84B47080.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0070800000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │平衡省市預算基│    62,000,000│    58,800,000│     3,200,000│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印
  │  │  │  │金            │              │              │              │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市
  │  │  │  │              │              │              │              │,除歲入部分列入「統籌分配稅」科目外,歲出部
  │  │  │  │              │              │              │              │分依預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金
  │  │  │  │              │              │              │              │之規定,以「平衡省市預算基金」科目處理。
  │  │  │  │  8570809000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │補助台灣省政府│    54,248,939│    51,191,458│     3,057,481│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府54,2
  │  │  │  │              │              │              │              │48,939千元,較上年度增加 3,057,481千元。
  │  │  │  │  5170809051  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台灣省教育補助│     8,640,000│    12,520,216│    -3,880,216│本科目本年度預算數 8,640,000千元之內容及與上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.台灣省各縣市國民教育經費補助 8,640,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度減少 760,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度補助台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市徵購公共
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施保留地有關取得國民中小學及體育場用地部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分經費,本年度配合科目調整,改編列「省市補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助」科目項下。
  │  │  │  │  5870809058  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台灣省農業補助│     3,760,000│     3,069,000│       691,000│基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按其
  │  │  │  │              │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬農業補助部分 3,760,000千元,其內容及與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.鄉鎮市排水系統工程 500,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.農漁村排水系統工程 300,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加21,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.中小排水銜接工程 550,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.農地重劃區內農路之整修及改善 675,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加 117,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.農地重劃區外農路之整修及改善 855,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加 204,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.產業道路之興建及改善 880,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 229,000千元。
  │  │  │  │  6070809060  │              │              │              │
  │  │  │ 3│台灣省交通補助│     6,780,000│    13,020,627│    -6,240,627│本科目本年度預算數 6,780,000千元之內容及與上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列屬交通補助部分 4,780,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)鄉道改善工程 500,000千元,較上年度增加35
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)都市計畫區內村里連絡道路改善 450,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加31,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)都市計畫區外村里連絡道路改善 750,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加52,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強山胞地區公共工程 780,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加54,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強地方基層建設專案計畫 2,300,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 284,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台鐵截至80年度止累積虧損18,400,000千元,由
  │  │  │  │              │              │              │              │  中央分年編列預算撥補,84年度為第1年,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助 2,000,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度補助台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市徵購公共
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施保留地有關取得道路及公園用地部分經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本年度配合科目調整,改編列「省市補助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  項下。
  │  │  │  │  6170809061  │              │              │              │
  │  │  │ 4│台灣省其他經濟│       155,000│     2,406,650│    -2,251,650│基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按其
  │  │  │  │服務補助      │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬其他經濟服務補助部分 155,000千元,其內容及
  │  │  │  │              │              │              │              │與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善喪葬設施55,000千元,較上年度增加 3,850
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興修建零售及攤販市場 100,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 7,000千元。
  │  │  │  │  6670809066  │              │              │              │
  │  │  │ 5│台灣省社會保險│     1,266,733│             -│     1,266,733│本科目本年度編列辦理農民健康保險、勞工保險及
  │  │  │  │補助          │              │              │              │低收入健康保險行政事務費補助 1,266,733千元。
  │  │  │  │  6870809068  │              │              │              │
  │  │  │ 6│台灣省福利服務│       510,000│       400,000│       110,000│本科目本年度預算數 510,000千元之內容及與上年
  │  │  │  │補助          │              │              │              │度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列屬福利服務補助部分 400,000千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度同,係改善偏遠地區居民生活計畫經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市早期退休支領一次退
  │  │  │  │              │              │              │              │  休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助金 110,000千元。
  │  │  │  │  7370809073  │              │              │              │
  │  │  │ 7│台灣省社區發展│     5,130,000│       190,650│     4,939,350│本科目本年度預算數 5,130,000千元之內容及與上
  │  │  │  │補助          │              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列屬社區發展補助部分 205,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)改善無自來水地區給水計畫 150,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加10,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社區發展計畫55,000千元,較上年度增加 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增台灣省自來水公司汰換舊漏管線實施計畫 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,925,000千元。
  │  │  │  │  7570809075  │              │              │              │
  │  │  │ 8│台灣省退休撫卹│     6,090,000│             -│     6,090,000│本科目本年度編列台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市公教
  │  │  │  │補助          │              │              │              │人員退退休及撫卹經費 6,090,000千元。
  │  │  │  │  8470809084  │              │              │              │
  │  │  │ 9│台灣省專案補助│    11,188,447│     9,028,136│     2,160,311│本科目本年度編列11,188,447千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.82年度調整待遇續予補助三分之一計 2,289,634
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.83年度調整待遇續予補助三分之二計 5,835,040
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.84年度調整待遇補助二分之一計 4,254,065千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除列「省市補助」科目項下 1,190,292千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本科目計列 3,063,773千元。
  │  │  │  │  8570809085  │              │              │              │
  │  │  │10│台灣省平衡預算│    10,728,759│    10,556,179│       172,580│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助10,728,7
  │  │  │  │補助          │              │              │              │59千元,較上年度增加 172,580千元。
  │  │  │  │  8570809100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │補助台北市政府│        50,001│        42,086│         7,915│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府50,0
  │  │  │  │              │              │              │              │01千元,均屬平衡預算收支差短補助,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │加 7,915千元。
  │  │  │  │  8570809185  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台北市平衡預算│        50,001│        42,086│         7,915│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助50,001千
  │  │  │  │補助          │              │              │              │元,較上年度增加 7,915千元。
  │  │  │  │  8570809200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助高雄市政府│     5,925,071│     5,850,000│        75,071│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │25,071千元,較上年度增加75,071千元。
  │  │  │  │  5170809251  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高雄市教育補助│       750,000│       750,000│             0│本科目本年度編列國民教育經費補助 750,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │  8570809285  │              │              │              │
  │  │  │ 2│高雄市平衡預算│     5,175,071│     5,100,000│        75,071│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 5,175,0
  │  │  │  │補助          │              │              │              │71千元,較上年度增加75,071千元。
  │  │  │  │  4070809400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統一發票給獎及│     1,775,989│     1,716,456│        59,533│
  │  │  │  │宣傳等經費    │              │              │              │
  │  │  │  │  4070809440  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統一發票給獎及│     1,775,989│     1,716,456│        59,533│本科目本年度編列 1,775,989千元,其內容及與上
  │  │  │  │宣傳等經費補助│              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依營業稅法規定,本基金應負擔82年度統一發票
  │  │  │  │              │              │              │              │  給獎及宣傳經費46,535千元及84年度統一發票給
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎及宣傳經費 1,717,950千元,合計 1,764,485
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增加58,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依財政收支劃分法規定,本基金應負擔82年度印
  │  │  │  │              │              │              │              │  花稅票印製、代銷及代扣手續費11,504千元(臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  北市 9,744千元,高雄市 1,760千元),較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加 655千元。
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