84C40801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │內政部 │ 54,884,013│ 31,099,330│ 23,784,683│內政部本年度預算數54,884,013千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數31,099,330千元,增加23,784,683千元。 │ │ │ │ 3808010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 225,074│ 202,401│ 22,673│ │ │ │ │ 3808010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 225,074│ 202,401│ 22,673│1.本科目上年度預算數 197,504千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「國土測量」科目移入客貨兩用車 3輛之 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料等相關經費 4,897千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 225,074千元,包括人事費 167,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,事務費44,768千元,維護費 2,234千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,045千元,材料費 558千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 300千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,961千元,較上年度淨增 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費71,491千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,888千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約聘 3人,約僱32人, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列工友 2人,計減列37人之統籌事務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,辦公器具養護費39千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費72千元,合共 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 212千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 143千元,合共 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費19千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費19千元,合共38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 412千元及材料費15千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]為因應辦理戶役政資訊系統推廣計畫及地籍 │ │ │ │ │ │ │ │ 總歸戶實施計畫需要增加約聘19人,約僱 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計24人,配合增列統籌事務費 296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費24千元,上下班車票費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,合共 752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列法規會部外兼任委員出席費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數,增列退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列中央聯合辦公大樓管理維護費 5,424 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列辦理本部所屬機關及人民團體會計業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務督導及法規彙編等經費 866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依車輛使用年期,增列車輛養護費98千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增出國考察大陸法系國家行政訴願法制 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 1,045千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 212千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列事務費11千元,維護費 6千元及材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 3千元,合共20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增研編內政部統計名詞定義經費 232千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增建立內政統計資料庫計畫經費 6,691千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理公務統計之編報、管理及統計書刊之 │ │ │ │ │ │ │ │ 編印經費 1,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增加強嬰兒出生死亡統計計畫經費 442千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印內政通訊月刊經費 6,523千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列事務費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)政黨審議業務經費 4,070千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 793千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列事務費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出國考察政黨審議制度及政黨運作之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增推動政風、機密維護及安全防護工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 772千元。 │ │ │ │ 3808011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │民政業務 │ 750,884│ 839,525│ -88,641│ │ │ │ │ 3808011001 │ │ │ │ │ │ │ 1│地方自治督導 │ 16,357│ 13,974│ 2,383│1.本年度預算數16,357千元,包括人事費12,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,394千元,旅運費 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,488千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增督導地方自治業務與相關法規之編印及講 │ │ │ │ │ │ │ │ 習經費 1,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導地方政府健全基層組織,增進地方自治功 │ │ │ │ │ │ │ │ 能經費 2,197千元,較上年度淨減66千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導地方政府加強推行公共造產及辦理調解行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政業務經費 338千元,較上年度增加出國考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 美、加、日地方政府辦理公共造產充裕地方財 │ │ │ │ │ │ │ │ 政之制度經費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導全國性政治團體之設立登記及政黨備案業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 450千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增研究改進政治團體相關法制,促進政黨政 │ │ │ │ │ │ │ │ 治發展經費 709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究地方議會法制,提昇議事功能經費 460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則及通案規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)研究改進選舉制度,落實民主政治經費 604千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列62千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)建立議會議事規範,健全議會政治經費 809千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3808011002 │ │ │ │ │ │ │ 2│改善民俗 │ 374,768│ 468,980│ -94,212│1.本年度預算數 374,768千元,包括人事費 3,417 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 9,056千元,旅運費 616千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 360,650千元,委辦費 1,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,569千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究重要禮俗及墓政相關法規經費 1,847千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 522千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則及通案規定減列 296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增編印禮儀民俗論述專輯經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增研修禮儀民俗相關法規經費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強宣導實踐禮儀規範經費 6,010千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導推行祭典及婚喪喜慶節約經費 2,088千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導地方政府管理及維護公墓經費 592千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少補助陳故副總統墓園管理維護工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)端正社會風俗-改善喪葬設施及葬儀計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 361,662千元,較上年度淨減92,988千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助地方政府辦理公墓公園化、增設納 │ │ │ │ │ │ │ │ 骨堂(塔)等設施及葬儀計畫經費94,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增編印喪葬設施簡介書刊經費 775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理推動計畫工作人員觀摩活動經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出國考察殯葬設施及管理制度經費 225 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3808011003 │ │ │ │ │ │ │ 3│山地行政督導 │ 359,759│ 356,571│ 3,188│1.本年度預算數 359,759千元,包括人事費 4,106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,312千元,旅運費 1,104千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 349,545千元,委辦費 1,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,210千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強推動山地行政經費 2,799千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,159千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增出國考察聯合國及美加少數民族政策經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動山地行政業務費 436千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 376千元,合共 812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列山胞工作會報委員及幹事研究費 176千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導山胞生活並維護山胞傳統固有文化經費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,558千元,較上年度淨增 207千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則及通案規定減列 308千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導山胞公費留學保障名額 1名所需補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導推動「台灣省山胞社會發展方案」經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動少數民族之研究及交流計畫經費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增辦理台灣地區都市山胞概況調查計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,692千元。 │ │ │ │ 5308011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │宗教及史蹟業務│ 568,626│ 329,214│ 239,412│ │ │ │ │ 5308011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│宗教團體輔導 │ 17,887│ 17,668│ 219│1.本年度預算數17,887千元,包括人事費 2,086千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,019千元,旅運費 338千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 6,021千元,委辦費 423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,086千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導及辦理各宗教團體活動經費13,266千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,010千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列舉辦宗教團體負責人研習座談會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列推動宗教交流經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列督導與舉辦各項宗教業務活動及修訂宗 │ │ │ │ │ │ │ │ 教法規經費 691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理宗教業務行政人員講習經費 1,030 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理宗教團體訪問活動經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表揚捐資興辦公益慈善事業績優之寺廟及教會 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,583千元,較上年度增加表揚與舉辦績 │ │ │ │ │ │ │ │ 優寺廟教會示範觀摩會經費 964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強宗教宣導經費 952千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度辦理台灣地區宗教團體調查計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,558千元如數減列。 │ │ │ │ 5308011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│史蹟維護 │ 550,739│ 311,546│ 239,193│1.本年度預算數 550,739千元,包括人事費11,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費15,232千元,維護費 2,474千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,202千元,設備及投資 1,380千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 509,050千元,委辦費 9,396千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,212千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,632千元,較上年度淨增 609千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列審查費、出席費等 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理史蹟行政業務費 433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出國考察及觀摩古蹟維護經費 356千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台閩地區古蹟維護經費 451,787千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 190,947千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則及通案規定減列 644千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦古蹟管理維護研習、觀摩會經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助地方政府辦理古蹟規劃及整修經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 191,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費14,561千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 4,469千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列管理維護紅毛城古蹟業務費 1,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及維護費 1,756千元,合共 2,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列多媒體導覽系統個人電腦經費 1,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導地方政府保存及維護地方傳統民俗及有關 │ │ │ │ │ │ │ │ 文物經費74,279千元,較上年度增加舉辦傳統 │ │ │ │ │ │ │ │ 民俗文物、技藝展演及補助地方政府、民間辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理民俗活動等經費42,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)古蹟維護工作之宣導經費 2,768千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 845千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列古蹟維護之宣導工作業務費 870千元。 │ │ │ │ 3808011500 │ │ │ │ │ │ 4│ │戶政業務 │ 1,044,953│ 591,573│ 453,380│ │ │ │ │ 3808011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│戶籍行政 │ 1,022,230│ 569,922│ 452,308│1.本年度預算數 1,022,230千元,包括人事費44,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,業務費 385,751千元,維護費 609千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,057千元,材料費 4,792千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 453,078千元,補助及捐助 8,125千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 122,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,182千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導地方政府辦理戶政工作經費 5,549千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 302千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國籍行政改進措施經費 158千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)戶役政資訊系統推廣工作經費 965,624千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 441,338千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列委辦費 5,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 632 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]因應辦理戶役政資訊系統推廣計畫業務量大 │ │ │ │ │ │ │ │ 幅增加需要,增列約聘15人,約僱 5人,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 20人之人事費10,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出國考察國民身分證電腦化開發經費61 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理基隆市等10縣市戶役政資訊系統推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣工作所需戶役政資料建檔、印製作業手冊 │ │ │ │ │ │ │ │ 等業務費 371,807千元,旅運費 661千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 磁卡身分證材料費 4,052千元,合共 376,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列戶役政單位所需電腦、工作站及機房設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施等設備經費59,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)日據時期戶籍資料微縮作業經費41,717千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增10,148千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 245千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置電腦設備經費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列臨時僱工酬金 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資料建檔、講習訓練等業務費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,電腦及微縮設備等維護費 549千元及微 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮片等材料費 647千元,合共 2,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助戶政事務所辦理戶長索引製作費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 微縮片核對費 7,125千元。 │ │ │ │ 3808011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟活動人口統│ 9,173│ 8,575│ 598│1.本科目係由原「經濟活動人口調查」科目改設。 │ │ │ │計 │ │ │ │2.本年度預算數 9,173千元,包括人事費 2,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 544千元,旅運費 189千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 6,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理經濟活動人口統計作業、資料整理及分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 報告經費 570千元,較上年度依旅運費緊縮原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則核實減列38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦理經濟活動人口統計作業講習經費 446 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導地方政府辦理經濟活動人口統計工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,433千元,較上年度增加補助費 112千元。 │ │ │ │ 3808011503 │ │ │ │ │ │ │ 3│台閩地區人口統│ 6,631│ 6,448│ 183│1.本年度預算數 6,631千元,包括人事費 5,385千 │ │ │ │計編印 │ │ │ │ 元,業務費 1,087千元,旅運費 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,107千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中英文對照人口統計刊物經費 944千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理台閩地區動態登記資料集中統計經費 580 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3808011505 │ │ │ │ │ │ │ 4│推行人口政策 │ 6,919│ 6,628│ 291│1.本年度預算數 6,919千元,包括人事費 3,094千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,105千元,旅運費 420千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)督導及策劃基層人口政策執行小組加強推行人 │ │ │ │ │ │ │ │ 口政策經費 3,232千元,較上年度淨增12千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理人口政策宣導經費 1,811千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加擴大宣導旅運費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及執行移民業務經費 1,876千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加出國考察美加移民業務經費 204千元。 │ │ │ │ 3808012000 │ │ │ │ │ │ 5│ │役政業務 │ 113,253│ 121,265│ -8,012│ │ │ │ │ 3808012001 │ │ │ │ │ │ │ 1│役政管理 │ 109,056│ 118,204│ -9,148│1.本年度預算數 109,056千元,包括人事費12,457 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費21,392千元,旅運費 1,699千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費73,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,771千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)役政教育計畫經費 2,068千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列委辦費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化兵役行政功能經費 1,251千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 178千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列臨時工友酬金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列加強考核地方政府兵役業務所需業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元及旅運費80千元,合共 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強役男動態管理經費 824千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 128千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 233千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增役男複檢體位審查及編印兵役法規等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增進軍人權利及其家屬之優待扶助經費11,895 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強在營軍人家屬及遺族遭遇特別災害救助工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費80,364千元,較上年度減少 9,533千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 8,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)兵役宣導工作經費 1,883千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列37千元。 │ │ │ │ 3808012002 │ │ │ │ │ │ │ 2│兵役動員準備 │ 4,197│ 3,061│ 1,136│1.本年度預算數 4,197千元,包括人事費 2,569千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,497千元,旅運費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,569千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)後備軍人管理及演習經費 293千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 205千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列後備軍人管理、緩召處理及動員召集演 │ │ │ │ │ │ │ │ 習經費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列修訂軍事人力輔助勤務作業經費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兵役與動員業務聯繫會報經費 107千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國民兵管理訓練及軍事勤務隊召集演習經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,335千元,較上年度淨增 831千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列督導考核國民兵管理訓練業務費 872千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808012500 │ │ │ │ │ │ 6│ │地政業務 │ 888,227│ 1,238,346│ -350,119│ │ │ │ │ 3808012501 │ │ │ │ │ │ │ 1│國土測量 │ 401,975│ 293,093│ 108,882│1.本科目上年度預算數 294,490千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出客貨兩用車 3輛之油料等相關經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元列入「行政管理」科目,另由「地籍及不 │ │ │ │ │ │ │ │ 動產服務業管理」科目移入建立基本地形圖資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 庫經費 3,500千元,移出移入數互扺後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 401,975千元,包括人事費29,669 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費23,442千元,維護費 2,551千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,559千元,材料費 1,457千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資11,535千元,補助及捐助 243,516千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費81,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,328千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地籍圖重測計畫經費 236,733千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增51,073千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱31人之人事費 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 114千元,維護費10千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 218千元及材料費 8千元,合共 350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助台灣省地籍圖重測計畫經費58,406 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助金門縣農地地籍圖重測計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)馬祖地區地籍航測計畫經費28,963千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增16,346千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全面展開航空攝影與各項測量製圖工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費85千元,業務費 4,937千元及委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 6,340千元,合共11,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置微電腦 1套經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)基本圖修測計畫經費45,304千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加28,879千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增出國考察數值法測製基本圖業務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理航攝及測製基本圖工作補助費12,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增採用數值法辦理測製相片基本圖50幅經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理航攝飛機 1架送廠檢查經費 6,535 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增修編台灣地區五萬分之一地形圖經費10,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)委託代售二萬五千分之一及五萬分之一地形圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,280千元,較上年度增加 880千元,全 │ │ │ │ │ │ │ │ 數以售圖收入之40%支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增新竹縣新埔鎮及苗栗縣竹南鎮都市土地地 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍圖重測地區加測地形圖試辦計畫經費16,974 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測 │ │ │ │ │ │ │ │ 量計畫經費33,737千元,較上年度淨減 8,341 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 5,393千元及材料費 455千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 5,848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 8,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列臨時僱工酬金 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增出國考察世界網衛星追蹤站資料接收經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理外業測量工作所需人事費36千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,807千元及旅運費 2,242千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 4,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理測量人員訓練經費19,418千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加委託學術機構訓練經費 2,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度建立國土資訊系統基本地形圖資料庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫預算業已編竣,所列 3,500千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度修測二萬五千分之一地形圖計畫預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 6,652千元如數減列。 │ │ │ │ 3808012502 │ │ │ │ │ │ │ 2│地籍及不動產服│ 292,994│ 722,759│ -429,765│1.本科目上年度預算數 726,259千元,配合科目調 │ │ │ │務業管理 │ │ │ │ 整,移出建立基本地形圖資料庫經費 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「國土測量」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 292,994千元,包括人事費14,498 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費10,597千元,維護費10,961千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,025千元,材料費 361千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 3,610千元,補助及捐助 186,874千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費63,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,087千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地登記管理經費 1,617千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 217千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增出國考察土地權利資料公開查詢制度等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列改進土地登記作業旅運費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地登記專業代理人管理與輔導經費 825千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加督導旅運費10千元,其中委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 代售申請書件費用 5千元,係以其售價收入之 │ │ │ │ │ │ │ │ 25%支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研訂不動產交易法規經費 565千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加出國考察不動產交易制度經費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地籍總歸戶實施計畫經費82,683千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 446,095千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列購置資訊設備經費98,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則及通案規定減列 359,613 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]因應辦理地籍總歸戶實施計畫業務量增加需 │ │ │ │ │ │ │ │ 要,增列約聘 4人之人事費 2,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理訓練講習業務費 116千元及資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等維護費10,661千元,合共10,777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增出國考察日本地籍總歸戶實施情形經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地政資訊管理方案經費 196,217千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加補助地方政府辦理經費13,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立土地基本資料庫經費 5,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加國土資訊系統土地基本資料庫之建置及 │ │ │ │ │ │ │ │ 測試委辦費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度研修土地法計畫預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,008千元如數減列。 │ │ │ │ 3808012503 │ │ │ │ │ │ │ 3│地權調整 │ 6,515│ 6,593│ -78│1.本年度預算數 6,515千元,包括人事費 3,998千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,190千元,旅運費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,898千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公有土地管理經費 425千元,較上年度減少22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地徵收業務經費 1,486千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 171千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外國人土地權利之管理經費 521千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強農地管理業務經費 185千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ 3808012504 │ │ │ │ │ │ │ 4│土地利用 │ 155,400│ 179,708│ -24,308│1.本年度預算數 155,400千元,包括人事費 8,514 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,170千元,旅運費 524千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,953千元,委辦費 139,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,234千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強非都市土地使用管理經費 4,938千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 169千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 104千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強山坡地範圍內非都市土地辦理補註使用地 │ │ │ │ │ │ │ │ 類別經費 5,953千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導地方政府辦理市地重劃業務經費 620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導地方政府辦理農地重劃及農村土地規劃更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新經費 226千元,較上年度減少出國考察經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理國土利用現況調查經費 139,429千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減24,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置電腦設備經費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列24,095千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列印製報告書業務費65千元。 │ │ │ │ 3808012505 │ │ │ │ │ │ │ 5│平均地權 │ 17,742│ 20,263│ -2,521│1.本年度預算數17,742千元,包括人事費 7,497千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,039千元,旅運費 342千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39千元,委辦費 6,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,277千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實施平均地權經費 908千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 200千元及業務費39千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列臨時工友酬金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理地價法令講習旅運費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)查編都市地區地價指數經費11,134千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,261千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列出席費、研究費等 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 1,715千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 194 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理基層查價人員講習業務費 1,015千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立土地估價師制度經費 335千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費23千元及旅運費 7千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究電腦輔助土地估價技術經費 1,088千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,215千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 171千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列購置電腦設備經費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列色帶等材料費20千元。 │ │ │ │ 3808012506 │ │ │ │ │ │ │ 6│方域行政 │ 13,601│ 15,930│ -2,329│1.本年度預算數13,601千元,包括人事費 3,893千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,415千元,旅運費 195千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 6,500千元,委辦費 1,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,489千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃勘測全國疆界及行政區域經費 2,785千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 189千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列鐘點費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列委辦費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列處理有關南海業務所需業務費 396千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及委辦費 200千元,合共 596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印國家地圖經費 6,650千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 編印行政區域圖補助費等 2,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水陸地圖審定經費 677千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3808013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │內政資訊業務 │ 99,862│ 140,807│ -40,945│1.本年度預算數99,862千元,包括人事費27,566千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費36,512千元,維護費15,252千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,717千元,材料費 1,976千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資13,689千元,補助及捐助 800千元,委辦費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,843千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,003千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動內政資訊系統經費34,010千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,120千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列內政人員電腦訓練經費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公室自動化作業經費 661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列整體規劃內政資訊系統經費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公室行政支援作業費等 2,178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列維持電腦及其週邊設備正常運轉並研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 改進現有作業系統經費 1,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地政資訊系統規劃及維護作業處理經費24,518 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減49,797千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 464 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理地理圖形資訊系統經費24,201千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理國土資訊系統規劃等經費34,906千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列地政資訊系統規劃經費 9,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃及推動內政資訊縮影管理系統經費 7,246 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 1,998千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資料建檔費等 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費60千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理全台灣地區土地登記簿縮影資料處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理及索引系統維護之資訊設備等經費 2,257 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)行政資訊系統開發及維護處理經費 9,395千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 1,410千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列內政相關法規線上檢索功能經費22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列歲計及會計管理系統經費 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列公文書電腦製作及列印等電子網路處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列規劃民政資訊系統經費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列檔案文書影像及調閱電子處理系統經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列財產管理電子處理作業系統經費 393千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列公文管理電子處理作業經費 1,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列執行並維護人事基本資料處理、選員系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統及開發人事資料影像處理系統經費 1,088 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列執行本部通訊地址列印及村里長資料建 │ │ │ │ │ │ │ │ 檔經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列社會資訊規劃及系統維護經費 2,033 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增執行並維護政治團體(政黨)資訊管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理系統經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)著作權註冊管理系統經費 850千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少購置電腦軟硬體設備及週邊設備等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ 6808013500 │ │ │ │ │ │ 8│ │社會行政業務 │ 136,534│ 137,099│ -565│1.本年度預算數 136,534千元,包括人事費20,446 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費18,680千元,旅運費 2,933千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助92,075千元,獎勵及濟助費 2,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,455千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全社會團體組織及推行改善社會風氣經費66 │ │ │ │ │ │ │ │ ,923千元,較上年度依旅運費緊縮原則及通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定減列 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理消費者保護工作經費32千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,088千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全工商及自由職業團體組織經費 2,701千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 272千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列臨時工友酬金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理團體輔導訪察,檢討研修團體法規 │ │ │ │ │ │ │ │ 及編印有關宣導刊物等業務費 393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)健全農漁會團體組織經費 2,906千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化合作事業經費44,517千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 132千元。 │ │ │ │ 6808013600 │ │ │ │ │ │ 9│ │社會福利服務業│ 7,928,797│ 7,346,610│ 582,187│1.本科目上年度預算數 7,337,924千元,配合科目 │ │ │ │務 │ │ │ │ 調整,由「社區發展研究訓練業務」科目移入相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關業務經費 8,686千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,928,797千元,包括人事費15,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,業務費22,313千元,維護費61千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,636千元,補助及捐助 7,872,726千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費16,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,419千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展社會福利綜合工作經費92,803千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增42,671千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列規劃辦理社會工作個案管理系統之開發 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 265千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 111 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列宣導及編印出版國內外有關社會福利之 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料經費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託專家學者進行整體社會福利需求之 │ │ │ │ │ │ │ │ 實證研究等委辦計畫經費 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列補助加強社會工作員福利及充實交通工 │ │ │ │ │ │ │ │ 具等經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列補助績優社會工作員出國考察研習觀摩 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列補助實施加強家庭教育促進社會和諧計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列補助辦理社會工作員研習、座談會及 │ │ │ │ │ │ │ │ 在職訓練進修等經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展兒童福利服務經費 995,663千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 167,663千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助興建、擴建及改建社區托兒所經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列獎勵興建或購置成屋採公設民營設置示 │ │ │ │ │ │ │ │ 範托兒所經費 167,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列獎勵績優托兒所及表揚優良保育員等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理托嬰所、托兒所及課後托育中心評 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列獎勵兒童福利機構團體辦理兒童福利創 │ │ │ │ │ │ │ │ 新服務措施經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列改善充實育幼院及托兒所設備經費18,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦理示範性托兒所教保觀摩托育研習等 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列設置兒童福利中心經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列建立兒童保護網路,設置兒童緊急庇護 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心經費 240,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增補助地方政府辦理生活扶助、收養調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查服務、親職教育及輔導教育等經費98,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增補助地方政府及公立兒童機構團體聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱專業工作人力經費 453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增補助辦理托兒機構安全衛生檢查與改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增委託辦理兒童福利專業人員證照制之 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究等委辦計畫經費 3,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展少年福利服務經費 461,202千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增31,202千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列廣設青少年福利服務中心經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理少年福利工作推廣等經費 2,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設立各類少年福利機構經費16,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助現有青少年福利服務中心之設備改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善及延長服務費用經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增補助地方政府聘僱專業工作人力經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增委託辦理機構工作模式之研究等委辦計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展婦女福利服務經費 155,118千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增17,918千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設置婦女福利中心經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列成立婦女志願服務團體經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列加強宣導及辦理婦女福利活動等經費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理婦女保護措施經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理婦女福利工作人員訓練經費 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列擴大推廣社區成立媽媽教室經費 8,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增補助地方政府聘僱專業工作人力經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增委託辦理婦女福利服務中心及婦女福利 │ │ │ │ │ │ │ │ 機構設置標準之調查及研究等委辦計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展老人福利服務經費 2,055,759千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增91,159千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助公私立老人扶養機構提昇公費院民 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活品質經費 163,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理老人福利專業訓練及研究發展工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理老人在宅服務及建立在宅服務員證 │ │ │ │ │ │ │ │ 照制度經費10,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理日間托老並成立老人寄宿中心經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理老人保護方案經費 5,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理老人營養方案經費88,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列補助成立老人文康活動中心及辦理活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 110,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列充實社區長壽俱樂部設備設施經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列辦理老人健康檢查及敬老保健服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增補助地方政府聘僱專業工作人力經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列委託辦理老人福利機構設立標準法規 │ │ │ │ │ │ │ │ 修正之研究等委辦計畫經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展社區發展及研究訓練工作經費 197,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增39,270千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 751 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛油料費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理各項社區活動及志願服務團工作等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理示範社區經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列編印社區發展季刊、辦理研討會及各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究計畫等經費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列興建及修繕社區活動中心經費90,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列充實社區活動中心設施及設備經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推展殘障福利服務經費 3,958,209千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 194,360千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列獎助籌設重殘養護機構、福利工場及各 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市福利服務中心經費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列獎助進用殘障者經費85,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列扶助殘障者自力更生經費 100,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 106千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列獎助充實殘障福利設施及設備經費 109 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列獎助設置無障礙生活環境經費48,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列獎助辦理殘障者生活、養護、教養、醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 療及輔助器具經費 210,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增加辦理殘障福利工作之研究及評鑑等兼職 │ │ │ │ │ │ │ │ 酬金 839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列獎助辦理殘障者之調查、鑑定及職能評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估經費23,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦理殘障福利專業人員之培訓經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列補助地方政府聘僱專業工作人力經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增委託辦理職能復健評估制度運作之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究等委辦計畫經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理社會福利各項調查計畫經費 5,668千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 2,332千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理台灣地區社會福利服務業調查計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理台灣地區社區建設與活動調查計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理台灣地區各級人民團體文化活動調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查計畫經費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理台灣地區國民生活狀況調查經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6608013700 │ │ │ │ │ │10│ │社會保險業務 │ 35,926,751│ 16,946,135│ 18,980,616│1.本年度預算數35,926,751千元,包括人事費 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,業務費11,939千元,旅運費 1,152千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助35,896,620千元,委辦費 8,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,380千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會保險之研究規劃經費15,825千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增15,052千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增舉辦國際性、全國性年金保險制度研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會及宣導社會保險等相關經費 6,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增委託辦理國民年金與監理制度研究計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農民健康保險業務經費35,568,247千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增18,854,879千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]全民健康保險預定於八十三年十二月起實施 │ │ │ │ │ │ │ │ ,編列全民健康保險實施前農民健康保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助 4,675,040千元,及全民健康保險實施 │ │ │ │ │ │ │ │ 後農民健康保險費補助 9,203,080千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共13,878,120千元,均屬補助費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 5,169,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]補助農民健康保險之虧損經費編列21,683,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列13,683,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助農會辦理農保宣導、研討及講習經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農民健康保險監理業務經費 8,799千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 230千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 207 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合醫療院所診療費用爭議案件急速增加, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列聘任醫師協助審查之酬金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)低收入戶健康保險業務經費 301,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加80,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]全民健康保險預定於八十三年十二月起實施 │ │ │ │ │ │ │ │ ,編列全民健康保險實施前低收入戶健康保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費補助 100,833千元,及全民健康保險實 │ │ │ │ │ │ │ │ 施後低收入戶健康保險費補助 141,167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 242,000千元,均屬補助費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增全民健康保險實施後有關補助低收入戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 納入全民健康保險部分負擔費用58,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增補助台灣省政府辦理殘障者健康保險業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,000千元。 │ │ │ │ 6708013800 │ │ │ │ │ │11│ │社會救助業務 │ 6,602,345│ 2,327,984│ 4,274,361│1.本年度預算數 6,602,345千元,包括人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,業務費 1,472千元,旅運費 429千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 6,597,909千元,獎勵及濟助費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,489千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助省市辦理低收入戶各項救助措施經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元,較上年度增加 480,000千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合提高生活補助費之發放標準,增列低收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入戶家庭生活補助費 340,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合申請補助人數增加及補助標準提高,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列低收入者自立之救助措施經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合申請補助人數增加,增列低收入戶就學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活補助費 120,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導辦理各項救助工作經費 174,974千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 8,594千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助中國災胞救助總會辦理各項救助工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費16,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列臨時工友酬金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列舉辦社會救助業務人員研習,獎勵民間 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資興辦救助事業及督導救助業務經費 158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增獎助興辦遊民收容服務,補助各項軟、 │ │ │ │ │ │ │ │ 硬體服務經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強醫療補助業務經費 184,510千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費46千元及旅運費26千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 300,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加補助救助基金 100,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助省市政府辦理中低收入老人生活津貼發放 │ │ │ │ │ │ │ │ 措施經費 4,131,372千元,較上年度配合提高 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助標準及放寬補助範圍增列 3,702,972千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5308014500 │ │ │ │ │ │12│ │著作權業務 │ 85,417│ 58,110│ 27,307│1.本科目係由原「著作權註冊業務」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,417千元,包括人事費31,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費52,568千元,旅運費 1,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,163千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)著作權登記業務經費26,777千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增10,611千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列著作權登記案件審查費及糾紛鑑定費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列印製著作權登記申請須知、書表、法令 │ │ │ │ │ │ │ │ 單行本及登記簿謄本等經費 1,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增核准著作權登記事項刊登總統府公報印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費11,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)著作權授權利用業務經費 216千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 378千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列使用報酬數額之審議業務經費 376千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理著作權強制授權業務印製申請書表 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列公益活動使用報酬率之調整業務經費38 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)著作權審議及調解委員會之審議、調解及諮詢 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,071千元,較上年度增加研究及資料蒐 │ │ │ │ │ │ │ │ 集費等 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)著作權法令宣導經費36,283千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加26,606千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為普及著作權觀念增列製作電視及廣播節目 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合有關單位舉辦著作權法令大型宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列舉辦著作權有關之座談及研討會經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列編印著作權宣導資料及製作宣傳品經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)協助取締著作權侵害經費 830千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 8千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 202千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費33 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列舉辦協調取締事宜之研討座談會經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動國際著作權關係經費 2,350千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 662千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列聘用律師及顧問以加強蒐集各國有關智 │ │ │ │ │ │ │ │ 慧財產權保護及對外談判之各類資訊經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國際著作權法令研究及彙編經費 727千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列訂購國內外著作權法制期刊、論述經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印各國著作權法彙編等經費 235千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度辦理結合民間團體推動著作權保護預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列11,890千元如數減列。 │ │ │ │ 5308015000 │ │ │ │ │ │13│ │大成至聖先師奉│ 14,047│ 10,233│ 3,814│1.本年度預算數14,047千元,包括人事費13,830千 │ │ │ │祀 │ │ │ │ 元,事務費 200千元,維護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,830千元,較上年度淨增 3,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 439 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列至聖奉祀官人事費 2,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整理有關至聖林廟典章文物及掌理大成至聖先 │ │ │ │ │ │ │ │ 師及四配祭祀事宜經費 217千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列統籌事務費 4千元及其他事務費 2千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 6千元。 │ │ │ │ 5908015500 │ │ │ │ │ │14│ │建築研究業務 │ 154,822│ 156,680│ -1,858│ │ │ │ │ 5908015501 │ │ │ │ │ │ │ 1│建築及都市發展│ 70,019│ 66,993│ 3,026│1.本年度預算數70,019千元,包括人事費18,040千 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 元,業務費13,308千元,維護費 485千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,436千元,材料費 1,503千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,750千元,補助及捐助 800千元,委辦費30,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,249千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建築管理與法規體系之檢討經費 9,054千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 891千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 519千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列委辦費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建築使用狀況與居住行為調查研究經費 4,676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 413千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)營建技術與材料研究發展經費 8,043千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 652千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列委辦費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列輕質骨材混凝土拌製等所需材料費 953 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建築結構系統與規範研究經費 6,998千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列委辦費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建築物理及環境控制調查研究經費 6,655千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 216千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列委辦費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列調查研究工作稿費及出席費等 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建築研究所設施規劃及管理規章之研擬經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,778千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)建築防火性能檢驗測試及應用研究經費20,566 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 3,157千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 4,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗測試及應用研究工作出席費及研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列印刷、調查作業等業務費 3,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列防火試驗室各項儀器設備保養維修費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理建材耐燃防焰性檢測及試驗所需材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列購置氣體分析儀、多功能數據集錄機等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 2,750千元。 │ │ │ │ 5908015502 │ │ │ │ │ │ │ 2│建築技術及資訊│ 84,803│ 89,687│ -4,884│1.本年度預算數84,803千元,包括人事費15,756千 │ │ │ │推廣 │ │ │ │ 元,事務費16,737千元,業務費15,895千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 225千元,旅運費 1,435千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,840千元,補助及捐助 6,200千元,委辦費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,499千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,961千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,720千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增27千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費14千元及車輛油料費17 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列公務車輛稅金 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列其他事務費34千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,合共35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費92 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)營建自動化中程計畫經費44,482千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 6,194千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出席費、稿費、研究費等 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 642千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列圖形工作站等設備購置經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則及通案規定減列 4,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建築資料電腦化與服務經費 6,722千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 522千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列邀請學者專家出席會議支給出席費及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費等 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國參加「國際建築研究資訊聯盟」主 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦國際研討會經費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建築工法、技術、材料設備之諮詢服務經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,144千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建築安全防災推廣計畫經費 774千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 3千元。 │ │ │ │ 7308018100 │ │ │ │ │ │15│ │非營業循環基金│ 293,000│ 590,000│ -297,000│ │ │ │ │ 7308018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央國民住宅基│ 293,000│ 590,000│ -297,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │金 │ │ │ │1.為辦理國民住宅興建計畫,核列中央國民住宅基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 293,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度中央國民住宅基金以以前年度未分配賸餘 │ │ │ │ │ │ │ │ 及當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 不再編列,所列 590,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019000 │ │ │ │ │ │16│ │一般建築及設備│ 29,640│ 41,567│ -11,927│ │ │ │ │ 3808019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 9,000│ -│ 9,000│參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站第 4、 5 │ │ │ │ │ │ │ │基地聯合開發計畫,興建地上十八層、地下三層辦 │ │ │ │ │ │ │ │公大樓總造價 1,984,920千元,內政部依分得樓板 │ │ │ │ │ │ │ │面積 41,156.65平方公尺,分擔建造費 1,768,330 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分 4年辦理,本年度先行編列規劃設計費 9 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │ 3808019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 11,276│ 2,626│ 8,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統計業務所需電腦設備經費 636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地政業務所需電腦設備經費10,640千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理數值土地複丈工作用手提式個人電腦30套 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理地籍測量人員訓練用個人電腦 6套經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理應用全球定位系統實施台閩地區基本控制 │ │ │ │ │ │ │ │ 點測量用個人電腦 3套 180千元,彩色繪圖軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體 1套 100千元,彩色排版系統軟體 1套 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理基本地形圖資料庫用個人電腦 3套經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元及國土資訊系統軟體 3套經費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理台灣省地籍圖重測用微電腦 4套經費 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置統計業務用電腦設備及地政業務用電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備等預算業已編竣,所列 2,626千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3808019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 759│ 5,885│ -5,126│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換客貨兩用車 1輛經費 409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點 │ │ │ │ │ │ │ │ 測量計畫需要,購置行動電話 5具經費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.因應社政業務需要,購置行動電話 1具經費50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.因應一般行政業務需要,購置行動電話 1具經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換公務車輛及地政業務用車輛及行動電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話等預算業已編竣,所列 5,885千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 8,605│ 33,056│ -24,451│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換統計業務用影印機 1台經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地政業務用雜項設備經費 7,956千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理應用全球定位系統實施台閩地區基本控制 │ │ │ │ │ │ │ │ 點測量計畫需要,購置野外測量用衛星接收儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 及週邊設備 3套 4,500千元,衛星測量中心辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公桌椅 8套56千元,合共 4,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理國土利用現況調查業務需要,購置彩色靜 │ │ │ │ │ │ │ │ 電繪圖儀 1套 2,200千元,掃描儀 1台 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,半自動影像資料向量化轉換軟體 1套 260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,數位板 1套 340千元,合共 3,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.因應政風業務需要,購置碎紙機27台經費 459千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換社政業務用冷氣機 2台60千元,飲水機 1台 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,公文櫃 8座56千元,合共 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置地政業務用雜項設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列33,056千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019800 │ │ │ │ │ │17│ │第一預備金 │ 21,781│ 21,781│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |