84C40701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │監察院        │       424,076│       352,357│        71,719│1.監察院本年度預算數 424,076千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 352,357千元增加71,719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 362,202千元,除移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「第一屆資深監察委員自願退職給付」 9,845千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入行政院人事行政局「第一屆資深中央民
  │  │  │  │              │              │              │              │  意代表自願退職給付」科目項下外,淨計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │  3707010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       364,236│       303,716│        60,520│
  │  │  │  │  3707010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       357,670│       296,573│        61,097│1.本科目上年度預算數 294,853千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「專案調查」科目移入 1,720千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 357,670千元,包括人事費 320,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元,事務費10,568千元,業務費12,111千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 5,120千元,旅運費 3,946千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,377千元,特別費 3,936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 317,789千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費56,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費39,881千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,608千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性監察院實錄編輯費 2,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性影片、錄影製作經費 930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 106千元、車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元,及其他事務費23千元,合共 167千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列退休退職人員三節慰問金27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列業務費 283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列房屋建築修繕費41千元、辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      維護費 9千元、及其他維護費28千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]通案減列旅運費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]通案減列材料費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列訴願委員會審查費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列水電費及報刊費等 3,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列警勤人員加班值班費 2,391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列房地押、租金 1,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列車輛保險費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 依車輛使用年期增列車輛養護費 492千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │  3707010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,566│         7,143│          -577│1.本年度預算數 6,566千元,包括人事費 3,718千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費78千元,業務費 1,309千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,718千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,848千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 920千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性軟體設計費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性整理鍵入磁帶費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列一次性鍵入電腦資料核校費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列一次性新版電腦軟體購置費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列統籌事務費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列業務費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]通案減列維護費45千元。
  │  │  │  │  3707010800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │        21,991│        22,588│          -597│
  │  │  │  │  3707010810  │              │              │              │
  │  │  │ 1│月會議事      │        18,453│        18,130│           323│1.本科目上年度預算數15,730千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「專案調查」科目移入 2,400千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,453千元,包括人事費 5,582千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,670千元,旅運費 7,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,582千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)院會議事經費 7,732千元,較上年度淨增26千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列租車費 817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列郵電費 580千元,影印機租金 458千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、印刷費65千元,合共 1,103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監察委員國外業務考察經費 4,192千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列旅運費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健康檢查經費 947千元,較上年度增加簡任主
  │  │  │  │              │              │              │              │    管人員健康檢查經費 497千元。
  │  │  │  │  3707010811  │              │              │              │
  │  │  │ 2│年會議事      │         3,538│         4,458│          -920│1.本年度預算數 3,538千元,包括人事費 2,402千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 955千元,旅運費 181元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,402千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年度總檢討會議經費 1,136千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 920千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 890千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費30千元。
  │  │  │  │  3707011000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │專案調查      │        12,163│        12,298│          -135│1.本科目上年度預算數18,438千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 2,020千元列入「委員巡迴監察」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目, 326千元列入「行政管理」科目;移出旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,400千元列入「月會議事」科目, 1,394
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,163千元,包括人事費 9,630千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 788千元,旅運費 1,745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數均為調查及覆查案件維持費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少 135千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)通案減列業務費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通案減列旅運費 111千元。
  │  │  │  │  3707011100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │委員巡迴監察  │         6,396│         3,983│         2,413│1.本科目上年度預算數 1,963千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「專案調查」科目移入 2,020千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,396千元,包括人事費 2,328千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,499千元,旅運費 2,569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數均為巡察中央機關及各責任區經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 2,413千元。
  │  │  │  │  3707011200  │              │              │              │
  │  │ 5│  │財產申報業務  │        12,121│             -│        12,121│本科目係本年度新設,均係辦理公職人員財產申報
  │  │  │  │              │              │              │              │業務工作,包括人事費 960千元,業務費10,186千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,旅運費 975千元。
  │  │  │  │  3707019000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         6,145│         8,748│        -2,603│
  │  │  │  │  3707019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         2,060│        -2,060│上年度編列購置電腦網路伺服器、個人電腦等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列 2,060千元如數減列。
  │  │  │  │  3707019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,745│           548│         3,197│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副院長座車 1輛 2,100千元,秘書長座車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛 950千元,主任秘書座車1輛 695千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車 1輛、機車 2輛購置預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 548千元如數減列。
  │  │  │  │  3707019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,400│         6,140│        -3,740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.中外圖書及其他設備購置費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度編列摺紙機、自動塗板機等購置費業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 6,140千元如數減列。
  │  │  │  │  3707019800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         1,024│         1,024│             0│仍照上年度預算數編列。
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