84C40790.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007900000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │審計部福建省審│        28,099│        26,279│         1,820│審計部福建省審計處本年度預算數28,099千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數26,279千元,增加 1,820千元。
  │  │  │  │  3707900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        13,593│        13,261│           332│
  │  │  │  │  3707900101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,500│        12,134│           366│1.本年度預算數12,500千元,包括人事費 9,946千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 848千元,業務費 685千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   409千元,旅運費 342千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,946千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,554千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 171千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費11千元,車輛油料費9
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,非消耗品40千元,合共60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 9千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2千元,及辦公器具養護費 1千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費97千元。
  │  │  │  │  3707900102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,093│         1,127│           -34│1.本年度預算數 1,093千元,包括業務費 615千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理資訊系統日常運轉所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度淨減34千元,係通案減列業務費19千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費15千元。
  │  │  │  │  3707901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        14,396│        12,867│         1,529│
  │  │  │  │  3707901020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │         4,175│         3,740│           435│1.本年度預算數 4,175千元,包括人事費 3,542千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 168千元,旅運費 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,542千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 633千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707901021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,233│         3,006│           227│1.本年度預算數 3,233千元,包括人事費 2,833千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 140千元,旅運費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,833千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 400千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707901022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營及公有事業│         3,743│         3,168│           575│1.本年度預算數 3,743千元,包括人事費 3,398千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 112千元,旅運費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,398千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 345千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707901023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         2,989│         2,697│           292│1.本年度預算數 2,989千元,包括人事費 2,709千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 140千元,旅運費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,709千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 280千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707901024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │            44│            44│             0│1.本年度預算數44千元,包括人事費16千元,業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費14千元,旅運費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費28千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707901025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            19│            19│             0│本年度預算數19千元,係專案調查旅運費,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度同。
  │  │  │  │  3707901026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│           193│           193│             0│1.本年度預算數 193千元,包括人事費 100千元,
  │  │  │  │告            │              │              │              │  業務費46千元,旅運費費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 100千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製93千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707909000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│            41│           -41│
  │  │  │  │  3707909011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            41│           -41│上年度公務機車一輛購置預算業已編竣,所列41千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3707909800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           110│           110│             0│仍照上年度預算數編列。
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