495│1.本年度預算數45,687千元,包括人事費15,153千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,434千元,旅運費 1,900千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,000千元,委辦費 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,043千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強宣導及實施勞動法令經費 8,648千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列宣導錄影帶製作費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)修正勞動基準法附屬法規及訪查事業單位勞動
  │  │  │  │              │              │              │              │    條件經費 2,745千元,較上年度淨減 551千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列文具紙張等費用48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究建立合理工時制度經費 3,049千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列縮短工時可行性研究等經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研議工資制度經費 2,954千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    文具紙張等費用38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導辦理積欠工資墊償基金業務經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強童工、女工、技術生之特別保護經費12,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度淨減46千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列分區辦理青少年勞工勞動條件座談會等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)督導推行勞工退休、資遣及職業災害補償制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,198千元,較上年度增列派員考察日本
  │  │  │  │              │              │              │              │    企業退休制度實施狀況等經費98千元。
  │  │  │  │  6854011300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │勞工福利業務  │     1,328,683│     1,003,948│       324,735│1.本年度預算數 1,328,683千元,包括人事費14,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元,業務費75,594千元,旅運費 1,947千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 248,374千元,委辦費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 985,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,444千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活措施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,600千元,較上年度增列辦理台灣地區女性
  │  │  │  │              │              │              │              │    勞工福利與勞動條件之研究等經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助勞工建購、修繕住宅及興建勞工單身宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 964,436千元,較上年度增列補助勞工建
  │  │  │  │              │              │              │              │    購住宅等經費 317,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強規劃推行青少年、女性及退休勞工福利業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費15,772千元,較上年度依旅運費緊縮原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則核實減列15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃商港相關工會勞工福利經費 106,271千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增27,916千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列商港相關工會勞工福利補助款27,926千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強推行勞工教育及編製勞工教育教材經費96
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,205千元,較上年度減少12,090千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導推廣勞工教育教材等經費12,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展勞工休閒育樂活動經費66,405千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 650千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列規劃全國性勞工休閒中心等經費 560千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立勞工輔導制度及辦理勞工青年志願服務工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費34,305千元,較上年度減列辦理勞工青
  │  │  │  │              │              │              │              │    年服務工作學術研討及座談活動等經費 4,965
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,245千元,較上年度減少 4,048千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助勞工服務中心內部設備及維修等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,000千元。
  │  │  │  │  6654011400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │勞工保險業務  │     1,353,928│       697,886│       656,042│1.本年度預算數 1,353,928千元,包括人事費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  33,034千元,業務費16,026千元,旅運費 868千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,034千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費15,717千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列規劃辦理分類保險制度經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)健全勞工保險醫療給付制度經費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,075千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)預定全民健康保險於八十三年十二月起實施,
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列全民健康保險實施前中央各機關學校人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    與眷屬勞工保險費補助 530,000千元及全民健
  │  │  │  │              │              │              │              │    康保險實施後所需保險費補助 790,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共 1,320,000千元,均屬人事費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 653,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃勞工保險老年殘廢、死亡給付改採年金制
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,011千元,較上年度依旅運費緊縮原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)改進職業災害保險經費 1,166千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列考察英、法職業災害保險制度實施現況經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 166千元。
  │  │  │  │  6854011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │勞工安全衛生業│       137,295│       145,055│        -7,760│1.本年度預算數 137,295千元,包括人事費16,415
  │  │  │  │務            │              │              │              │  千元,業務費 103,203千元,旅運費 4,307千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助11,170千元,委辦費 1,100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,465千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,850千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費60,190
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 5,339千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列勞工安全衛生廣播電視製作費等 4,064
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度,訂定職業災害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    止對策經費 5,640千元,較上年度淨增 221千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列鋼管、房架施工安全規範研究等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推行勞工作業環境測定及健康檢查制度經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,762千元,較上年度減少 1,265千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列建立實驗室認證制度等經費 1,135千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費14,477千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列郵電等費用 1,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費18,361千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,819千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列擴大辦理衝剪機械等器具防護之型式檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      定及標識制度等經費 2,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費11,550千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列補助辦理事業單位環境測定分析經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,100千元。
  │  │  │  │  6854011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勞工檢查業務  │       133,978│       144,743│       -10,765│1.本年度預算數 133,978千元,包括人事費23,854
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費70,845千元,維護費50千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,857千元,材料費 162千元,補助及捐助20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,520千元,委辦費 9,100千元,獎勵及濟助費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,340千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勞工檢查政策經費13,292千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,900千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印勞工檢查宣導小冊等經費 1,870千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞動檢查法宣導與執行經費13,652千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 1,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製法規等費用 910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導勞工檢查業務及充實檢查裝備經費 5,118
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 276千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列材料費等 176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動實施勞動條件及安全衛生專案檢查經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,300千元,較上年度減少 325千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印刷費等 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導及考評勞工檢查代行檢查機構經費 4,170
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減60千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列擴大指定代行檢查機構訂定相關基準費
  │  │  │  │              │              │              │              │      用70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞工檢查員及代行檢查員訓練經費18,505
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 2,530千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列檢查員技術講習等經費 1,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強輔導建立自動檢查制度經費28,558千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 3,074千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導金馬地區事業單位實施自動檢查等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)蒐集全國勞工檢查資料經費 2,350千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 8,450千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列蒐集建立事業單位勞工檢查基本資料等
  │  │  │  │              │              │              │              │      費用 8,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 推動勞工安全衛生檢查自護計畫經費 5,173
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 充實勞工檢查機構及健全檢查功能經費20,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元,較上年度增加補助地方政府檢查機
  │  │  │  │              │              │              │              │      構檔案資料電腦化作業等經費 320千元。
  │  │  │  │  6854011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │綜合規劃業務  │        51,097│        43,675│         7,422│1.本年度預算數51,097千元,包括人事費15,964千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費30,870千元,旅運費 1,613千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,800千元,獎勵及濟助費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,098千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹勞工政策經費 9,393千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    製播勞工政策宣導短片等經費 856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強勞工問題研究經費 4,515千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研擬及列管勞工行政施政計畫經費 1,114千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列勞工行政績效優良單位獎勵金
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦行政人員訓練會報及編印書刊經費 4,603
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 213千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理勞工行政人員語言訓練等經費 153
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃勞動力及評估外來勞工政策經費 3,237千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 480千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列蒐集勞動力供需資料經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞動力運用及勞動生產力改善經費 4,637
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減列業務費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增辦理外來勞工管理輔導政策規劃及處理非
  │  │  │  │              │              │              │              │    法外來勞工事務經費 8,500千元。
  │  │  │  │  6854011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │勞工資訊業務  │        49,695│        49,720│           -25│1.本年度預算數49,695千元,包括人事費11,587千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,547千元,維護費 7,600千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 811千元,設備及投資 4,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,087千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工資訊系統之規劃設計及推動經費 6,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列資料處理等費用 1,356千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費23,489千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 3,023千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦及週邊設備租金等 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦網路及資料庫之建立、管理與應用經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,089千元,較上年度淨增 602千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦網路數據線路租金等 625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工行政資訊之提供、管制及檔案管理經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    17千元,較上年度增加 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推廣業務電腦運用訓練及宣導經費 1,018千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 166千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)購置個人電腦及不斷電系統等資訊相關設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,150千元,較上年度增加 3,020千元。
  │  │  │  │  6854019000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│         3,960│         4,300│          -340│
  │  │  │  │  6854019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           820│             -│           820│汰換公務車1輛及新購機車2輛、行動電話、對講
  │  │  │  │              │              │              │              │機、傳真機等經費如列數。
  │  │  │  │  6854019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,140│         4,300│        -1,160│購置X光材料成份分析儀、紅外線望遠鏡等勞工檢
  │  │  │  │              │              │              │              │查儀器及活動鋼質檔案資料架等設備費 3,140千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6854019800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         4,880│         4,880│             0│仍照上年度預算數編列。
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