84C40541.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005410000  │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣臺北地方法│       756,986│       730,882│        26,104│1.臺灣臺北地方法院本年度預算數 756,986千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 724,580千元,增加32,406
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 724,580千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  司法院「資訊管理」科目移入 6,302千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       161,119│       154,338│         6,781│
  │  │  │  │  3505410101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       150,696│       144,257│         6,439│1.本科目上年度預算數 141,013千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出旅運費 368千元列入「資訊管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另由「財務罰鍰案件執行」科目移入 3,612千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 150,696千元,包括人事費 101,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元,事務費26,563千元,業務費 7,931千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 7,389千元,旅運費 6,640千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 101,617千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費13,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,076千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 114千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 312千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       198千元,退休退職人員三節慰問金40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及其他事務費 405千元,合共 955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費40千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費28千元,合共68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增司法業務電腦化電腦設備專項電費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦公室專項水電費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]因應法院組織法規定增加優遇法官 2人,配
  │  │  │  │              │              │              │              │      合增列統籌事務費26千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2千元,上下班車票費29千元,合共57千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費13,003千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 606千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 500千元及維護費 234千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增法官、紀錄書記官、庭務員、執達員、
  │  │  │  │              │              │              │              │      法警等法衣及制服費 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦公房舍及各項修繕費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 8,250千元如數減列。
  │  │  │  │  3505410102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        10,423│        10,081│           342│1.本科目上年度預算數 3,411千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 368千元,另由司法
  │  │  │  │              │              │              │              │  院「資訊管理」科目移入 6,302千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,423千元,包括人事費 3,753千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,199千元,維護費 3,103千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,753千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業費 6,670千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505411000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       375,121│       350,288│        24,833│
  │  │  │  │  3505411020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       152,084│       139,556│        12,528│1.本科目上年度預算數 133,495千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 673千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「財務罰鍰案件執行」科目移入 5,388千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 152,084千元,包括人事費 144,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  94千元,業務費 6,233千元,旅運費 1,757千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 144,094千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費13,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 7,990
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費 929千元。
  │  │  │  │  3505411021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        54,918│        49,498│         5,420│1.本年度預算數54,918千元,包括人事費47,097千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 494千元,旅運費 7,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,097千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 7,821千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505411022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       168,119│       161,234│         6,885│1.本科目上年度預算數 158,446千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 1,160千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目移入 1,628千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 168,119千元,包括人事費 147,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,業務費14,616千元,旅運費 5,695千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 147,808千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費20,311
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505411200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        45,960│        43,918│         2,042│1.本科目上年度預算數40,418千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 3,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,960千元,包括人事費35,311千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,387千元,旅運費 2,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,096千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,698
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列旅運費 321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費16,683千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 483千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費36千元。
  │  │  │  │  3505411300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        75,143│        75,178│           -35│
  │  │  │  │  3505411320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         9,974│         9,974│             0│1.本科目上年度預算數11,807千元,配合科目調整
  │  │  │  │定            │              │              │              │  ,移出人事費及業務費 673千元列入「民事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目,人事費 1,160千元列入「刑事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,974千元,包括人事費 9,468千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,468千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 506千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505411321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        65,169│        65,204│           -35│1.本科目上年度預算數79,332千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 5,388千元列入「民事訴訟審判」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,業務費 1,628千元列入「刑事訴訟審判」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,旅運費 3,612千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,500千元列入「少年事件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,169千元,包括人事費62,861千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,861千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 2,308千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列旅運費35千元。
  │  │  │  │  3505411400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        22,346│        21,719│           627│1.本年度預算數22,346千元,包括人事費19,335千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 551千元,旅運費 2,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,335千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,011千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費 643千元。
  │  │  │  │  3505411600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │        19,029│        14,868│         4,161│本年度預算數19,029千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │11千元及增加優遇法官 2人之人事費 3,850千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │合共 4,161千元。
  │  │  │  │  3505418700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        43,884│        66,939│       -23,055│1.本年度預算數43,884千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 1,967千元,旅運費 261千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資41,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,804千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭籌備經費 544千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建臺北及新店等民、刑事簡易庭辦公廳舍房
  │  │  │  │              │              │              │              │    屋建築,資訊、通訊及其他設備等項總經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    52,751千元,分五年辦理,除81至83年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │     165,447千元外,本年度編列第四年經費41,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度瑞芳民、刑事簡易庭辦公廳舍建築及設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備購置預算業已編竣,所列 7,847千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  3505419000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        12,827│         2,077│        10,750│
  │  │  │  │  3505419011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        10,754│         1,869│         8,885│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 1輛購置費 3,850千元,刑事勘
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗車 1輛購置費 548千元,民事執行車11輛,每
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛 548千元,機車 8輛,每輛41千元,合計21輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費10,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度中型警備車及機車等購置預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 1,869千元如數減列。
  │  │  │  │  3505419019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,073│           208│         1,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列金屬探測門 5台,每台 400千元,合計 5台
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換法警裝備購置費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.增列優遇法官 2人辦公設備經費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 208千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505419800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,557│         1,557│             0│仍照上年度預算數編列。
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