84C40101.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0001010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國民大會秘書處│       617,153│       650,609│       -33,456│1.國民大會秘書處本年度預算數 617,153千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度法定預算數 958,047千元,減少 340,894
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 958,047千元,除移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「第一屆資深國民大會代表自願退職給付」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 307,438千元列入行政院人事行政局「第一
  │  │  │  │              │              │              │              │  屆資深中央民意代表自願退職給付」科目項下外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3101010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       169,328│       168,338│           990│
  │  │  │  │  3101010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       166,880│       165,870│         1,010│1.本年度預算數 166,880千元,包括人事費 124,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,事務費33,209千元,業務費 3,008千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,530千元,旅運費 2,655千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 548千元,特別費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,670千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費41,662千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,164千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依通案標準減列油料費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核車減列接待外國國會議長、政府官員及重
  │  │  │  │              │              │              │              │      要人士經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列代表國內參訪暨聯誼經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列退職資源代表、退休員工及眷屬保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險費 3,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列辦公器具養護費 4千元,房屋建築
  │  │  │  │              │              │              │              │      修繕費10千元及儀器設備養護費17千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實減列台澎金馬地區旅費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增公職人員財產伸報經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期、核實增列車輛養護費38千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療護理費 548千元,較上年度核實減列17千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3101010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,448│         2,468│           -20│1.本科目上年度預算數 5,663千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務費 3,195千元,由「圖書資料編印」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 3,195千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,448千元,包括人事費 1,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 192千元,維護費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,596千元與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 852千元較上年度依通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列儀器設備養護費20千元。
  │  │  │  │  3101010800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │        46,971│        47,179│          -208│1.本年度預算數46,971千元,包括業務費 1,773千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費45,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)核實減列憲政座談經費 600千元及依通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 246千元,合共 846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列購置議事用相關法規、書籍資料、錄音帶
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列派遣隨團秘書國外旅費補助 558千元。
  │  │  │  │  3101011000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │圖書資料編印  │         2,583│         4,850│        -2,267│1.本科目上年度預算數 1,655千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「資訊管理」科目移入 3,195千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,583千元,均屬業務費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度核實減列書刊編印費 2,267千元。
  │  │  │  │  3101011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │代表服務費用  │       395,640│       403,200│        -7,560│本年度預算數 395,640千元,均屬業務費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度核實減列代表 6人服務費用 7,560千元。
  │  │  │  │  3101019000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│           631│        25,042│       -24,411│
  │  │  │  │  3101019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         2,472│        -2,472│上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列 2,472千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3101019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            41│        15,370│       -15,329│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車一輛購置費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列15,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元如數減列。
  │  │  │  │  3101019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           590│         7,200│        -6,610│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大小水塔各一個 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置高級沙發八組 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度第二期辦公室搬遷及隔間設備費等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 7,200千元如數減列。
  │  │  │  │  3101019800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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