84C40827.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008270000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │警政署空中警察│       200,768│       970,758│      -769,990│警政署空中警察隊本年度預算數 200,768千元,較
  │  │  │  │隊            │              │              │              │上年度法定預算數 970,758千元,減少 769,990千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3808270100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,921│        29,735│          -814│
  │  │  │  │  3808270101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,921│        29,735│          -814│1.本科目上年度預算數22,648千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「空中勤務」科目移入 7,087千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,921千元,包括人事費24,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,989千元,維護費 936千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,534千元,特別費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,312千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,609千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 814千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列統籌事務費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列車輛油料費54千元及非消耗品18千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列退休退職人員三節慰問金 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費17千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 2千元及車輛養護費 8千元,合共27
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列直昇機停機棚屋頂一次性修繕費 961千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合成立台中分隊,購置中型警備車 1輛、
  │  │  │  │              │              │              │              │      機車 1輛,增列車輛油料費53千元及養謢費
  │  │  │  │              │              │              │              │      11千元,合共64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      62千元。
  │  │  │  │  3808271000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空中警察業務  │       170,370│       163,906│         6,464│
  │  │  │  │  3808271020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│空中勤務      │       170,370│       163,906│         6,464│1.本科目上年度預算數 170,993千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出 7,087千元列入「行政管理」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 170,370千元,包括人事費59,260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費32,738千元,維護費76,618千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,561千元,獎勵及濟助費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,260千元,較上年度增加 4,939
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列新進飛行員基本及超時鐘點費 3,456千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列直昇機修護員隨機鐘點費 1,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強直昇機維修確保飛航安全經費90,591千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 7,520千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列維護費 2,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新購中型直昇機 5架增列保險費 1,392
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列本隊部及第一分隊辦公廳舍及直昇機停
  │  │  │  │              │              │              │              │      機坪租金 8,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,519千元,較上年度淨減 5,995千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列直昇機飛行訓練器材等裝備費 132
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列直昇機油料費 1,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 483千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列獎勵及濟助費 988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依警察服制條例規定,增列員警服裝費 480
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列新進飛行員及修護員訓練費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]上年度配合新購直昇機需要派員至國外受訓
  │  │  │  │              │              │              │              │      、檢驗、試飛及接收等出國旅費業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │      所列 3,330千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           977│       776,617│      -775,640│
  │  │  │  │  3808279002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         2,000│        -2,000│上年度增建直昇機自動導航系統維護所需電磁隔離
  │  │  │  │              │              │              │              │防塵工作間等預算業己編竣,所列 2,000千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  3808279010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│           695│          -695│上年度購置電腦週邊設備等預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │95千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           507│       772,658│      -772,151│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合成立台中分隊,購置中型警備車 1輛 466千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及機車 1輛41千元,合共 507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度採購直昇機、三功能包括空用攝影、微波
  │  │  │  │              │              │              │              │  影像立即傳送、地面自動追蹤功能接收系統及車
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛等預算業已編竣,所列 772,658千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3808279019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           470│         1,264│          -794│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購及汰換冷氣機及影印機等辦公設備經費 470
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度裝置直昇機自動導航系統維護所需工作間
  │  │  │  │              │              │              │              │  入口人員絕塵消磁設備及採購辦公桌椅、除濕機
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 1,264千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           500│           500│             0│仍照上年度預算數編列。
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