84C40371.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003710000 │ │ │ │ │10│ │ │文化建設基金 │ 95,013│ 107,624│ -12,611│文化建設基金本年度配合國家文藝基金併入,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算數95,013千元,較上年度法定預算數 107,6 │ │ │ │ │ │ │ │24千元,減少12,611千元。 │ │ │ │ 5303710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 13,288│ 9,215│ 4,073│ │ │ │ │ 5303710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 13,288│ 9,215│ 4,073│1.本年度預算數13,288千元,包括人事費 6,118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,108千元,維護費 566千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,118千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,170千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列 2,168千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]維護費 566千元,較上年度增列車輛養護經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]旅運費 496千元,較上年度增列辦公雜務搬 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公房舍水電費等 2,104千元。 │ │ │ │ 5303711000 │ │ │ │ │ │ 2│ │文化推展業務 │ 81,065│ 67,749│ 13,316│ │ │ │ │ 5303711020 │ │ │ │ │ │ │ 1│固有文化資產之│ 9,923│ 8,827│ 1,096│1.本年度預算數 9,923千元,包括人事費 100千元 │ │ │ │維護與推展 │ │ │ │ ,業務費 241千元,補助及捐助 9,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理固有文化資產之維護與推展審查費與出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)固有文化資產之維護與推展業務費 241千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 196千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列審查出席費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理地方民俗曲藝等經費 9,582千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 900千元。 │ │ │ │ 5303711021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化活動及文化│ 33,106│ 28,075│ 5,031│1.本年度預算數33,106千元,包括人事費 150千元 │ │ │ │人士獎勵與補助│ │ │ │ ,業務費 372千元,補助及捐助32,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理文化活動及文化人士獎勵與補助審查費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席費 150千元,較上年度增加80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化活動及文化人士獎勵與補助業務費 372千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列審查出席費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)贊助及支援各縣市文化中心社教館與活動補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設備與器材購置 7,500千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)相關獎勵績優文化團體辦理文化活動10,304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 5,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舞蹈優秀人員出國研習獎勵費用 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增補助演藝團體承租排練場所費用 8,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增補助文化藝術工作者出席國際會議經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增補助國際實驗合唱團管理經費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303711022 │ │ │ │ │ │ │ 3│國際文化活動之│ 15,284│ 14,245│ 1,039│1.本年度預算數15,284千元,包括人事費60千元, │ │ │ │觀摩與推展 │ │ │ │ 業務費 349千元,補助及捐助14,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理推廣國際文化活動審查費及出席費60千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際文化活動之觀摩與推展業務費 349千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列審查出席費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)延聘國外藝術專業人士,辦理國內文化藝術人 │ │ │ │ │ │ │ │ 才之訓練與研習活動經費 6,735千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)獎勵優良文化團體出國展演費用 4,440千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)進行與國際文化基金合作活動費 3,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,000千元。 │ │ │ │ 5303711023 │ │ │ │ │ │ │ 4│辦理藝文團體創│ 8,402│ 16,602│ -8,200│1.本年度預算數 8,402千元,包括人事費 100千元 │ │ │ │業與創作貸款業│ │ │ │ ,業務費 427千元,補助及捐助 7,875千元。 │ │ │ │務 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理藝文團體創業等審查及出席費 100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理藝文團體創業與創作貸款業務費 427千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列18千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列審查出席費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助利息差額 6,875千元,較上年度增加 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理對民間團體及基金會捐助 1,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列承擔藝文團體創業與創作貸款保證金10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5303711024 │ │ │ │ │ │ │ 5│文藝事業推動 │ 14,350│ -│ 14,350│1.本年度預算數14,350千元,包括業務費 8,269千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎勵及濟助費 6,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 8,269千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 246千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列優良文藝讀物賞析評介經費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文藝推動獎助經費 6,081千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 文藝創作,作品翻譯等獎助經費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)本科目預算由國家文藝基金併入。 │ │ │ │ 5303719000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 660│ 30,660│ -30,000│ │ │ │ │ 5303719002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋設備 │ -│ 30,000│ -30,000│上年度購置辦公房舍預算業已編竣,所列30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5303719011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 60│ -60│上年度購置公務用機車預算業已編竣,所列60千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 5303719019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 660│ 600│ 60│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公室桌椅等設備經費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置其他設備等預算業已編竣,所列 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |