84C40371.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003710000  │              │              │              │
  │10│  │  │文化建設基金  │        95,013│       107,624│       -12,611│文化建設基金本年度配合國家文藝基金併入,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │度預算數95,013千元,較上年度法定預算數 107,6
  │  │  │  │              │              │              │              │24千元,減少12,611千元。
  │  │  │  │  5303710100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        13,288│         9,215│         4,073│
  │  │  │  │  5303710101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        13,288│         9,215│         4,073│1.本年度預算數13,288千元,包括人事費 6,118千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,108千元,維護費 566千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,118千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,170千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列 2,168千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]維護費 566千元,較上年度增列車輛養護經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]旅運費 496千元,較上年度增列辦公雜務搬
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公房舍水電費等 2,104千元。
  │  │  │  │  5303711000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │文化推展業務  │        81,065│        67,749│        13,316│
  │  │  │  │  5303711020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│固有文化資產之│         9,923│         8,827│         1,096│1.本年度預算數 9,923千元,包括人事費 100千元
  │  │  │  │維護與推展    │              │              │              │  ,業務費 241千元,補助及捐助 9,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理固有文化資產之維護與推展審查費與出席
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 100千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)固有文化資產之維護與推展業務費 241千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 196千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列審查出席費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理地方民俗曲藝等經費 9,582千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 900千元。
  │  │  │  │  5303711021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化活動及文化│        33,106│        28,075│         5,031│1.本年度預算數33,106千元,包括人事費 150千元
  │  │  │  │人士獎勵與補助│              │              │              │  ,業務費 372千元,補助及捐助32,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理文化活動及文化人士獎勵與補助審查費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    出席費 150千元,較上年度增加80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化活動及文化人士獎勵與補助業務費 372千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列37千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列審查出席費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)贊助及支援各縣市文化中心社教館與活動補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    及設備與器材購置 7,500千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)相關獎勵績優文化團體辦理文化活動10,304千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 5,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舞蹈優秀人員出國研習獎勵費用 3,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增補助演藝團體承租排練場所費用 8,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增補助文化藝術工作者出席國際會議經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增補助國際實驗合唱團管理經費 2,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303711022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際文化活動之│        15,284│        14,245│         1,039│1.本年度預算數15,284千元,包括人事費60千元,
  │  │  │  │觀摩與推展    │              │              │              │  業務費 349千元,補助及捐助14,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理推廣國際文化活動審查費及出席費60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際文化活動之觀摩與推展業務費 349千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列14千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列審查出席費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)延聘國外藝術專業人士,辦理國內文化藝術人
  │  │  │  │              │              │              │              │    才之訓練與研習活動經費 6,735千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)獎勵優良文化團體出國展演費用 4,440千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)進行與國際文化基金合作活動費 3,700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,000千元。
  │  │  │  │  5303711023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│辦理藝文團體創│         8,402│        16,602│        -8,200│1.本年度預算數 8,402千元,包括人事費 100千元
  │  │  │  │業與創作貸款業│              │              │              │  ,業務費 427千元,補助及捐助 7,875千元。
  │  │  │  │務            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理藝文團體創業等審查及出席費 100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理藝文團體創業與創作貸款業務費 427千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列18千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列審查出席費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助利息差額 6,875千元,較上年度增加 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理對民間團體及基金會捐助 1,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列承擔藝文團體創業與創作貸款保證金10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  5303711024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│文藝事業推動  │        14,350│             -│        14,350│1.本年度預算數14,350千元,包括業務費 8,269千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎勵及濟助費 6,081千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 8,269千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 246千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列優良文藝讀物賞析評介經費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文藝推動獎助經費 6,081千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    文藝創作,作品翻譯等獎助經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)本科目預算由國家文藝基金併入。
  │  │  │  │  5303719000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           660│        30,660│       -30,000│
  │  │  │  │  5303719002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋設備      │             -│        30,000│       -30,000│上年度購置辦公房舍預算業已編竣,所列30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5303719011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│            60│           -60│上年度購置公務用機車預算業已編竣,所列60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  5303719019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           660│           600│            60│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公室桌椅等設備經費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置其他設備等預算業已編竣,所列 600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
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