84C40554.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005540000  │              │              │              │
  │20│  │  │臺灣嘉義地方法│       175,308│       159,059│        16,249│1.臺灣嘉義地方法院本年度預算數 175,308千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 158,033千元,增加17,275
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 158,033千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  司法院「資訊管理」科目移入 1,026千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        41,370│        38,693│         2,677│
  │  │  │  │  3505540101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        39,959│        37,286│         2,673│1.本科目上年度預算數37,017千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 269千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,959千元,包括人事費30,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,452千元,業務費 1,613千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,055千元,旅運費 1,053千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,413千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,836千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增21千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費73千元,車輛油料費71
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,退休退職人員三節慰問金 8千元及其
  │  │  │  │              │              │              │              │      他事務費32千元,合共 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費14千元、車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費16千元及辦公器具養護費 7千元,合共37
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 126千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增司法業務電腦化電腦設備專項電費 309
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列郵務送達業務費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 2,710千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 230千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費50千元及設施養護費27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增法官、紀錄書記官、庭務員、執達員、
  │  │  │  │              │              │              │              │      法警等法衣及制服費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦公房舍及各項修繕費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 300千元如數減列。
  │  │  │  │  3505540102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,411│         1,407│             4│1.本科目上年度預算數 381千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由司法院「資訊管理」科目移入 1,026千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,411千元,包括人事費 415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 516千元,維護費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 415千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業費 996千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費16千元及硬體設備養護費14千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共30千元。
  │  │  │  │  3505541000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        79,774│        74,836│         4,938│
  │  │  │  │  3505541020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        29,575│        27,571│         2,004│1.本年度預算數29,575千元,包括人事費27,741千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,469千元,旅運費 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,741千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,834
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費45千元。
  │  │  │  │  3505541021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        13,639│        12,899│           740│1.本年度預算數13,639千元,包括人事費10,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費76千元,旅運費 2,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,748千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,891千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 2千元及旅運費 144千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 146千元。
  │  │  │  │  3505541022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        36,560│        34,366│         2,194│1.本科目上年度預算數34,066千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,560千元,包括人事費33,441千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,058千元,旅運費 1,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,441千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,119
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費64千元。
  │  │  │  │  3505541200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,587│         6,398│           189│1.本年度預算數 6,587千元,包括人事費 5,041千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,206千元,旅運費 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,216千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 254千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,117千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費37千元及旅運費22千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元。
  │  │  │  │  3505541300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        23,483│        21,791│         1,692│
  │  │  │  │  3505541320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,197│         2,932│           265│1.本年度預算數 3,197千元,包括人事費 3,103千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,103千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費94千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 3千元。
  │  │  │  │  3505541321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        20,286│        18,859│         1,427│1.本科目上年度預算數19,428千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出旅運費 269千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 300千元列入「刑事訴訟審判」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,286千元,包括人事費18,346千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 795千元,旅運費 1,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,346千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,940千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費25千元及旅運費73千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共98千元。
  │  │  │  │  3505541400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,066│         2,919│           147│1.本年度預算數 3,066千元,包括人事費 2,552千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 126千元,旅運費 388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,552千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 514千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 4千元及旅運費24千元,合共28
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505541600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         3,486│         3,348│           138│本年度預算數 3,486千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │38千元。
  │  │  │  │  3505548700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        15,984│        10,587│         5,397│1.本年度預算數15,984千元,包括人事費80千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 297千元,旅運費44千元,設備及投資15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 197千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建嘉義、朴子等民、刑事簡易庭籌備經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元,較上年度通案減列業務費 9千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 130千元,合共 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建嘉義、朴子等民、刑事簡易庭辦公廳舍房
  │  │  │  │              │              │              │              │    屋建築,資訊、交通及其他設備等項總經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    58,750千元,分五年辦理,除81至83年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │     139,654千元外,本年度編列第四年經費15,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元。
  │  │  │  │  3505549000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         1,230│           159│         1,071│
  │  │  │  │  3505549011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            82│           -82│上年度汰換機車購置預算業已編竣,所列82千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  3505549019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,230│            77│         1,153│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列金屬探測門 3台,每台 400千元,合計 3台
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增列汰換法警裝備購置費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列77千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505549800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           328│           328│             0│仍照上年度預算編列。
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