84C40601.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0006010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │考試院        │       188,979│       177,987│        10,992│考試院本年度預算數 188,979千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 177,987千元,增加10,992千元。
  │  │  │  │  3606010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       152,504│       140,590│        11,914│
  │  │  │  │  3606010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       142,884│       129,467│        13,417│1.本科目上年度預算數 129,816千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整移出人事費 349千元列入「資訊管理」科目淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 142,884千元,包括人事費 118,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  25千元,事務費14,472千元,業務費 2,880千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 2,479千元,旅運費 1,548千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 118,025千元,較上年度淨增13,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費14,831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,859千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 253千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元,辦公器具養護費 1千元,合共28千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費55千元,車輛油費 149
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及其他事務費63千元,合共 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費21千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 5千元,合共26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列土地租金 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦公廳水電費 741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列大樓電梯、空調設備維護費 105千元。
  │  │  │  │  3606010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         9,620│        11,123│        -1,503│1.本科目上年度預算數10,774千元,由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費 349千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,620千元,包括人事費 2,256千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,084千元,維護費 2,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊管理工作維持費 7,586千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,950千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列通訊裝置網路設施及線路租金 1,450千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列兼職酬金20千元,加班值班費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列軟體業務費 1,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列維護費 1,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)應用軟體開發維護與資料登錄 2,034千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 3,453千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列考試及格人員資料建檔整理校對等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊系統規劃、整理委託設計開發 790
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3606010900  │              │              │              │
  │  │ 2│  │考銓法規及議事│        18,980│        18,994│           -14│1.本年度預算數18,980千元,包括人事費 6,008千
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  元,業務費 8,911千元,旅運費 4,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,117千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事工作維持費 3,317千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考銓叢書編印經費 3,920千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考銓業務考察研究經費 2,796千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則及通案規定減列 804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)考銓制度研究發展小組經費 2,330千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)考銓法案及政策研討會經費 700千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)訴願業務及訴願案例核編經費 300千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 600千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 125千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案核實減列業務費 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增考試及格人員聯繫經費 1,500千元。
  │  │  │  │  3606011000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │考試及格證書印│         9,330│         9,233│            97│1.本年度預算數 9,330千元,包括人事費 5,849千
  │  │  │  │發            │              │              │              │  元,業務費 3,150千元,旅運費 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度預算數之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,849千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)證書印發工作維持經費 3,481千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 182千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 100千元。
  │  │  │  │  3606019000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         7,575│         8,580│        -1,005│
  │  │  │  │  3606019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         2,529│           830│         1,699│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合辦公室自動化,繼續購置電腦週邊設備共需
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 2,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦及週邊設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   830千元如數減列。
  │  │  │  │  3606019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,046│         5,308│        -3,262│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換秘書長座車 1輛 950千元,公務車 2輛 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,合共 2,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購委員公務用車 5輛,閉路電視安全防
  │  │  │  │              │              │              │              │  護設施乙套業已編竣,所列 5,308千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3606019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,000│         2,442│           558│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合業務需要汰換各項事務設備 2,450千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │  購圖書設備 500千元,醫療設備50千元合共 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購各項事務設備及增購圖書設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 2,442千元如數減列。
  │  │  │  │  3606019800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           590│           590│             0│仍按上年度預算數編列。
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