84C40730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007300000 │ │ │ │ │ 3│ │ │審計部台灣省審│ 341,042│ 342,435│ -1,393│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 341,042 │ │ │ │計處及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 342,435千元,減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │,393千元。 │ │ │ │ 3707300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 137,254│ 122,961│ 14,293│ │ │ │ │ 3707300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 127,479│ 112,427│ 15,052│1.本科目上年度預算數 113,239千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 685千元列入「普通公務審計」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,業務費 187千元列入「資訊管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「特種公務審計」科目移入旅運費60千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 127,479千元,包括人事費95,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費14,203千元,業務費 7,337千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,981千元,旅運費 6,113千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,387千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,092千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 6,686千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 140千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,非消耗品60千元及其他事務費 9千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費19千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費15千元,設施養護費 130千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合所屬省庫審計室改制更名臺灣省桃園縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計室,所需押租辦公房屋租金 6,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及搬遷費等 800千元,合共 7,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費40千元。 │ │ │ │ 3707300102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 9,775│ 10,534│ -759│1.本科目上年度預算數10,347千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入業務費 187千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,775千元,包括人事費 3,153千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,807千元,維護費 1,054千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,153千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 6,622千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費 759千元。 │ │ │ │ 3707301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 201,902│ 185,697│ 16,205│ │ │ │ │ 3707301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 92,316│ 85,633│ 6,683│1.本科目上年度預算數80,713千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 685千元,「公營事 │ │ │ │ │ │ │ │ 業審計」科目移入 200千元,「特種公務審計」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 3,985千元,及「總決算審核及報告」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入50千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,316千元,包括人事費83,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,930千元,旅運費 6,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,050千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 9,266千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列旅運費 528千元。 │ │ │ │ 3707301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 35,662│ 31,787│ 3,875│1.本科目上年度預算數38,281千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出旅運費60千元列入「行政管理」科目,人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費、業務費及旅運費 3,985千元列入「普通公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務審計」科目,人事費、業務費及旅運費 2,271 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「財物審計」科目,旅運費48千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「專案調查」科目,及業務費 130千元列入「總 │ │ │ │ │ │ │ │ 決算審核及報告」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,662千元,包括人事費30,586千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,033千元,旅運費 4,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,526千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 5,076千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3707301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業審計 │ 27,388│ 24,925│ 2,463│1.本科目上年度預算數25,125千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出旅運費 200千元列入「普通公務審計」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,388千元,包括人事費23,192千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,665千元,旅運費 2,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,604千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業審計工作經費 4,521千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列旅運費 125千元。 │ │ │ │ 3707301023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 36,341│ 33,467│ 2,874│1.本科目上年度預算數31,196千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「特種公務審計」科目移入 2,271千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,341千元,包括人事費31,737千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,822千元,旅運費 2,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,189千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 4,604千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列旅運費 848千元。 │ │ │ │ 3707301024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 3,295│ 2,985│ 310│1.本年度預算數 3,295千元,包括人事費 3,094千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費84千元,旅運費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,094千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費 201千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707301025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 840│ 840│ 0│1.本科目上年度預算數 792千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「特種公務審計」科目移入48千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 840千元,係辦理調查案件經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 均屬旅運費,與上年度同。 │ │ │ │ 3707301026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 6,060│ 6,060│ 0│1.本科目上年度預算數 5,980千元,配合科目調整 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,由「特種公務審計」移入 130千元,另移出業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費50千元列入「普通公務審計」科目,移入移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,060千元,包括人事費 1,168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,168千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 4,892千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3707309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,200│ 33,091│ -31,891│ │ │ │ │ 3707309010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,200│ 5,791│ -4,591│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合「審計業務電腦化系統設置計畫」本處所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺北縣、桃園縣、臺中市、屏東縣等四審計室84 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增購個人電腦及建立區域網路連線設備等各 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元,合共 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,791千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 27,300│ -27,300│上年度購置檔案架設備等預算業已編竣,所列27,3 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 686│ 686│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |