84C40833.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008330000 │ │ │ │ │10│ │ │警政署保安警察│ 902,976│ 846,305│ 56,671│警政署保安警察第三總隊本年度預算數 902,976千 │ │ │ │第三總隊 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 846,305千元,增加56,6 │ │ │ │ │ │ │ │71千元。 │ │ │ │ 3808330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 116,233│ 115,922│ 311│ │ │ │ │ 3808330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 116,233│ 115,922│ 311│1.本年度預算數 116,233千元,包括人事費83,502 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費21,137千元,維護費 6,976千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 555千元,補助及捐助 2,783千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 1,046千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,660千元,較上年度淨增 4,285 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列退休金優惠存款貼補差額利息 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,573千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,974千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人,約僱 6人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之人事費 3,173千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費96千元,辦公器具養護費 8千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 332千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,合共 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費32千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費43千元,合共75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合新購大型警備車 2輛及中小型汽車15輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列保險費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列刑事及安檢器材養護費38千元。 │ │ │ │ 3808331500 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 739,273│ 687,540│ 51,733│ │ │ │ │ 3808331501 │ │ │ │ │ │ │ 1│財稅警察工作 │ 739,273│ 687,540│ 51,733│1.本年度預算數 739,273千元,包括人事費 705,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費28,037千元,旅運費 4,994千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 705,542千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費50,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財稅機關安全維護經費 5,574千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,944千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列員工水電補助費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各大、中隊炊事外包經費 3,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貨櫃安全檢查業務經費21,331千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 227千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,137千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依警察服制條例規定增列員警服裝費 1,554 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合海關海運通關自動化增列電話費及數據 │ │ │ │ │ │ │ │ 機租金等 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑案處理業務經費 3,674千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)員警教育訓練經費 3,152千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列汰換常訓柔道及跆拳道服裝費61千元。 │ │ │ │ 3808339000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 45,970│ 41,343│ 4,627│ │ │ │ │ 3808339002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 16,881│ 18,881│ -2,000│興建高雄第 3大隊第 1中隊隊部辦公大樓,地上 5 │ │ │ │ │ │ │ │層,地下 1層計 2,000平方公尺,按每平方公尺16 │ │ │ │ │ │ │ │,656.5元,核列建築費33,313千元,連同設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │費 1,966千元及工程管理費 483千元,合共35,762 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分 2年辦理,除83年度已編列18,881千元外 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度編列第 2年經費16,881千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少 2,000千元。 │ │ │ │ 3808339010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 5,294│ 2,272│ 3,022│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置中型電腦 1套、個人電腦 3套及終端機設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 10套等經費 5,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置32位元電腦、終端機、手提行動電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備預算業已編竣,所列 2,272千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808339011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 15,179│ 17,970│ -2,791│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依「後續警政建設方案」充實警用車輛規定購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 大型警備車 2輛、中型警備車 2輛、刑事偵查車 │ │ │ │ │ │ │ │ 3輛及巡邏車10輛經費11,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換偵防車 1輛及警備車 3輛經費 1,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換總隊部數位式交換機經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換大型警備車 1輛、公務車 1輛、警備 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 9輛、偵防車17輛及機車88輛等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列17,970千元如數減列。 │ │ │ │ 3808339019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 8,616│ 2,220│ 6,396│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高雄第 3大隊第 1中隊所需辦公桌椅、冷氣機、 │ │ │ │ │ │ │ │ 壁櫃及總隊部汰換廚房設備等經費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置機動型X光貨物偵檢車 1輛經費 7,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度配合桃園第 2大隊第 4中隊興建 4層大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需購置辦公桌椅、冷氣機、擴音設備、廚房設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及購置安全檢查、刑事器材等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,220千元如數減列。 │ │ │ │ 3808339800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |