84C40760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007600000 │ │ │ │ │ 4│ │ │審計部台北市審│ 48,238│ 45,302│ 2,936│審計部台北市審計處本年度預算數48,238千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數45,302千元,增加 2,936千元。 │ │ │ │ 3707600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,370│ 19,648│ 722│ │ │ │ │ 3707600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 18,240│ 17,447│ 793│1.本年度預算數18,240千元,包括人事費12,498千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,066千元,業務費 2,770千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 635千元,旅運費 1,001千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,498千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,742千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費21千元,車輛油料費18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,其他事務費 5千元,合共44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 6千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4千元,辦公器具養護費 2千元及儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費 9千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列文具紙張、郵電及清潔費用移出數 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列儀器設備等養護費移出數 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列員工上下班車資 156千元。 │ │ │ │ 3707600102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,130│ 2,201│ -71│1.本年度預算數 2,130千元,包括人事費 725千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,000千元,維護費 360千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 725千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 1,405千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 121千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費96千元、維護費10千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦耗材軟體購置費及系統設計費等移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出數60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦訓練旅運費60千元。 │ │ │ │ 3707601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 27,232│ 24,918│ 2,314│ │ │ │ │ 3707601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 11,627│ 10,616│ 1,011│1.本年度預算數11,627千元,包括人事費11,036千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 210千元,旅運費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,036千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 591千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 158千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 102千元。 │ │ │ │ 3707601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,318│ 2,060│ 258│1.本年度預算數 2,318千元,包括人事費 2,183千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費47千元,旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,183千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 135千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 3千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費16千元。 │ │ │ │ 3707601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 3,994│ 3,824│ 170│1.本年度預算數 3,994千元,包括人事費 3,675千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 117千元,旅運費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,675千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作經費 319千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少26千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費52千元。 │ │ │ │ 3707601023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 6,926│ 6,191│ 735│1.本年度預算數 6,926千元,包括人事費 6,227千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 287千元,旅運費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,227千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 699千元,較上年度減少55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 105千元。 │ │ │ │ 3707601024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,004│ 832│ 172│1.本年度預算數 1,004千元,包括人事費 980千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費15千元,旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 980千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費24千元,較上年度減少 1千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 1千元。 │ │ │ │ 3707601025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 50│ 63│ -13│本年度預算數50千元,較上年度依旅運費緊縮原則 │ │ │ │ │ │ │ │核實減列13千元。 │ │ │ │ 3707601026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 1,313│ 1,332│ -19│1.本年度預算數 1,313千元,包括人事費 197千元 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,業務費 1,030千元,旅運費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 197千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製 1,116千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則減列移入數及通案規定淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 7千元。 │ │ │ │ 3707609000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 500│ 600│ -100│ │ │ │ │ 3707609010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 500│ 600│ -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動審計業務電腦化所需硬體設備費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦及雷射印表機購置費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 600千元如數減列。 │ │ │ │ 3707609800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 136│ 136│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |