84C40542.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  3505420000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣臺北地方法│             -│       317,902│      -317,902│
  │  │  │  │院士林分院    │              │              │              │
  │  │  │  │  3505420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        54,454│        54,014│           440│
  │  │  │  │  3505420101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        49,078│        48,810│           268│1.本科目上年度預算數48,110千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數49,078千元,包括人事費32,274千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,107千元,業務費 3,805千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,316千元,旅運費 3,360千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,069千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,585千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 490千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 101千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元及其他事務費 101千元,合共 299千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費11千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費10千元,合共21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增司法業務電腦化電腦專項電費 784千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 5,424千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 768千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列設施養護費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列公文送達等郵務費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列照明器材及影印等耗材經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增法官、紀錄書記官、法警、庭務員、執
  │  │  │  │              │              │              │              │      達員等法衣及制服費 471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦公房舍及各項修繕費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 2,500千元如數減列。
  │  │  │  │  3505420102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         5,376│         5,204│           172│1.本科目上年度預算數 2,306千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由司法院「資訊管理」科目移入 2,898千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,376千元,包括人事費 2,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,733千元,維護費 1,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,478千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業費 2,898千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       139,085│       130,117│         8,968│
  │  │  │  │  3505421020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        57,906│        54,025│         3,881│1.本年度預算數57,906千元,包括人事費55,632千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,759千元,旅運費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,632千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,881千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,274
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505421021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        12,500│        11,860│           640│1.本年度預算數12,500千元,包括人事費 9,787千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 122千元,旅運費 2,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,787千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,713千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505421022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        68,679│        64,232│         4,447│1.本年度預算數68,679千元,包括人事費59,726千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,451千元,旅運費 1,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,726千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,953
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505421200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        18,192│        17,385│           807│1.本年度預算數18,192千元,包括人事費14,727千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,768千元,旅運費 697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,369千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,203
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 5,620千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505421300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        17,640│        17,305│           335│
  │  │  │  │  3505421320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,878│         2,766│           112│1.本年度預算數 2,878千元,包括人事費 2,553千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,553千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 325千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505421321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        14,762│        14,539│           223│1.本科目上年度預算數15,239千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出旅運費 700千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,762千元,包括人事費12,960千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,689千元,旅運費 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,960千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,802千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費 642千元。
  │  │  │  │  3505421400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         5,350│         5,077│           273│1.本年度預算數 5,350千元,包括人事費 4,722千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 136千元,旅運費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,722千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 628千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505421600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,903│         1,766│           137│本年度預算數 1,903千元,均屬人事費,係辦理司
  │  │  │  │              │              │              │              │法官優遇業務,較上年度伸算增列調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │37千元。
  │  │  │  │  3505428700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        22,178│        86,359│       -64,181│1.本年度預算數22,178千元,包括人事費79千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 958千元,旅運費 141千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事簡易庭業務經費 815千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建士林、內湖等民、刑事簡易庭籌備經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建士林、南港等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    房屋建築,資訊、通訊及其他設備等項總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     226,456千元,分四年辦理,除82、83年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列26,681千元外,本年度編列第三年經費21,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度士林、南港等處民、刑事簡易庭土地購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列60,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         4,805│         5,382│          -577│
  │  │  │  │  3505429011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,575│         5,266│        -1,691│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事執行車 6輛,每輛 548千元,機車 7輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,每輛41千元,合計13輛購置費 3,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型交通車、大型警備車及公務轎車
  │  │  │  │              │              │              │              │  等購置預算業已編竣,所列 5,266千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3505429019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,230│           116│         1,114│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增法庭金屬探測門 3台,每台 400千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │   3台購置費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換法警裝備購置費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 116
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           497│           497│             0│仍照上年度預算數編列。
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