84C40710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │審計部 │ 286,458│ 272,783│ 13,675│審計部本年度預算數 286,458千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 272,783千元,增加13,675千元。 │ │ │ │ 3707100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 117,765│ 112,888│ 4,877│ │ │ │ │ 3707100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 107,871│ 102,954│ 4,917│1.本年度預算數 107,871千元,包括人事費79,493 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費10,141千元,業務費 7,720千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 3,748千元,旅運費 5,089千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,793千元,較上年度淨增 6,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 1人人事費 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]調整增列薪工準備等經費 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,890千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,033千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 114千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,及其他事務費 121千元,合共 317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費26千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元、辦公器具養護費10千元及儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費59千元,合共 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,580千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練費 2,588千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行審計季刊經費 600千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707100102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 9,894│ 9,934│ -40│1.本年度預算數 9,894千元,包括人事費 3,234千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,000千元,維護費 2,400千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,234千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 6,666千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 581千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列系統設計費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 444千元及維護費81千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 525千元。 │ │ │ │ 3707101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 167,072│ 154,098│ 12,974│ │ │ │ │ 3707101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 29,892│ 28,109│ 1,783│1.本年度預算數29,892千元,包括人事費23,357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,333千元,旅運費 5,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,357千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 6,535千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 194千元。 │ │ │ │ 3707101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國防經費審計 │ 26,530│ 24,796│ 1,734│1.本年度預算數26,530千元,包括人事費22,556千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,085千元,旅運費 2,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,556千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國防經費審計工作經費 3,974千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│特種公務審計 │ 27,733│ 24,779│ 2,954│1.本年度預算數27,733千元,包括人事費23,735千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,157千元,旅運費 2,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,735千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 3,998千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│公營及公有事業│ 29,423│ 27,641│ 1,782│1.本年度預算數29,423千元,包括人事費23,640千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 1,114千元,旅運費 4,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,640千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,783千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3707101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│財物審計 │ 32,587│ 30,126│ 2,461│1.本年度預算數32,587千元,包括人事費27,894千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,356千元,旅運費 3,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,894千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 4,693千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│覆審審計 │ 17,300│ 15,040│ 2,260│1.本年度預算數17,300千元,包括人事費17,201千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費66千元,旅運費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,201千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費99千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 597│ 597│ 0│本年度預算數 597千元,包括業務費59千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │費 538千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707101027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 3,010│ 3,010│ 0│本年度預算數 3,010千元,包括人事費 246千元, │ │ │ │告 │ │ │ │業務費 2,764千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 730│ 4,906│ -4,176│ │ │ │ │ 3707109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 730│ 4,440│ -3,710│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動審計業務電腦化第四年進程所需硬體設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦週邊設備預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,440千元如數減列。 │ │ │ │ 3707109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 466│ -466│上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所列 466 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 3707109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 891│ 891│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |