84C40770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007700000 │ │ │ │ │ 5│ │ │審計部高雄市審│ 42,404│ 38,084│ 4,320│審計部高雄市審計處本年度預算數42,404千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數38,084千元,增加 4,320千元。 │ │ │ │ 3707700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 15,760│ 14,965│ 795│ │ │ │ │ 3707700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,656│ 13,836│ 820│1.本年度預算數14,656千元,包括人事費10,716千 │ │ │ │ │ │ │ │元,事務費 928千元,業務費 928千元,維護費 8 │ │ │ │ │ │ │ │82千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。2.本 │ │ │ │ │ │ │ │年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,716千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,940千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費19千元,車輛油料費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及其他事務費 7千元,合共41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 3千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4千元,及辦公器具養護費 1千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元。 │ │ │ │ 3707700102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,104│ 1,129│ -25│1.本年度預算數 1,104千元,包括人事費 579千元 │ │ │ │ │ │ │ │,業務費 322千元,維護費 203千元。2.資訊作業 │ │ │ │ │ │ │ │系統之運轉費 525千元,較上年度淨減25千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │通案減列儀器設備養護費。 │ │ │ │ 3707701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 25,103│ 22,993│ 2,110│ │ │ │ │ 3707701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 10,643│ 9,379│ 1,264│1.本年度預算數10,643千元,包括人事費10,020千 │ │ │ │ │ │ │ │元,業務費 211千元,旅運費 412千元。2.本年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,020千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,337千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作費 623千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,係通案減列業務費57千元,及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ 3707701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,850│ 2,686│ 164│1.本年度預算數 2,850千元,包括人事費 2,583千 │ │ │ │ │ │ │ │元,業務費75千元,旅運費 192千元。2.本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,583千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作費 267千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,係通案減列旅運費。 │ │ │ │ 3707701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 4,559│ 4,248│ 311│1.本年度預算數 4,559千元,包括人事費 4,303千 │ │ │ │審計 │ │ │ │元,業務費54千元,旅運費 202千元。2.本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,303千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作費 256千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減16千元,係通案減列旅運費。 │ │ │ │ 3707701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 4,917│ 4,616│ 301│1.本年度預算數 4,917千元,包括人事費 4,464千 │ │ │ │ │ │ │ │元,業務費97千元,旅運費 356千元。2.本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,464千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作費 453千元,較上年度淨減26千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,係通案減列業務費10千元,及旅運費16千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3707701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,522│ 1,377│ 145│1.本年度預算數 1,522千元,包括人事費 1,465千 │ │ │ │ │ │ │ │元,業務費11千元,旅運費46千元。2.本年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,465千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作費57千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 40│ 115│ -75│本年度預算數40千元,均屬旅運費,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │75千元,係通案減列旅運費。 │ │ │ │ 3707701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│市總決算審核及│ 572│ 572│ 0│本年度預算數 572千元,包括人事費90千元,業務 │ │ │ │報告 │ │ │ │費 482元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,415│ -│ 1,415│ │ │ │ │ 3707709010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,415│ -│ 1,415│增列個人電腦及週邊設備1240千元,網路設備 175 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3707709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 126│ 126│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |