84C40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會秘書處│ 617,153│ 650,609│ -33,456│1.國民大會秘書處本年度預算數 617,153千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數 958,047千元,減少 340,894 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 958,047千元,除移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「第一屆資深國民大會代表自願退職給付」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 307,438千元列入行政院人事行政局「第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 屆資深中央民意代表自願退職給付」科目項下外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 169,328│ 168,338│ 990│ │ │ │ │ 3101010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 166,880│ 165,870│ 1,010│1.本年度預算數 166,880千元,包括人事費 124,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,事務費33,209千元,業務費 3,008千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,530千元,旅運費 2,655千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 548千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,670千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,662千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,164千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案標準減列油料費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核車減列接待外國國會議長、政府官員及重 │ │ │ │ │ │ │ │ 要人士經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列代表國內參訪暨聯誼經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列退職資源代表、退休員工及眷屬保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費 3,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列辦公器具養護費 4千元,房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 修繕費10千元及儀器設備養護費17千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列台澎金馬地區旅費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增公職人員財產伸報經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期、核實增列車輛養護費38千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療護理費 548千元,較上年度核實減列17千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3101010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,448│ 2,468│ -20│1.本科目上年度預算數 5,663千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 3,195千元,由「圖書資料編印」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 3,195千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,448千元,包括人事費 1,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 192千元,維護費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,596千元與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 852千元較上年度依通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列儀器設備養護費20千元。 │ │ │ │ 3101010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 46,971│ 47,179│ -208│1.本年度預算數46,971千元,包括業務費 1,773千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費45,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)核實減列憲政座談經費 600千元及依通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 246千元,合共 846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列購置議事用相關法規、書籍資料、錄音帶 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列派遣隨團秘書國外旅費補助 558千元。 │ │ │ │ 3101011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │圖書資料編印 │ 2,583│ 4,850│ -2,267│1.本科目上年度預算數 1,655千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「資訊管理」科目移入 3,195千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,583千元,均屬業務費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列書刊編印費 2,267千元。 │ │ │ │ 3101011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │代表服務費用 │ 395,640│ 403,200│ -7,560│本年度預算數 395,640千元,均屬業務費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度核實減列代表 6人服務費用 7,560千元。 │ │ │ │ 3101019000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 631│ 25,042│ -24,411│ │ │ │ │ 3101019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 2,472│ -2,472│上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列 2,472千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3101019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 41│ 15,370│ -15,329│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車一輛購置費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列15,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元如數減列。 │ │ │ │ 3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 590│ 7,200│ -6,610│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大小水塔各一個 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置高級沙發八組 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度第二期辦公室搬遷及隔間設備費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 7,200千元如數減列。 │ │ │ │ 3101019800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |