84C40370.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003700000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │文化建設委員會│     2,046,515│     3,333,598│    -1,287,083│文化建設委員會本年度預算數 2,046,515千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度法定預算數 3,333,598千元,減少 1,287,0
  │  │  │  │              │              │              │              │83千元。
  │  │  │  │  5303700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        77,159│        74,746│         2,413│
  │  │  │  │  5303700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        77,159│        74,746│         2,413│1.本年度預算數77,159千元,包括人事費37,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費36,509千元,維護費 611千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,221千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,138千元,較上年度淨增 2,573
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列調整待遇經費 2,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列兼任顧問 2人人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,021千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 160千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費39千元,租金 193千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,退休退職人員慰問金 2千元,合計 234千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列辦公器具養護費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期增列車輛養護費83千元。
  │  │  │  │  5303701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計劃業務  │     1,284,207│     2,568,646│    -1,284,439│
  │  │  │  │  5303701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化建設計畫與│        67,456│        18,000│        49,456│1.本年度預算數67,456千元,包括人事費16,213千
  │  │  │  │文化法規之研議│              │              │              │  元,業務費50,993千元,旅運費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,082千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化政策之研議經費 1,461千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化政策之推動與考評經費 1,077千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化法規之審議整理及編印經費 1,205千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加文化建設方案之推動經費 794千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化藝術事業相關法規之研擬經費 292千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增編印文化周報經費48,339千元。
  │  │  │  │  5303701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        28,814│        28,431│           383│1.本年度預算數28,814千元,包括人事費 273千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費24,637千元,旅運費 201千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,353千元,委辦費 2,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊應用國字整理及中文資料電腦化經費 6,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,較上年度減少本會推動業務自動化經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資訊系統之建立與應用經費12,171千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加業務自動化經費 1,406千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列維護費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依講座鐘點費標準增列人事費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務自動化需要,增列業務費 1,368千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化活動資訊調查及文化統計經費10,468千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 950千元。
  │  │  │  │  5303701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│       102,452│        81,369│        21,083│1.本年度預算數 102,452千元,包括人事費 1,266
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  千元,業務費98,016千元,維護費 720千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,550千元,設備及投資 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產之調查、審議及資料建立經費11,498
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列建立台灣地區民俗技藝資
  │  │  │  │              │              │              │              │    料檔案經費 1,476千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列維護費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費通案規定減列 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列研修訂法規經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及考評經費76,540千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列發揚保存山地文化經費33,172千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強文化資產技術之研究經費14,414千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列古蹟修護技術研討會經費 4,668千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列加強兩岸文化資產保存與發揚經費18,233
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5303701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│        17,049│       167,049│      -150,000│1.本年度預算數17,049千元,包括人事費 870千元
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  ,業務費15,970千元,旅運費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化設施之調查與資料整理經費 809千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化中心營運之推動、輔導及考評經費16,240
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列籌設東北部民俗技藝園經費 150,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│文化建設重大工│       786,322│     2,013,822│    -1,227,500│1.本年度預算數 786,322千元,包括業務費 446千
  │  │  │  │作獎助        │              │              │              │  元,補助及捐助 785,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策劃推動文化中心活動補助經費23,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化工作績優獎助經費11,126千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化機構義工之培訓與獎勵經費20,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政院文化獎經費 2,946千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文藝社團補助 5,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)民眾團體文化活動補助經費48,850千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結合各縣市文化中心及民間社團,推展社區藝
  │  │  │  │              │              │              │              │    文活動經費84,900千元,較上年度增列文化中
  │  │  │  │              │              │              │              │    心年度藝文活動補助經費57,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)縣市文化中心擴展方案經費 580,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列各縣市文化中心館舍修繕及更新設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備及充實鄉鎮既有展演設施等經費 455,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。(本科目係資本支出)
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)充實中央及地方文化基金經費10,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,740,000千元。
  │  │  │  │  5303701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│國際文化活動  │       248,087│       232,585│        15,502│1.本年度預算數 248,087千元,包括人事費 1,459
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 246,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策劃輔導國際性音樂活動經費 1,624千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌辦國際藝展經費16,963千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導優秀團體出國演出經費26,784千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)美國紐約中華新聞文化中心展演經費54,514千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)參加或舉辦國際文化會議經費 2,757千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國際文化人士邀請及接待經費 1,339千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國際性演藝團隊扶植計畫經費52,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加扶植三團經費14,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)法國巴黎新聞文化中心展演經費30,106千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加團隊展演經費13,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增舉辦第二屆國際舞蹈季經費62,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列籌辦國際陶藝大展經費63,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 減列台北世界偶戲節經費11,160千元。
  │  │  │  │  5303701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│文化建設人才培│        34,027│        27,390│         6,637│1.本年度預算數34,027千元,包括業務費19,002千
  │  │  │  │育之策劃與推動│              │              │              │  元,旅運費 813千元,補助及捐助10,628千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 3,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產維護專業人才培育之舉辦經費 4,248
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化設施專業人才之培育經費 2,493千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 650千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文藝及戲劇人才之培育經費 9,579千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)藝術人才之培育經費17,057千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加輔導各地方戲劇團體成立訓練班培育地方戲
  │  │  │  │              │              │              │              │    劇人才經費 6,637千元。
  │  │  │  │  5303701100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及傳播工作│       226,380│       269,873│       -43,493│
  │  │  │  │  5303701120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文藝及戲劇工作│        99,880│       161,637│       -61,757│1.本年度預算數99,880千元,包括人事費10,866千
  │  │  │  │之策劃與推動  │              │              │              │  元,業務費78,732千元,旅運費 282千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,426千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)策劃辦理翻譯中國優良文學典籍經費13,385千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助文藝之家及小型劇場之規劃及營運經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強推展戲劇工作經費61,169千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)傑出及績優文化藝術人士獎助經費 5,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列舉辦文苑雅集等聯誼活動經費 3,705千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列現代文學資料館經費55,000千元。
  │  │  │  │  5303701121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化傳播工作之│        86,352│        68,088│        18,264│1.本年度預算數86,352千元,包括人事費 600千元
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  ,業務費61,388千元,旅運費 711千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助23,063千元,委辦費 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 6,655千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民俗藝術活動之訓練及傳播工作經費 7,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元,較上年度減少 721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內外藝文資訊之蒐集及建檔經費 2,190千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)製作文化性電視廣播節目及錄影帶專案經費70
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增列製作文化性電視節目
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,585千元。
  │  │  │  │  5303701122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│生活文化之策劃│        40,148│        40,148│             0│1.本年度預算數40,148千元,包括業務費39,711千
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  元,旅運費 437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)生活文化之策劃與推動經費 8,928千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動生活文化活動經費 8,900千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動倫理道德專案經費22,320千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5303701200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │音樂美術及表演│       414,678│       266,763│       147,915│
  │  │  │  │藝術          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│音樂工作之策劃│        58,400│        49,394│         9,006│1.本年度預算數58,400千元,包括人事費15,077千
  │  │  │  │與推展        │              │              │              │  元,業務費23,254千元,旅運費 372千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助19,697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,577千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇準備經費 1,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國人音樂創作之鼓勵與推動經費 4,871千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)我國民族音樂之保存與推展經費15,842千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)音樂藝術研討活動之策劃與輔導經費 1,996千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)海內外音樂交流活動之推展與協助經費 2,945
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)優秀音樂家及團體巡迴演出活動之策辦及補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,169千元,較上年度增列巡迴演出經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,000千元。
  │  │  │  │  5303701221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│美術工作之策劃│       109,968│        89,241│        20,727│1.本年度預算數 109,968千元,包括人事費 1,200
  │  │  │  │與推展        │              │              │              │  千元,業務費66,112千元,旅運費 656千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助42,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術資訊與史料之蒐集與策劃經費 5,357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)美術機構及美術行政之輔導經費 923千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內外美術重點工作之推動經費 9,312千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)優良民族工藝之輔導與推展經費 1,774千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)美化生活空間工作之規劃與推展經費48,602千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)藝術村之規劃及設置經費44,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列地上物補償經費38,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列籌設藝術品流通中心經費17,856千元。
  │  │  │  │  5303701222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術及民族│       228,467│       105,768│       122,699│1.本年度預算數 228,467千元,包括人事費 1,960
  │  │  │  │藝術之策劃與推│              │              │              │  千元,業務費 225,530千元,旅運費 977千元。
  │  │  │  │展            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)舞蹈創作之推展經費 4,332千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)表演藝術之研習與推廣經費 862千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)優秀演藝團體巡迴演出經費 6,696千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)倡導文化休閒活動計畫經費 4,501千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文藝季活動之策劃與推動經費 149,076千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列各縣市文化中心演出經費 113,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)假日文化廣場推展計劃經費63,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 9,335千元。
  │  │  │  │  5303701223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│藝術活動之策劃│        17,843│        22,360│        -4,517│1.本年度預算數17,843千元,包括業務費17,033千
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  元,旅運費 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)改善藝術工作環境之策劃與輔導經費 4,298千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民族藝術及民俗技藝之傳習與發揮經費13,545
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 517千元。
  │  │  │  │  5303701300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公有建築物藝術│        10,000│       100,000│       -90,000│依據文化藝術獎助條例第九條規定編列如列數。
  │  │  │  │品購置費      │              │              │              │
  │  │  │  │  5303709000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        30,821│        50,300│       -19,479│
  │  │  │  │  5303709001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        26,000│        50,000│       -24,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置藝術村所需土地經費26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置藝術村地上物補償經費業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列50,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           920│             -│           920│購置印表機十台、雷射印表機一台、個人電腦十台
  │  │  │  │              │              │              │              │,經費如列數。
  │  │  │  │  5303709011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│            41│             -│            41│汰換公務用機車一輛,經費如列數。
  │  │  │  │  5303709019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,860│           300│         3,560│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公設備如錄放影機、飛利浦50人組麥克風
  │  │  │  │              │              │              │              │  一套中文電腦排版機等經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公桌椅等設備經費業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   300千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         3,270│         3,270│             0│仍照上年度預算數編列。
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