84C40370.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003700000 │ │ │ │ │ 9│ │ │文化建設委員會│ 2,046,515│ 3,333,598│ -1,287,083│文化建設委員會本年度預算數 2,046,515千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度法定預算數 3,333,598千元,減少 1,287,0 │ │ │ │ │ │ │ │83千元。 │ │ │ │ 5303700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 77,159│ 74,746│ 2,413│ │ │ │ │ 5303700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 77,159│ 74,746│ 2,413│1.本年度預算數77,159千元,包括人事費37,138千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費36,509千元,維護費 611千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,221千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,138千元,較上年度淨增 2,573 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列調整待遇經費 2,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列兼任顧問 2人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,021千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 160千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費39千元,租金 193千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,退休退職人員慰問金 2千元,合計 234千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費83千元。 │ │ │ │ 5303701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計劃業務 │ 1,284,207│ 2,568,646│ -1,284,439│ │ │ │ │ 5303701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化建設計畫與│ 67,456│ 18,000│ 49,456│1.本年度預算數67,456千元,包括人事費16,213千 │ │ │ │文化法規之研議│ │ │ │ 元,業務費50,993千元,旅運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,082千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化政策之研議經費 1,461千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化政策之推動與考評經費 1,077千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化法規之審議整理及編印經費 1,205千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加文化建設方案之推動經費 794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化藝術事業相關法規之研擬經費 292千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增編印文化周報經費48,339千元。 │ │ │ │ 5303701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化資訊之推動│ 28,814│ 28,431│ 383│1.本年度預算數28,814千元,包括人事費 273千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費24,637千元,旅運費 201千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,353千元,委辦費 2,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊應用國字整理及中文資料電腦化經費 6,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,較上年度減少本會推動業務自動化經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資訊系統之建立與應用經費12,171千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加業務自動化經費 1,406千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列維護費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依講座鐘點費標準增列人事費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依業務自動化需要,增列業務費 1,368千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化活動資訊調查及文化統計經費10,468千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 950千元。 │ │ │ │ 5303701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│文化資產維護之│ 102,452│ 81,369│ 21,083│1.本年度預算數 102,452千元,包括人事費 1,266 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ 千元,業務費98,016千元,維護費 720千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,550千元,設備及投資 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產之調查、審議及資料建立經費11,498 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列建立台灣地區民俗技藝資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料檔案經費 1,476千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列維護費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費通案規定減列 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研修訂法規經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資產維護之推動及考評經費76,540千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列發揚保存山地文化經費33,172千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強文化資產技術之研究經費14,414千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列古蹟修護技術研討會經費 4,668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列加強兩岸文化資產保存與發揚經費18,233 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│文化設施之規劃│ 17,049│ 167,049│ -150,000│1.本年度預算數17,049千元,包括人事費 870千元 │ │ │ │與輔導 │ │ │ │ ,業務費15,970千元,旅運費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化設施之調查與資料整理經費 809千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化中心營運之推動、輔導及考評經費16,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列籌設東北部民俗技藝園經費 150,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│文化建設重大工│ 786,322│ 2,013,822│ -1,227,500│1.本年度預算數 786,322千元,包括業務費 446千 │ │ │ │作獎助 │ │ │ │ 元,補助及捐助 785,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策劃推動文化中心活動補助經費23,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化工作績優獎助經費11,126千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化機構義工之培訓與獎勵經費20,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政院文化獎經費 2,946千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文藝社團補助 5,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)民眾團體文化活動補助經費48,850千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)結合各縣市文化中心及民間社團,推展社區藝 │ │ │ │ │ │ │ │ 文活動經費84,900千元,較上年度增列文化中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心年度藝文活動補助經費57,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)縣市文化中心擴展方案經費 580,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列各縣市文化中心館舍修繕及更新設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及充實鄉鎮既有展演設施等經費 455,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。(本科目係資本支出) │ │ │ │ │ │ │ │ (9)充實中央及地方文化基金經費10,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,740,000千元。 │ │ │ │ 5303701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│國際文化活動 │ 248,087│ 232,585│ 15,502│1.本年度預算數 248,087千元,包括人事費 1,459 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 246,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策劃輔導國際性音樂活動經費 1,624千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌辦國際藝展經費16,963千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導優秀團體出國演出經費26,784千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)美國紐約中華新聞文化中心展演經費54,514千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)參加或舉辦國際文化會議經費 2,757千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國際文化人士邀請及接待經費 1,339千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國際性演藝團隊扶植計畫經費52,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加扶植三團經費14,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)法國巴黎新聞文化中心展演經費30,106千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加團隊展演經費13,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增舉辦第二屆國際舞蹈季經費62,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 減列籌辦國際陶藝大展經費63,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 減列台北世界偶戲節經費11,160千元。 │ │ │ │ 5303701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│文化建設人才培│ 34,027│ 27,390│ 6,637│1.本年度預算數34,027千元,包括業務費19,002千 │ │ │ │育之策劃與推動│ │ │ │ 元,旅運費 813千元,補助及捐助10,628千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 3,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產維護專業人才培育之舉辦經費 4,248 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化設施專業人才之培育經費 2,493千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 650千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文藝及戲劇人才之培育經費 9,579千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)藝術人才之培育經費17,057千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加輔導各地方戲劇團體成立訓練班培育地方戲 │ │ │ │ │ │ │ │ 劇人才經費 6,637千元。 │ │ │ │ 5303701100 │ │ │ │ │ │ 3│ │文藝及傳播工作│ 226,380│ 269,873│ -43,493│ │ │ │ │ 5303701120 │ │ │ │ │ │ │ 1│文藝及戲劇工作│ 99,880│ 161,637│ -61,757│1.本年度預算數99,880千元,包括人事費10,866千 │ │ │ │之策劃與推動 │ │ │ │ 元,業務費78,732千元,旅運費 282千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,426千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)策劃辦理翻譯中國優良文學典籍經費13,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助文藝之家及小型劇場之規劃及營運經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強推展戲劇工作經費61,169千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)傑出及績優文化藝術人士獎助經費 5,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列舉辦文苑雅集等聯誼活動經費 3,705千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列現代文學資料館經費55,000千元。 │ │ │ │ 5303701121 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化傳播工作之│ 86,352│ 68,088│ 18,264│1.本年度預算數86,352千元,包括人事費 600千元 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ ,業務費61,388千元,旅運費 711千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助23,063千元,委辦費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 6,655千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民俗藝術活動之訓練及傳播工作經費 7,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,較上年度減少 721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內外藝文資訊之蒐集及建檔經費 2,190千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)製作文化性電視廣播節目及錄影帶專案經費70 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增列製作文化性電視節目 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,585千元。 │ │ │ │ 5303701122 │ │ │ │ │ │ │ 3│生活文化之策劃│ 40,148│ 40,148│ 0│1.本年度預算數40,148千元,包括業務費39,711千 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 元,旅運費 437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)生活文化之策劃與推動經費 8,928千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動生活文化活動經費 8,900千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動倫理道德專案經費22,320千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5303701200 │ │ │ │ │ │ 4│ │音樂美術及表演│ 414,678│ 266,763│ 147,915│ │ │ │ │藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701220 │ │ │ │ │ │ │ 1│音樂工作之策劃│ 58,400│ 49,394│ 9,006│1.本年度預算數58,400千元,包括人事費15,077千 │ │ │ │與推展 │ │ │ │ 元,業務費23,254千元,旅運費 372千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助19,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,577千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇準備經費 1,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國人音樂創作之鼓勵與推動經費 4,871千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)我國民族音樂之保存與推展經費15,842千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)音樂藝術研討活動之策劃與輔導經費 1,996千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)海內外音樂交流活動之推展與協助經費 2,945 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)優秀音樂家及團體巡迴演出活動之策辦及補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,169千元,較上年度增列巡迴演出經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,000千元。 │ │ │ │ 5303701221 │ │ │ │ │ │ │ 2│美術工作之策劃│ 109,968│ 89,241│ 20,727│1.本年度預算數 109,968千元,包括人事費 1,200 │ │ │ │與推展 │ │ │ │ 千元,業務費66,112千元,旅運費 656千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助42,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)美術資訊與史料之蒐集與策劃經費 5,357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)美術機構及美術行政之輔導經費 923千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內外美術重點工作之推動經費 9,312千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)優良民族工藝之輔導與推展經費 1,774千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)美化生活空間工作之規劃與推展經費48,602千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)藝術村之規劃及設置經費44,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列地上物補償經費38,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列籌設藝術品流通中心經費17,856千元。 │ │ │ │ 5303701222 │ │ │ │ │ │ │ 3│表演藝術及民族│ 228,467│ 105,768│ 122,699│1.本年度預算數 228,467千元,包括人事費 1,960 │ │ │ │藝術之策劃與推│ │ │ │ 千元,業務費 225,530千元,旅運費 977千元。 │ │ │ │展 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)舞蹈創作之推展經費 4,332千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)表演藝術之研習與推廣經費 862千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)優秀演藝團體巡迴演出經費 6,696千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)倡導文化休閒活動計畫經費 4,501千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文藝季活動之策劃與推動經費 149,076千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列各縣市文化中心演出經費 113,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)假日文化廣場推展計劃經費63,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 9,335千元。 │ │ │ │ 5303701223 │ │ │ │ │ │ │ 4│藝術活動之策劃│ 17,843│ 22,360│ -4,517│1.本年度預算數17,843千元,包括業務費17,033千 │ │ │ │與輔導 │ │ │ │ 元,旅運費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)改善藝術工作環境之策劃與輔導經費 4,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民族藝術及民俗技藝之傳習與發揮經費13,545 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 517千元。 │ │ │ │ 5303701300 │ │ │ │ │ │ 5│ │公有建築物藝術│ 10,000│ 100,000│ -90,000│依據文化藝術獎助條例第九條規定編列如列數。 │ │ │ │品購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303709000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 30,821│ 50,300│ -19,479│ │ │ │ │ 5303709001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 26,000│ 50,000│ -24,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置藝術村所需土地經費26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置藝術村地上物補償經費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列50,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 920│ -│ 920│購置印表機十台、雷射印表機一台、個人電腦十台 │ │ │ │ │ │ │ │,經費如列數。 │ │ │ │ 5303709011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 41│ -│ 41│汰換公務用機車一輛,經費如列數。 │ │ │ │ 5303709019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,860│ 300│ 3,560│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備如錄放影機、飛利浦50人組麥克風 │ │ │ │ │ │ │ │ 一套中文電腦排版機等經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公桌椅等設備經費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 3,270│ 3,270│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |