84C40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 555,044│ 542,447│ 12,597│主計處本年度預算數 555,044千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 542,447千元,增加12,597千元。 │ │ │ │ 3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 95,476│ 87,467│ 8,009│ │ │ │ │ 3303100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 95,476│ 87,467│ 8,009│1.本科目上年度預算數88,102千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 635千元列入「非營業循環基金歲 │ │ │ │ │ │ │ │ 計會計業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數95,476千元,包括人事費74,186千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,867千元,業務費 4,861千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5,495千元,旅運費 1,387千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,823千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,653千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,453千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 4人,約僱 3人及 │ │ │ │ │ │ │ │ 基層統計調查約僱 4人,計減列 7人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費93千元,辦公器具養護費 8千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 245千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,合共 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 458千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費59千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]因應業務需要增列文具紙張等 333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列房屋建築修繕及屈尺檔案庫擋土牆經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,935千元。 │ │ │ │ 3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 61,213│ 57,791│ 3,422│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 44,106│ 41,443│ 2,663│1.本科目上年度預算數41,983千元,配合科目調整 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ ,移出業務費 540千元列入「非營業循環基金歲 │ │ │ │ │ │ │ │ 計會計業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,106千元,包括人事費35,690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,734千元,維護費 281千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,670千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總預算之核編與執行經費12,463千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 253千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約雇1人之人事費 459 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列電腦維修費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列預算編審電腦化作業講習鐘點費 144千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列預算書表印刷費 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關預算執行查核經費 973千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 17,107│ 16,348│ 759│1.本科目上年度預算數18,678千元,配合科目調整 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ ,移出人事費、業務費及旅運費 2,330千元列入 │ │ │ │編 │ │ │ │ 「非營業循環基金歲計會計業務」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,107千元,包括人事費14,247千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,473千元,旅運費 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,672千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總會計事務處理經費 3,356千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 125千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央總決算核編經費 2,872千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列印刷費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 207千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則及通案減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ 3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │營業及非營業歲│ 32,666│ 30,176│ 2,490│ │ │ │ │計會計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業營業基│ 14,923│ 13,871│ 1,052│1.本年度預算數14,923千元,包括人事費13,062千 │ │ │ │金預算核編及執│ │ │ │ 元,業務費 1,516千元,維護費38千元,旅運費 │ │ │ │行 │ │ │ │ 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,944千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業預算之籌劃經費 632千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國營事業預算之核編與執行經費 1,852千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費41 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國營事業法定預算之編印經費 495千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少業務費20千元。 │ │ │ │ 3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國營事業會計處│ 11,916│ 11,915│ 1│1.本科目上年度預算數12,800千元,配合科目調整 │ │ │ │理及營業基金決│ │ │ │ ,移出人事費及旅運費 885千元列入「非營業循 │ │ │ │算核編 │ │ │ │ 環基金歲計會計業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,916千元,包括人事費10,153千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 836千元,旅運費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,805千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業決算實地查核經費 827千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 210千元及減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 派員出國考察國營事業機構預算會計經費 452 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國營事業決算之審核經費 173千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國營事業決算編印經費 547千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少業務費15千元及依旅運費緊縮原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元,合共17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)會計制度、法令核定修訂及專案調查經費 298 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)舉辦研討會經費 266千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 2千元。 │ │ │ │ 3303101122 │ │ │ │ │ │ │ 3│非營業循環基金│ 5,827│ 4,390│ 1,437│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目 │ │ │ │歲計會計業務 │ │ │ │ 調整,由「行政管理」科目移入 635千元,「中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央總預算核編及執行」科目移入 540千元,「中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央總會計事務處理及總決算核編」科目移入 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元及「國營事業會計處理及營業基金決算核 │ │ │ │ │ │ │ │ 編」科目移入 885千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,827千元,包括人事費 4,132千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,363千元,維護費18千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,132千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非營業循環基金預算之核編與執行經費 1,132 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 564千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列印刷費等 477千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦養護經費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列旅運費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)非營業循環基金決算之核編與執行經費 563千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 304千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列印刷費等 115千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 189千元。 │ │ │ │ 3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 127,334│ 126,195│ 1,139│ │ │ │ │ 3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計法制 │ 9,243│ 11,344│ -2,101│1.本年度預算數 9,243千元,包括人事費 8,541千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 497千元,旅運費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,220千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計法制之規劃與執行經費 128千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計標準分類之規劃與執行經費 4,895千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,318千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列統計標準分類評審委員出席費 540千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依員額裁減措施減列約僱 4人上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ 3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│社會統計 │ 12,593│ 15,069│ -2,476│1.本年度預算數12,593千元,包括人事費 9,232千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,023千元,旅運費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,542千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會統計資料之蒐集審核研究經費 2,315千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 343千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少出國研習經費 450千元及依旅運費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列 7千元,合共 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府及英文綜合性統計刊物之編印經費 2,518 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列印刷費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際統計事務之聯繫經費 2,218千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,307千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少舉辦國際統計學術研討會經費 2,388千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303101233 │ │ │ │ │ │ │ 3│物價統計 │ 21,025│ 20,689│ 336│1.本年度預算數21,025千元,包括人事費15,102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,127千元,旅運費 1,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,272千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消費者物價指數之查編分析經費 3,606千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 278千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 162千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列舉辦物價調查工作研討會經費 168千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)躉售及生產者物價指數之查編分析經費 6,033 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 225千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)物價統計刊物之編印經費 3,114千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 197千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列物價統計刊物印刷費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 103千元。 │ │ │ │ 3303101234 │ │ │ │ │ │ │ 4│國民所得統計 │ 17,624│ 16,068│ 1,556│1.本年度預算數17,624千元,包括人事費14,856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,693千元,旅運費 1,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,784千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)所得收支資金運用與各類帳表統計經費 1,291 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加出國研習經費 623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國民所得統計彙編及年刊經費 1,026千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)個人所得分配調查經費 523千元,依旅運費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則及通案規定減列26千元。 │ │ │ │ 3303101235 │ │ │ │ │ │ │ 5│總資源供需估測│ 21,695│ 20,048│ 1,647│1.本年度預算數21,695千元,包括人事費17,959千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,708千元,旅運費 1,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,101千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總資源供需估測經費 3,155千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 450千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加個人所得及總資源供需估測模型設計指 │ │ │ │ │ │ │ │ 導研究員各 1人兼職酬金 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加總資源供需估測模型研討會等業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加派員出國開會經費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府及財政統計經費 2,275千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 158千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)民營製造業投資及輸出入意向調查經費 2,164 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,依旅運費緊縮原則及通案規定減列 128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303101236 │ │ │ │ │ │ │ 6│產業關聯統計 │ 14,256│ 13,378│ 878│1.本年度預算數14,256千元,包括人事費12,629千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,163千元,旅運費 464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,933千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業關聯統計之查編分析經費 1,478千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)產業關聯統計之推行經費 845千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少派員出國研習經費 450千元及依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則及通案規定減列58千元,合共 508 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加編印產業關聯基本表業務費 550千元。 │ │ │ │ 3303101238 │ │ │ │ │ │ │ 7│統計行政 │ 15,951│ 15,487│ 464│1.本年度預算數15,951千元,包括人事費11,740千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,343千元,維護費 580千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,644千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計行政經費 954千元,較上年度減列29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列電腦維修費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合性統計書刊之編印經費 3,353千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列印刷費 300千元。 │ │ │ │ 3303101239 │ │ │ │ │ │ │ 8│統計資料管理 │ 14,947│ 14,112│ 835│1.本年度預算數14,947千元,包括人事費 9,990千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,839千元,旅運費 218千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,452千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計資料維護與充實經費 4,414千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計業務電子作業推行經費 3,556千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整體統計資訊系統建立經費 3,525千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 183千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ 3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 213,687│ 220,153│ -6,466│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│農林漁牧業普查│ 17,985│ 18,954│ -969│1.本年度預算數17,985千元,包括人事費16,368千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,122千元,維護費64千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,667千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理農漁業補充專案調查經費 1,494千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,992千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列調查酬勞費 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列印製調查表件及製作調查紀念品等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核及通案減列 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新整編農林漁牧業母體名冊中文檔經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,較上年度減少39千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列紀念品費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)普查資料之整檔分析及推廣應用經費 2,545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列兼職人員酬金 237千元。 │ │ │ │ 3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│工商及服務業普│ 20,517│ 33,377│ -12,860│1.本年度預算數20,517千元,包括人事費15,103千 │ │ │ │查 │ │ │ │ 元,業務費 4,496千元,旅運費 618千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,908千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列工商業普查制度之研究發展經費 671千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理更新工商業母體資料檔及供應系統經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,179千元,較上年度淨增 1,746千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 559 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及上下班車票費40千元,合共 599千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託專家學者撰寫研究報告酬勞費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列調查籌勞費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理更新工商業母體資料檔及供應系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查統計資訊季報之編印經費 1,218千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列調查資料整理酬勞費 1,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理工商業補充資料專案調查經費 2,541千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 1,021千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理調查酬勞費及輔導費 796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案減列 438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加調查資料整理酬勞費等經費 1,840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理工商業補充資料專案調查業務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度普查資料整理分析及報告編印計畫業己 │ │ │ │ │ │ │ │ 完成,所列經費15,490千元如數減列。 │ │ │ │ 3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│國富調查統計 │ 19,034│ 18,311│ 723│1.本年度預算數19,034千元,包括人事費14,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,455千元,旅運費 528千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,537千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理國富資料追溯及延伸作業經費10,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 957千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理國富資料追溯及延伸作業調查費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 紀念品費等 1,297千元及減列印刷費等 163 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國富調查制度及相關統計指標連結應用經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,618千元,較上年度淨減 1,310千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國富技研小組委員出席費等 1,472千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列辦理消費者意向調查作業表件印刷等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)專案統計調查之輔導與管理經費 1,317千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列郵寄調查統計索引郵資及印刷費等 180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303101323 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力資源調查統│ 44,747│ 42,224│ 2,523│1.本年度預算數44,747千元,包括人事費31,553千 │ │ │ │計 │ │ │ │ 元,業務費11,183千元,旅運費 1,711千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,513千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)按月人力資源調查經費24,936千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,049千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列調查兼職人員研究費等人事費 1,829千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列抽樣母體抄編費 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列母體名冊編製等人事費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列按月人力資源調查印刷及紀念品費等 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理補充資料專案調查經費 4,184千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 861千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列辦理補充資料專案調查調查酬勞費 │ │ │ │ │ │ │ │ 436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列油電、印刷等業務費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增人力品質與居住環境調查經費 4,114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列調查及母體名冊抄編等酬勞費 2,162千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印刷等業務費 1,739千元及旅運費 213 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,952千元。 │ │ │ │ 3303101324 │ │ │ │ │ │ │ 5│受雇員工調查及│ 22,339│ 21,242│ 1,097│1.本年度預算數22,339千元,包括人事費15,008千 │ │ │ │生產力統計 │ │ │ │ 元,業務費 6,337千元,旅運費 694千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,231千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)受雇員工薪資調查及生產力統計經費 9,970千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 496千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國研習經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列受雇員工薪資調查及生產力統計業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)受雇員工補充資料專案調查經費 4,138千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 231千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核及通案規定減列 160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列調查酬勞費 9千元。 │ │ │ │ 3303101325 │ │ │ │ │ │ │ 6│普查資料供應與│ 16,438│ 15,242│ 1,196│1.本年度預算數16,438千元,包括人事費10,957千 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 元,業務費 1,659千元,維護費 873千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,039千元,設備及投資 1,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,629千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查綜合資料之管理與提供經費 1,788千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核及通案規定減列15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際普查業務之聯繫經費 939千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減63千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案減列 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加派員出國考察及研習經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列邀請學者專家酬勞費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴充調查資料供應之連線系統經費 736千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)統計資料之分析評估經費 3,346千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 306千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列維護費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備及投資經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ 3303101326 │ │ │ │ │ │ │ 7│基層統計調查管│ 72,627│ 70,803│ 1,824│1.本年度預算數72,627千元,包括人事費70,440千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 1,508千元,旅運費 679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費54,703千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 1,314千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 714 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 193千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費11,978千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 478千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,946千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增32千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ 3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 19,011│ 13,324│ 5,687│1.本年度預算數19,011千元,包括人事費 8,146千 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ 元,業務費 8,852千元,旅運費 321千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,714千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主計人員訓練經費10,310千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,712千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列教授鐘點費 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列與板訓中心各項分攤款 1,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列政治大學辦理高級主計人員統計進修班 │ │ │ │ │ │ │ │ 一期經費 1,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主計人事資料校對及整理費 720千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)主計人事業務講習經費 436千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 207千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教授鐘點費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列主計人事業務講習印刷費等 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)主計業務研究與視導經費 2,831千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,336千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列本處主計法規方案、制度規化與主計業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務之發展推動、設立政府會計準則委員會相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關經費 1,436千元。 │ │ │ │ 3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 4,057│ 5,741│ -1,684│ │ │ │ │ 3303109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 120│ 3,500│ -3,380│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.新購雷射印表機一臺 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 3,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,761│ 2,041│ -280│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車一輛及傳真機 9台經費 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購十五人座中型交通車一輛經費 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務機車及電話總機預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,041千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,176│ 200│ 1,976│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.新購辦公設備經費 2,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備經費預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,600│ 1,600│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |