84C40554.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005540000 │ │ │ │ │20│ │ │臺灣嘉義地方法│ 175,308│ 159,059│ 16,249│1.臺灣嘉義地方法院本年度預算數 175,308千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 158,033千元,增加17,275 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 158,033千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 司法院「資訊管理」科目移入 1,026千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 41,370│ 38,693│ 2,677│ │ │ │ │ 3505540101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 39,959│ 37,286│ 2,673│1.本科目上年度預算數37,017千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 269千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,959千元,包括人事費30,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,452千元,業務費 1,613千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,055千元,旅運費 1,053千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,413千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,836千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增21千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費73千元,車輛油料費71 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金 8千元及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費32千元,合共 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費14千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16千元及辦公器具養護費 7千元,合共37 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 126千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增司法業務電腦化電腦設備專項電費 309 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列郵務送達業務費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 2,710千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 230千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費50千元及設施養護費27千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增法官、紀錄書記官、庭務員、執達員、 │ │ │ │ │ │ │ │ 法警等法衣及制服費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦公房舍及各項修繕費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 300千元如數減列。 │ │ │ │ 3505540102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,411│ 1,407│ 4│1.本科目上年度預算數 381千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由司法院「資訊管理」科目移入 1,026千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,411千元,包括人事費 415千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 516千元,維護費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 415千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業費 996千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費16千元及硬體設備養護費14千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共30千元。 │ │ │ │ 3505541000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 79,774│ 74,836│ 4,938│ │ │ │ │ 3505541020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 29,575│ 27,571│ 2,004│1.本年度預算數29,575千元,包括人事費27,741千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,469千元,旅運費 365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,741千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,834 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費45千元。 │ │ │ │ 3505541021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 13,639│ 12,899│ 740│1.本年度預算數13,639千元,包括人事費10,748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費76千元,旅運費 2,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,748千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,891千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 2千元及旅運費 144千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 146千元。 │ │ │ │ 3505541022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 36,560│ 34,366│ 2,194│1.本科目上年度預算數34,066千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,560千元,包括人事費33,441千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,058千元,旅運費 1,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,441千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,119 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費64千元。 │ │ │ │ 3505541200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 6,587│ 6,398│ 189│1.本年度預算數 6,587千元,包括人事費 5,041千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,206千元,旅運費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,216千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 254千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,117千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費37千元及旅運費22千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ 3505541300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 23,483│ 21,791│ 1,692│ │ │ │ │ 3505541320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,197│ 2,932│ 265│1.本年度預算數 3,197千元,包括人事費 3,103千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,103千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費94千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 3千元。 │ │ │ │ 3505541321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 20,286│ 18,859│ 1,427│1.本科目上年度預算數19,428千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出旅運費 269千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 300千元列入「刑事訴訟審判」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,286千元,包括人事費18,346千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 795千元,旅運費 1,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,346千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,940千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費25千元及旅運費73千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共98千元。 │ │ │ │ 3505541400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 3,066│ 2,919│ 147│1.本年度預算數 3,066千元,包括人事費 2,552千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 126千元,旅運費 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,552千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 514千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 4千元及旅運費24千元,合共28 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505541600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 3,486│ 3,348│ 138│本年度預算數 3,486千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │38千元。 │ │ │ │ 3505548700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 15,984│ 10,587│ 5,397│1.本年度預算數15,984千元,包括人事費80千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費 297千元,旅運費44千元,設備及投資15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 197千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建嘉義、朴子等民、刑事簡易庭籌備經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,較上年度通案減列業務費 9千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 130千元,合共 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建嘉義、朴子等民、刑事簡易庭辦公廳舍房 │ │ │ │ │ │ │ │ 屋建築,資訊、交通及其他設備等項總經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,750千元,分五年辦理,除81至83年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 139,654千元外,本年度編列第四年經費15,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ 3505549000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 1,230│ 159│ 1,071│ │ │ │ │ 3505549011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 82│ -82│上年度汰換機車購置預算業已編竣,所列82千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 3505549019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,230│ 77│ 1,153│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列金屬探測門 3台,每台 400千元,合計 3台 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增列汰換法警裝備購置費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列77千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3505549800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 328│ 328│ 0│仍照上年度預算編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |