84B47080.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0070800000 │ │ │ │ │ 4│ │ │平衡省市預算基│ 62,000,000│ 58,800,000│ 3,200,000│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印 │ │ │ │金 │ │ │ │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市 │ │ │ │ │ │ │ │,除歲入部分列入「統籌分配稅」科目外,歲出部 │ │ │ │ │ │ │ │分依預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金 │ │ │ │ │ │ │ │之規定,以「平衡省市預算基金」科目處理。 │ │ │ │ 8570809000 │ │ │ │ │ │ 1│ │補助台灣省政府│ 54,248,939│ 51,191,458│ 3,057,481│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府54,2 │ │ │ │ │ │ │ │48,939千元,較上年度增加 3,057,481千元。 │ │ │ │ 5170809051 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣省教育補助│ 8,640,000│ 12,520,216│ -3,880,216│本科目本年度預算數 8,640,000千元之內容及與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣省各縣市國民教育經費補助 8,640,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 760,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度補助台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市徵購公共 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施保留地有關取得國民中小學及體育場用地部 │ │ │ │ │ │ │ │ 分經費,本年度配合科目調整,改編列「省市補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助」科目項下。 │ │ │ │ 5870809058 │ │ │ │ │ │ │ 2│台灣省農業補助│ 3,760,000│ 3,069,000│ 691,000│基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按其 │ │ │ │ │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬農業補助部分 3,760,000千元,其內容及與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鄉鎮市排水系統工程 500,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.農漁村排水系統工程 300,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加21,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中小排水銜接工程 550,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.農地重劃區內農路之整修及改善 675,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 117,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.農地重劃區外農路之整修及改善 855,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 204,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.產業道路之興建及改善 880,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 229,000千元。 │ │ │ │ 6070809060 │ │ │ │ │ │ │ 3│台灣省交通補助│ 6,780,000│ 13,020,627│ -6,240,627│本科目本年度預算數 6,780,000千元之內容及與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列屬交通補助部分 4,780,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)鄉道改善工程 500,000千元,較上年度增加35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)都市計畫區內村里連絡道路改善 450,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加31,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)都市計畫區外村里連絡道路改善 750,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加52,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強山胞地區公共工程 780,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加54,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強地方基層建設專案計畫 2,300,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 284,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台鐵截至80年度止累積虧損18,400,000千元,由 │ │ │ │ │ │ │ │ 中央分年編列預算撥補,84年度為第1年,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助 2,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度補助台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市徵購公共 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施保留地有關取得道路及公園用地部分經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度配合科目調整,改編列「省市補助」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下。 │ │ │ │ 6170809061 │ │ │ │ │ │ │ 4│台灣省其他經濟│ 155,000│ 2,406,650│ -2,251,650│基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按其 │ │ │ │服務補助 │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬其他經濟服務補助部分 155,000千元,其內容及 │ │ │ │ │ │ │ │與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善喪葬設施55,000千元,較上年度增加 3,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興修建零售及攤販市場 100,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 7,000千元。 │ │ │ │ 6670809066 │ │ │ │ │ │ │ 5│台灣省社會保險│ 1,266,733│ -│ 1,266,733│本科目本年度編列辦理農民健康保險、勞工保險及 │ │ │ │補助 │ │ │ │低收入健康保險行政事務費補助 1,266,733千元。 │ │ │ │ 6870809068 │ │ │ │ │ │ │ 6│台灣省福利服務│ 510,000│ 400,000│ 110,000│本科目本年度預算數 510,000千元之內容及與上年 │ │ │ │補助 │ │ │ │度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列屬福利服務補助部分 400,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同,係改善偏遠地區居民生活計畫經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市早期退休支領一次退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助金 110,000千元。 │ │ │ │ 7370809073 │ │ │ │ │ │ │ 7│台灣省社區發展│ 5,130,000│ 190,650│ 4,939,350│本科目本年度預算數 5,130,000千元之內容及與上 │ │ │ │補助 │ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基層建設計畫本年度共編列 9,300,000千元,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列屬社區發展補助部分 205,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)改善無自來水地區給水計畫 150,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加10,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社區發展計畫55,000千元,較上年度增加 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增台灣省自來水公司汰換舊漏管線實施計畫 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,925,000千元。 │ │ │ │ 7570809075 │ │ │ │ │ │ │ 8│台灣省退休撫卹│ 6,090,000│ -│ 6,090,000│本科目本年度編列台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市公教 │ │ │ │補助 │ │ │ │人員退退休及撫卹經費 6,090,000千元。 │ │ │ │ 8470809084 │ │ │ │ │ │ │ 9│台灣省專案補助│ 11,188,447│ 9,028,136│ 2,160,311│本科目本年度編列11,188,447千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.82年度調整待遇續予補助三分之一計 2,289,634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.83年度調整待遇續予補助三分之二計 5,835,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.84年度調整待遇補助二分之一計 4,254,065千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除列「省市補助」科目項下 1,190,292千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本科目計列 3,063,773千元。 │ │ │ │ 8570809085 │ │ │ │ │ │ │10│台灣省平衡預算│ 10,728,759│ 10,556,179│ 172,580│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助10,728,7 │ │ │ │補助 │ │ │ │59千元,較上年度增加 172,580千元。 │ │ │ │ 8570809100 │ │ │ │ │ │ 2│ │補助台北市政府│ 50,001│ 42,086│ 7,915│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府50,0 │ │ │ │ │ │ │ │01千元,均屬平衡預算收支差短補助,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │加 7,915千元。 │ │ │ │ 8570809185 │ │ │ │ │ │ │ 1│台北市平衡預算│ 50,001│ 42,086│ 7,915│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助50,001千 │ │ │ │補助 │ │ │ │元,較上年度增加 7,915千元。 │ │ │ │ 8570809200 │ │ │ │ │ │ 3│ │補助高雄市政府│ 5,925,071│ 5,850,000│ 75,071│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │25,071千元,較上年度增加75,071千元。 │ │ │ │ 5170809251 │ │ │ │ │ │ │ 1│高雄市教育補助│ 750,000│ 750,000│ 0│本科目本年度編列國民教育經費補助 750,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ 8570809285 │ │ │ │ │ │ │ 2│高雄市平衡預算│ 5,175,071│ 5,100,000│ 75,071│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 5,175,0 │ │ │ │補助 │ │ │ │71千元,較上年度增加75,071千元。 │ │ │ │ 4070809400 │ │ │ │ │ │ 4│ │統一發票給獎及│ 1,775,989│ 1,716,456│ 59,533│ │ │ │ │宣傳等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4070809440 │ │ │ │ │ │ │ 1│統一發票給獎及│ 1,775,989│ 1,716,456│ 59,533│本科目本年度編列 1,775,989千元,其內容及與上 │ │ │ │宣傳等經費補助│ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依營業稅法規定,本基金應負擔82年度統一發票 │ │ │ │ │ │ │ │ 給獎及宣傳經費46,535千元及84年度統一發票給 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎及宣傳經費 1,717,950千元,合計 1,764,485 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加58,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依財政收支劃分法規定,本基金應負擔82年度印 │ │ │ │ │ │ │ │ 花稅票印製、代銷及代扣手續費11,504千元(臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 北市 9,744千元,高雄市 1,760千元),較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 655千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |