84C40561.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005610000  │              │              │              │
  │25│  │  │臺灣花蓮地方法│       107,045│       276,594│      -169,549│1.臺灣花蓮地方法院本年度預算數 107,045千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 275,546千元,減少 168,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 275,546千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  司法院「資訊管理」科目移入 1,048千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        31,859│        29,997│         1,862│
  │  │  │  │  3505610101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        30,421│        28,573│         1,848│1.本年度預算數30,421千元,包括人事費23,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,167千元,業務費 999千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,501千元,旅運費 607千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,792千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,638千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,880千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增48千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費42千元,車輛油料費71
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,退休退職人員三節慰問金 3千元及其
  │  │  │  │              │              │              │              │      他事務費29千元,合共 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費15千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 5千元,合共20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理司法業電腦化電腦設備專項電費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦公大樓專項水電費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 1,749千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 162千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列其他維護費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法官、紀錄書記官、執達員、庭務員、
  │  │  │  │              │              │              │              │      法警等法衣及制服費 176千元。
  │  │  │  │  3505610102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,438│         1,424│            14│1.本科目上年度預算數 376千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由司法院「資訊管理」科目移入 1,048千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,438千元,包括人事費 407千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 482千元,維護費 549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 407千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業費 1,031千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列硬體設備養護費17千元。
  │  │  │  │  3505611000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        59,544│        55,622│         3,922│
  │  │  │  │  3505611020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        21,210│        19,725│         1,485│1.本科目上年度預算數16,931千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 2,794千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,210千元,包括人事費20,269千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 737千元,旅運費 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,269千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 941千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505611021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         9,092│         8,571│           521│1.本科目上年度預算數 7,332千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 1,239千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,092千元,包括人事費 7,892千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費65千元,旅運費 1,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,892千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,200千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505611022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        29,242│        27,326│         1,916│1.本科目上年度預算數22,325千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 5,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,242千元,包括人事費26,838千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,780千元,旅運費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,838千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,404
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505611200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         5,639│         5,392│           247│1.本科目上年度預算數 5,098千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 294千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,639千元,包括人事費 4,191千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 994千元,旅運費 454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,240千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 262千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,137千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505611300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         2,789│         2,705│            84│
  │  │  │  │  3505611320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│           467│           434│            33│1.本科目上年度預算數 4,467千元,配合科目調整
  │  │  │  │定            │              │              │              │  ,移出人事費及業務費 2,794千元列入「民事訴
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟審判」科目,人事費及業務費 1,239千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「民事調解及執行」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 467千元,包括人事費 455千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 455千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費12千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505611321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         2,322│         2,271│            51│1.本科目上年度預算數 7,566千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費、業務費及旅運費 5,001千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「刑事訴訟審判」科目,旅運費 294千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  少年事件處理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,322千元,包括人事費 1,859千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 162千元,旅運費 301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,859千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 463千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列旅運費37千元。
  │  │  │  │  3505611400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,146│         2,021│           125│1.本年度預算數 2,146千元,包括人事費 1,683千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費84千元,旅運費 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,683千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 463千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505611600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,912│         1,766│           146│本年度預算數 1,912千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │46千元。
  │  │  │  │  3505618700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│         1,571│       101,420│       -99,849│1.本年度預算數 1,571千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 1,442千元,旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,427千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 3千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列簡易庭辦公室水電費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建花蓮、鳳林、玉里等民、刑事簡易庭籌備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 144千元,較上年度減少 412千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 252千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度花蓮、鳳林、玉里民、刑事簡易庭第三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年建築及設備購置預算業巳編竣,所列99,440
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │  3505619000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         1,378│        77,464│       -76,086│
  │  │  │  │  3505619002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        59,968│       -59,968│上年度辦公行政大樓建築預算業巳編竣,所列59,9
  │  │  │  │              │              │              │              │68千元如數減列。
  │  │  │  │  3505619011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           548│         3,264│        -2,716│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換刑事勘驗車 1輛購置費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電化輔導教室視聽設備及汰換車輛等購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業巳編竣,所列 3,264千元如數減列。
  │  │  │  │  3505619019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           830│        14,232│       -13,402│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增金屬探測門 2台,每台 400千元,合共 2台
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換法警裝備購置費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新建辦公室內部設備購置預算業巳編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列14,232千元如數減列。
  │  │  │  │  3505619800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           207│           207│             0│仍照上年度預算數編列。
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