84C40760.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007600000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台北市審│        48,238│        45,302│         2,936│審計部台北市審計處本年度預算數48,238千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數45,302千元,增加 2,936千元。
  │  │  │  │  3707600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        20,370│        19,648│           722│
  │  │  │  │  3707600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        18,240│        17,447│           793│1.本年度預算數18,240千元,包括人事費12,498千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,066千元,業務費 2,770千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 635千元,旅運費 1,001千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,498千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,742千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費21千元,車輛油料費18
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,其他事務費 5千元,合共44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 6千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4千元,辦公器具養護費 2千元及儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備養護費 9千元,合共21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列文具紙張、郵電及清潔費用移出數 100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列儀器設備等養護費移出數 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列員工上下班車資 156千元。
  │  │  │  │  3707600102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,130│         2,201│           -71│1.本年度預算數 2,130千元,包括人事費 725千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,000千元,維護費 360千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 725千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 1,405千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費96千元、維護費10千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦耗材軟體購置費及系統設計費等移
  │  │  │  │              │              │              │              │      出數60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦訓練旅運費60千元。
  │  │  │  │  3707601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        27,232│        24,918│         2,314│
  │  │  │  │  3707601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        11,627│        10,616│         1,011│1.本年度預算數11,627千元,包括人事費11,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 210千元,旅運費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,036千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 591千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少56千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 158千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列業務費 102千元。
  │  │  │  │  3707601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,318│         2,060│           258│1.本年度預算數 2,318千元,包括人事費 2,183千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費47千元,旅運費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,183千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 135千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 3千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列業務費16千元。
  │  │  │  │  3707601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         3,994│         3,824│           170│1.本年度預算數 3,994千元,包括人事費 3,675千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 117千元,旅運費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,675千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 319千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少26千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列業務費52千元。
  │  │  │  │  3707601023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         6,926│         6,191│           735│1.本年度預算數 6,926千元,包括人事費 6,227千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 287千元,旅運費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,227千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 699千元,較上年度減少55
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 160千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列業務費 105千元。
  │  │  │  │  3707601024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,004│           832│           172│1.本年度預算數 1,004千元,包括人事費 980千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費15千元,旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 980千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費24千元,較上年度減少 1千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列業務費 1千元。
  │  │  │  │  3707601025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            50│            63│           -13│本年度預算數50千元,較上年度依旅運費緊縮原則
  │  │  │  │              │              │              │              │核實減列13千元。
  │  │  │  │  3707601026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,313│         1,332│           -19│1.本年度預算數 1,313千元,包括人事費 197千元
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,業務費 1,030千元,旅運費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 197千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製 1,116千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少19千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列業務費 7千元。
  │  │  │  │  3707609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           500│           600│          -100│
  │  │  │  │  3707609010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           500│           600│          -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.推動審計業務電腦化所需硬體設備費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度個人電腦及雷射印表機購置費預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 600千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           136│           136│             0│仍照上年度預算數編列。
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