84C40770.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007700000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │審計部高雄市審│        42,404│        38,084│         4,320│審計部高雄市審計處本年度預算數42,404千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數38,084千元,增加 4,320千元。
  │  │  │  │  3707700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        15,760│        14,965│           795│
  │  │  │  │  3707700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        14,656│        13,836│           820│1.本年度預算數14,656千元,包括人事費10,716千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,事務費 928千元,業務費 928千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │82千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。2.本
  │  │  │  │              │              │              │              │年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,716千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,940千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減49千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費19千元,車輛油料費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,及其他事務費 7千元,合共41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 3千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4千元,及辦公器具養護費 1千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       8千元。
  │  │  │  │  3707700102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,104│         1,129│           -25│1.本年度預算數 1,104千元,包括人事費 579千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,業務費 322千元,維護費 203千元。2.資訊作業
  │  │  │  │              │              │              │              │系統之運轉費 525千元,較上年度淨減25千元,係
  │  │  │  │              │              │              │              │通案減列儀器設備養護費。
  │  │  │  │  3707701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        25,103│        22,993│         2,110│
  │  │  │  │  3707701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        10,643│         9,379│         1,264│1.本年度預算數10,643千元,包括人事費10,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,業務費 211千元,旅運費 412千元。2.本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,020千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,337千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作費 623千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,係通案減列業務費57千元,及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元。
  │  │  │  │  3707701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,850│         2,686│           164│1.本年度預算數 2,850千元,包括人事費 2,583千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,業務費75千元,旅運費 192千元。2.本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,583千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作費 267千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,係通案減列旅運費。
  │  │  │  │  3707701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         4,559│         4,248│           311│1.本年度預算數 4,559千元,包括人事費 4,303千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │元,業務費54千元,旅運費 202千元。2.本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,303千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作費 256千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減16千元,係通案減列旅運費。
  │  │  │  │  3707701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         4,917│         4,616│           301│1.本年度預算數 4,917千元,包括人事費 4,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,業務費97千元,旅運費 356千元。2.本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,464千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作費 453千元,較上年度淨減26千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,係通案減列業務費10千元,及旅運費16千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3707701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,522│         1,377│           145│1.本年度預算數 1,522千元,包括人事費 1,465千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,業務費11千元,旅運費46千元。2.本年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,465千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作費57千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            40│           115│           -75│本年度預算數40千元,均屬旅運費,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │75千元,係通案減列旅運費。
  │  │  │  │  3707701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│市總決算審核及│           572│           572│             0│本年度預算數 572千元,包括人事費90千元,業務
  │  │  │  │報告          │              │              │              │費 482元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,415│             -│         1,415│
  │  │  │  │  3707709010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,415│             -│         1,415│增列個人電腦及週邊設備1240千元,網路設備 175
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  3707709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           126│           126│             0│仍照上年度預算數編列。
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