84B45701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0057010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │衛生署        │    24,663,314│     7,041,751│    17,621,563│衛生署本年度預算數24,663,314千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 7,041,751千元,增加17,621,563千元。
  │  │  │  │  7157010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       177,127│       170,831│         6,296│
  │  │  │  │  7157010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       177,127│       170,831│         6,296│1.本科目上年度預算數 170,415千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「醫政管理」科目移入 951千元,另移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  基本行政工作維持費 101千元列入「籌設國家衛
  │  │  │  │              │              │              │              │  生研究院業務」科目,移出基本行政工作維持費
  │  │  │  │              │              │              │              │   434千元列入「全民健康保險規劃及督導」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 177,127千元,包括人事費76,074
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費89,065千元,業務費 300千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 3,473千元,旅運費 6,535千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,606千元,較上年度淨增 4,022
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依勞力替代措施分年實施計畫規定減列工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       8人之人事費 2,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 101,521千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,274千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 2人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費27千元,辦公器具養護費 2千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列汰換公務車燃料費等95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列兼任顧問酬金 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列公務車地下停車位租金 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦公設備維護及公文處理等經費 1,268
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      93千元。
  │  │  │  │  7157011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │醫政業務      │     3,619,060│     3,534,453│        84,607│
  │  │  │  │  7157011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫政管理      │       157,878│       122,396│        35,482│1.本科目上年度預算數 123,347千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 951千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 157,878千元,包括人事費29,705
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費12,191千元,維護費 120千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,078千元,補助及捐助17,338千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,444千元,獎勵及濟助費90,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,637千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂醫政管理法規經費 5,240千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加管理密醫、密護違法醫療廣告取締,電
  │  │  │  │              │              │              │              │    視宣導費及印刷費等 2,702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理經費 206千元,較上年度減少醫事團體之
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理經費 1,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫事人員管理經費12,102千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,507千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列醫政及護產業務管理及督導經費等 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理醫療衛生人員繼續教育經費 2,400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列建立醫療糾紛調處制度可行性之研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進經費13,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 3,499千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列醫院評鑑業務等經費 5,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列醫療機構管理制度之研究經費 944千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列醫事人員出國研習經費及牙醫醫療機構
  │  │  │  │              │              │              │              │      之輔導經費等 3,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,501千元,較上年度減少 6,191千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 2,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列輔導醫療機構廢棄物及廢水處理等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)醫學系公費生培育經費98,102千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加培育經費35,024千元。
  │  │  │  │  7157011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療保健工作  │     3,461,182│     3,412,057│        49,125│1.本年度預算數 3,461,182千元,包括人事費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,業務費15,108千元,維護費 250千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,075千元,設備及投資 1,239千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,308,039千元,委辦費 103,330千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,674千元,較上年度依員額裁減
  │  │  │  │              │              │              │              │    措施減列約聘 1人之人事費 501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實醫院設備預算業已編竣,所列 3,651千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立區域醫療體系經費42,761千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減15,920千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列17,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列區域醫療區印刷費等 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列醫療區之評估及輔導經費等 2,145千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強山地及離島與金門、馬祖醫療保健服務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費57,638千元,較上年度淨增 5,777千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列改善山地離島醫療保健服務品質,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │      疾病防治及預防保健工作經費 9,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強緊急醫療及救護經費 160,720千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加建立全國緊急醫療體系經費等15,872
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)精神疾病防治經費 447,118千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減91,369千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列精神病患強制住院及鑑定醫療費用92,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列舉辦「精神分裂病復發之危險因素與預
  │  │  │  │              │              │              │              │      防」國際研討會經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強復建醫療服務經費32,791千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增13,847千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列充實復健醫療設備及改善無障礙就醫環
  │  │  │  │              │              │              │              │      境設備等經費13,951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出國考察長期醫療體系服務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)健全醫療品質管制制度及加強血液供輸醫療服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 8,944千元,較上年度淨減 5,845千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列10,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列編印宣導手冊等經費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理醫院管理相關制度等經費 4,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 101,100千元,較上年度減少27,878千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列15,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列醫事人員及專科醫師教育經費12,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 補助地方醫療網經費 2,188,489千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加對台灣省醫療網及醫療廢棄物共同
  │  │  │  │              │              │              │              │      處理設施之補助經費 161,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 基層保健醫療經費 342,990千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      淨減 8,248千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 2,714千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助衛生所室房舍擴充等經費 6,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列醫療相關資料之鍵入等經費 813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 長期照護經費41,079千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,817千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列居家護理服務之補助等經費 2,506千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 護理助產業務管理經費34,878千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度淨增 3,755千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理護理業務研討會及國際會議等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列獎勵地區醫院等護理人員留任措施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,000千元。
  │  │  │  │  7157011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │藥政業務      │       128,557│        98,977│        29,580│1.本科目上年度預算數99,905千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 928千元列入「防疫工作」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 128,557千元,包括人事費42,092
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費37,394千元,維護費 907千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,363千元,設備及投資 1,114千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助26,717千元,委辦費17,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,948千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強藥政管理並修訂藥事法規執行不法藥物及
  │  │  │  │              │              │              │              │    違規廣告查處經費 8,339千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列藥政管理業務費等 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強藥物濫用防制經費34,790千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增23,216千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列藥物濫用宣導費 8,800千元及資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 357千元,合共 9,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列建立毒品檢驗及中藥摻加西藥之檢驗體
  │  │  │  │              │              │              │              │      系等經費14,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理藥物及化妝品查驗登記,並辦理展延變更
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費21,145千元,較上年度淨減 613千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列藥品查驗登記等經費 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)制定藥價基準進行藥價調查經費 5,627千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列編訂藥價基準專家審查經費等 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度經費 9,231
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 7,399千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列參加國際藥品臨床試驗性會議旅費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理臨床試驗制度之研討會及國外專家
  │  │  │  │              │              │              │              │      指導等經費 7,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)規劃社區藥局發展,推動醫藥分業經費17,202
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 847千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列製作醫藥處方集經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列醫藥分業宣導經費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)優良藥品製造標準(GMP)藥廠查廠計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,275千元,較上年度淨減 598千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列查廠業務等經費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)本科目其中藥品審查費16,200千元,係以藥品
  │  │  │  │              │              │              │              │    審查費收入支應。
  │  │  │  │  7157011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │食品衛生業務  │       109,295│       105,042│         4,253│1.本年度預算數 109,295千元,包括人事費22,337
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,868千元,維護費 5,930千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,633千元,材料費 661千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 750千元,補助及捐助24,950千元,委辦費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,431千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂食品衛生及國民營養有關法令經費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,較上年度增加派員出國參加食品保健
  │  │  │  │              │              │              │              │    講習會經費 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強食品中毒防治及評估非傳統性食品之安全
  │  │  │  │              │              │              │              │    性經費 1,653千元,較上年度淨減 164千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助地方衛生單位資訊設備及材料費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列傳統性食品之審查及管理等經費 703千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理食品衛生人才培育與訓練經費 2,313千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 345千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列衛生管理人才培育等經費 546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)擴大食品衛生調查研究工作及推行食品衛生管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理業務經費 6,512千元,較上年度淨減 2,973
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 3,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列參加中美貿易諮商會議旅費 427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)全面加強食品衛生之稽查檢驗、餐飲衛生及基
  │  │  │  │              │              │              │              │    層機動管理經費33,800千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,364千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列食品衛生檢驗儀器維護等經費 2,039千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)擴大食品工廠管理並輔導業者建立自主管理制
  │  │  │  │              │              │              │              │    度經費11,800千元,較上年度淨增43千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務管理資訊設備費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列罐頭食品工廠衛生管理計畫等經費 550
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理食品衛生及營養實務示範並擴大教育計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費17,339千元,較上年度減少 689千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印製宣傳手冊等經費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強特殊營養食品管理及擴大辦理國民營養調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查經費13,873千元,較上年度淨增 4,473千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置國民營養調查器材等設備 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列地方衛生單位辦理營養調查及評估計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理國人營養健康狀況變遷計畫經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,300千元。
  │  │  │  │  7157011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │防疫業務      │       578,784│       524,454│        54,330│
  │  │  │  │  7157011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│防疫工作      │       421,046│       366,716│        54,330│1.本科目上年度預算數 365,788千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「藥政業務」科目移入 928千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 421,046千元,包括人事費22,265
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費46,821千元,維護費 446千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,633千元,材料費 127,615千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 200千元,補助及捐助 188,850千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費22,966千元,獎勵及濟助費 9,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,235千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法定及報告傳染病防治經費 4,348千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 388千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置資訊設備費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)根除三麻一風計畫經費 140,193千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 4,612千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置疫苗材料費及業務費等10,502千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方衛生單位辦理三麻一風計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託疫病調查及資訊軟體開發等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列購置資訊設備及維護等經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強預防接種計畫經費38,316千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,717千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助地方衛生單位冷藏設備費 245千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列日本腦炎、白喉等疫苗購置費 2,890千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列預防接種受害案件審查及宣導費等 753
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)後天免疫缺乏症候群及其他性傳染病防治經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     109,497千元,較上年度淨增 7,403千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 2,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列宣導教育與資訊設備費及專業人員訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 2,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方衛生機關辦理衛生教育及AI
  │  │  │  │              │              │              │              │      DS患者篩檢追蹤等經費 9,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置治療藥品及檢驗試劑等材料費 3,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)登革熱防治經費15,334千元,較上年度減少 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費撙節原則核實減列 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列防治殺蟲劑材料費及維護費等 717千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結核病、癩病及慢性傳染病防治經費63,961千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增39,449千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置結核菌素等材料費 4,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國研習結核病及癩病防治經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助結核病患之住院治療及汰換X光巡
  │  │  │  │              │              │              │              │      迴車等經費42,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託結核病等慢性病研究計畫經費 486
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強營業衛生管理經費 2,769千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,787千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列宣導印刷經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方衛生單位辦理營業衛生訓練及
  │  │  │  │              │              │              │              │      稽查等經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)協助並督導各級衛生機關辦理防疫、檢疫院內
  │  │  │  │              │              │              │              │    感染控制有關業務經費15,429千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,144千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列疫情報導兼職酬金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助院內感染控制制度輔導及寄生蟲防
  │  │  │  │              │              │              │              │      治經費 922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託辦理院內感染控制研究等經費 305
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 外籍勞工健康管理經費11,964千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增加補助各地方衛生單位辦理外籍勞工管
  │  │  │  │              │              │              │              │      理經費 6,712千元。
  │  │  │  │  7157011321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│肝炎防治工作  │       157,738│       157,738│             0│1.本年度預算數 157,738千元,包括人事費 291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費30,484千元,維護費 247千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 260千元,材料費96,478千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,補助及捐助 7,257千元,委辦費21,821
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫經費60,645千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減42,507千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列肝炎疫苗購置費46,094千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託地方衛生單位辦理國小六年級補接
  │  │  │  │              │              │              │              │      種經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列印製注射卡等業務經費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)肝炎研究經費17,021千元,較上年度依委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則核實減列 4,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦肝炎國際會議及督導肝炎防治業務經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,267千元,較上年度淨增 3,736千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列邀請國外專家指導肝炎防治工作等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託收集大陸肝炎疫情資料 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理國際病毒性肝炎及肝細胞研討會經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)肝炎防治衛生教育經費10,191千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,652千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列教育宣導業務經費 2,149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方衛生單位辦理衛生教育活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)肝炎患者資訊系統經費19,305千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加肝炎資料處理費用 2,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治經費45,309千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增38,180千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 2,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置A型肝炎疫苗材料費38,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理A型肝炎預防注射先驅計畫經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,279千元。
  │  │  │  │  7157011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │保健業務      │       415,474│       415,411│            63│
  │  │  │  │  7157011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保健工作      │       293,089│       291,826│         1,263│1.本年度預算數 293,089千元,包括人事費20,425
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費44,972千元,維護費 520千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,485千元,材料費56千元,設備及投資 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,補助及捐助 162,240千元,委辦費62,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,745千元,較上年度淨增 777千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 445
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)口腔衛生及視力保健經費57,258千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2,108千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列購置資訊設備等經費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助衛生所辦理示範推廣口腔保健服務
  │  │  │  │              │              │              │              │      及教育工作 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理視力及口腔保健之流行病資料
  │  │  │  │              │              │              │              │      及人員培育等經費 811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業病防治經費32,196千元,較上年度淨增 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,366千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列職業衛生教育宣導經費及設備維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,081千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置資訊設備費等 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助地方衛生單位辦理職業病防治工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中老年病預防保健及癌症防治經費 129,205千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減10,452千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列22,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列製作中老年宣導教育訓練及資訊設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護等經費 3,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助地方衛生單位辦理癌症篩檢服務及
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員培訓經費 8,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列參加國際會議經費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)菸害防制經費16,506千元,較上年度淨增 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列菸害宣導及教育活動經費 5,922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員參加菸害防制國際會議旅費 155千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國民健康體能促進及事故傷害防制經費23,439
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 1,626千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列宣導教育經費及設備購置費等 928千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理傷害事故預防研習會及在職教育等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)婦幼衛生經費14,688千元,較上年度淨減 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理教育宣導活動經費 1,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列兒童健康檢查及教材設備等經費 2,660
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理兒童孕婦保健之宣導活動、訓練及
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究等經費 1,386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)衛生教育經費 3,052千元,較上年度淨增 587
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列衛生教育器材維護費等12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助設置衛生教育視廳中心設備費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及辦理衛生教育活動效果評估經費 390
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 590千元。
  │  │  │  │  7157011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推行新家庭計畫│       122,385│       123,585│        -1,200│1.本年度預算數 122,385千元,包括人事費 417千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,994千元,維護費 101千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 304千元,補助及捐助 101,374千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)提供生育調節服務經費 2,746千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減25,964千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列避孕材料費28,644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助低收入戶避孕經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列人工協助生殖技術機構評鑑費及旅費等
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提供優生保健服務經費55,690千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加優生健康檢查經費24,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立優生保健服務網及品質監視經費 9,152千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加對民眾優生保健服務等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育經費 6,043千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 296千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助我愛紅娘婚前健康檢查經費 180千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列教育宣導活動經費 717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工作人員訓練與教育經費 2,559千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 447千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國外專家指導業務經費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列培育國內優生保健人才之訓練經費 886
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究調查與發展經費 1,863千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 3,017千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 3,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列研究計畫審查費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工作評價、補助與輔導經費41,532千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 2,159千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列優生保健諮詢委員酬金40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助推行家庭計畫及優生保健工作等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列整理優生保健資料經費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託先天性缺陷兒登記及追蹤計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)青少年保健服務經費 2,800千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 300千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理青少年生理及心理問題之諮詢與輔
  │  │  │  │              │              │              │              │      導經費 1,800千元。
  │  │  │  │  7157011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │企劃業務      │       549,693│       511,506│        38,187│
  │  │  │  │  7157011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│企劃工作      │        78,986│        72,697│         6,289│1.本年度預算數78,986千元,包括人事費28,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費28,914千元,維護費 329千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 729千元,材料費 215千元,設備及投資 930
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助 3,300千元,委辦費15,040千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎勵及濟助費 1,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,482千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃經費13,181千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 126千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)衛生人力訓練經費15,522千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列購置資訊設備費 310千元及業務費28千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理衛生人力在職訓練經費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)衛生業務之管制及考核經費 4,647千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 1,875千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置資訊設備等經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置公文自動化管理系統等經費 2,558
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)衛生業務之研究發展與改進經費 2,253千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 3千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊設備費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列衛生政策調查訪視等經費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)衛生資料蒐集、管理與出版經費13,845千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)衛生統計及調查分析經費 9,056千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加衛生統計調查等經費 3,200千元。
  │  │  │  │  7157011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技發展工作  │       466,452│       434,883│        31,569│1.本年度預算數 466,452千元,包括人事費 1,877
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,450千元,維護費 100千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 392千元,設備及投資 100千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 6,000千元,委辦費 456,533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動醫藥衛生科技研究發展經費 9,919千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增85千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊設備購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列印製工作手冊業務等經費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理國際性科技研討會經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要健康問題之研究經費73,956千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列 9,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)藥物科技之研究經費17,115千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加研究經費 1,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)食品衛生科技之研究經費13,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列 6,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療保健服務及制度之研究經費13,662千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加醫療保健研究經費 5,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動臨床試驗研究經費54,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依委辦費撙節原則核實減列 6,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動整合性醫藥衛生科技發展經費 284,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加研究經費46,223千元。
  │  │  │  │  7157011522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際衛生合作及│         4,255│         3,926│           329│1.本年度預算數 4,255千元,包括人事費 1,115千
  │  │  │  │交流          │              │              │              │  元,業務費 1,718千元,維護費82千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,200千元,設備及投資 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,115千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,140千元,較上年度增加推展國際衛生合作
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費及設備費等 329千元。
  │  │  │  │  7157011600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │中醫中藥業務  │        46,528│        46,271│           257│1.本年度預算數46,528千元,包括人事費 5,844千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,509千元,維護費 133千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 300千元,設備及投資 632千元,委辦費38,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,122千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中醫中藥行政管理經費 2,604千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 100千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置中醫藥典籍整合系統設備費 332千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中醫藥針灸理論與臨床療效研究及治療慢性疾
  │  │  │  │              │              │              │              │    病研究計畫經費14,475千元,較上年度依委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    費撙節原則核實減列 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中藥研究經費14,780千元,較上年度依委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則核實減列 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中醫診斷現代化與輔助儀器之研究經費 2,400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中醫藥典籍整理工作經費 4,187千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)培育中醫藥人才及促進國際中醫藥針灸學術交
  │  │  │  │              │              │              │              │    流經費 3,960千元,較上年度增加辦理中醫藥
  │  │  │  │              │              │              │              │    學術研討會經費 1,000千元。
  │  │  │  │  7157011700  │              │              │              │
  │  │ 9│  │資訊中心工作  │       480,243│       587,647│      -107,404│1.本年度預算數 480,243千元,包括人事費16,573
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費72,030千元,維護費24,010千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 770千元,設備及投資 150,975千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助27,000千元,委辦費 188,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,819千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)衛生行政資訊體系經費66,411千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增27,461千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列系統軟體及專線電話通訊費等經費 6,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦主機維護費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置衛生行政資訊設備17,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立全國醫療資訊網計畫-桃竹苗醫療區後續
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展計畫經費 145,389千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    64,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊交換中心電腦設備等經費69,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列85,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助醫學中心IC卡作業等經費17,870
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列電腦網路軟體維護等經費 1,426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列行政資訊網路通訊等經費10,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立全國醫療資訊網計畫-推廣計畫經費 252
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,624千元,較上年度淨增28,112千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列12,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資訊交換中心機房租金、通訊及維護等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費11,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置機房及資訊交換中心電腦設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費15,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助辦理健康IC卡作業經費 8,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助衛生局、衛生所電腦設備等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,240千元。
  │  │  │  │  5257011800  │              │              │              │
  │  │10│  │籌設國家衛生研│        32,534│       115,881│       -83,347│1.本科目上年度預算數 115,780千元,配合科目調
  │  │  │  │究院業務      │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 101千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,534千元,包括人事費 8,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費93千元,業務費18,746千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   737千元,旅運費 790千元,設備及投資 2,242
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費 1,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係辦理籌設國家衛生研究院業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費32,534千元,較上年度淨減83,347千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依旅運費緊縮原則核實減列 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)依委辦費撙節原則核實減列 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列捐助基金 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列購置資訊設備及辦公設備 1,952千元及軟
  │  │  │  │              │              │              │              │    體應用經費 2,000千元,合共 3,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列辦理國外學術諮詢委員返國召開學術諮詢
  │  │  │  │              │              │              │              │    及審查會議經費 3,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列辦公室租金及修繕費等 8,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列研究計畫審查等業務經費 1,319千元。
  │  │  │  │  6657011900  │              │              │              │
  │  │11│  │全民健康保險業│     9,618,466│       715,655│     8,902,811│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  6657011910  │              │              │              │
  │  │  │ 1│全民健康保險規│       155,242│       715,655│      -560,413│1.本科目上年度預算數 715,221千元,配合科目調
  │  │  │  │劃及督導      │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 434千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 155,242千元,包括人事費51,375
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 5,421千元,業務費66,449千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 667千元,旅運費 7,075千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 2,520千元,補助及捐助12,000千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,600千元,特別費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,749千元,較上年度淨增11,255
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 6人之人事費 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列約聘24人, 6個月之人事費 8,493
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列中央健康保險局籌備處69人之人事費23
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,373千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減42,374千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列中央健康保險局籌備處辦公室租金、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公室維護費等經費43,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列約聘 6人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費80千元,辦公器具養護費 7千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列約聘24人, 6個月統籌事務費 160
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費13千元,合共 173千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列中央健康保險局籌備處69人,統籌事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 461千元,辦公器具養護費38千元、上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費等經費 852千元,合共 1,351千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險規劃經費65,289千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 850千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 5,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列12,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列研究人員兼職酬金 1,598千元及設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費38千元,合共 1,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列購置資訊設備費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列全民健康保險各項宣導活動經費19,189
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央健康保險局籌備工作經費19,824千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少56,053千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊系統線路租金及資料調查等經費28
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公室裝修費及兼職酬金等經費24,221
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦公設備經費 2,845千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)全民健康保險資訊系統建置工作預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 505,398千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增列全民健康保險業務督導經費33,007千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6657011911  │              │              │              │
  │  │  │ 2│漁民及其他團體│     4,328,000│             -│     4,328,000│本科目係本年度新設,配合全民健康保險預定於八
  │  │  │  │保險費補助    │              │              │              │十三年十二月起實施,編列補助漁民及其眷屬與其
  │  │  │  │              │              │              │              │他地區團體七個月之保險費如列數,均屬補助費。
  │  │  │  │  6657011912  │              │              │              │
  │  │  │ 3│全民健康保險行│     5,135,224│             -│     5,135,224│本科目係本年度新設,為配合全民健康保險預定於
  │  │  │  │政費補助      │              │              │              │八十三年十二月起實施,補助中央健康保險局辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │全民健康保險所需 3,811人之人事費 2,435,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │元、電腦及辦公室租金 1,206,452千元及業務管理
  │  │  │  │              │              │              │              │服務費 1,493,202千元,合共如列數均屬補助費。
  │  │  │  │  6657018000  │              │              │              │
  │  │12│  │營業基金      │     8,000,000│        50,000│     7,950,000│
  │  │  │  │  6657018001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│麻醉藥品經理處│             -│        50,000│       -50,000│上年度麻醉藥品經理處資本係歷年資本公積轉帳增
  │  │  │  │資本          │              │              │              │資數業已編竣,所列50,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6657018002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央健康保險局│     8,000,000│             -│     8,000,000│本科目係本年度新設,為配合全民健康保險預定於
  │  │  │  │資本          │              │              │              │八十三年十二月起實施,成立中央健康保險局所需
  │  │  │  │              │              │              │              │之資本,作為其營運之用,本年度編列如列數。
  │  │  │  │  7157018100  │              │              │              │
  │  │13│  │非營業循環基金│       900,000│       160,000│       740,000│
  │  │  │  │  7157018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療發展基金  │       900,000│       160,000│       740,000│辦理獎勵民間在醫療資源缺乏地區設立醫療機構,
  │  │  │  │              │              │              │              │補助充實醫療設備或興建醫院貸款利息之補助,增
  │  │  │  │              │              │              │              │撥基金如列數。
  │  │  │  │  7157019000  │              │              │              │
  │  │14│  │一般建築及設備│         2,553│           623│         1,930│
  │  │  │  │  7157019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,053│           123│         1,930│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 3輛 1,644千元,八人座客貨車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │   409千元,合共 2,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務機車 3輛預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元如數減列。
  │  │  │  │  7157019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           500│           500│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列汰換電動關防機、電腦設備、辦公桌椅等什
  │  │  │  │              │              │              │              │  項設備 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換檔案室冷氣機及什項設備購置費等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 500千元如數減列。
  │  │  │  │  7157019800  │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │         5,000│         5,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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