84C40833.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008330000  │              │              │              │
  │10│  │  │警政署保安警察│       902,976│       846,305│        56,671│警政署保安警察第三總隊本年度預算數 902,976千
  │  │  │  │第三總隊      │              │              │              │元,較上年度法定預算數 846,305千元,增加56,6
  │  │  │  │              │              │              │              │71千元。
  │  │  │  │  3808330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       116,233│       115,922│           311│
  │  │  │  │  3808330101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       116,233│       115,922│           311│1.本年度預算數 116,233千元,包括人事費83,502
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費21,137千元,維護費 6,976千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 555千元,補助及捐助 2,783千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 1,046千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,660千元,較上年度淨增 4,285
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列退休金優惠存款貼補差額利息 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,573千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,974千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人,約僱 6人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列 7人之人事費 3,173千元,統籌事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費96千元,辦公器具養護費 8千元,合共 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 332千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      89千元,合共 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費32千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費43千元,合共75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合新購大型警備車 2輛及中小型汽車15輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列保險費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列刑事及安檢器材養護費38千元。
  │  │  │  │  3808331500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │       739,273│       687,540│        51,733│
  │  │  │  │  3808331501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財稅警察工作  │       739,273│       687,540│        51,733│1.本年度預算數 739,273千元,包括人事費 705,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,業務費28,037千元,旅運費 4,994千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 705,542千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費50,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財稅機關安全維護經費 5,574千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,944千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列員工水電補助費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各大、中隊炊事外包經費 3,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貨櫃安全檢查業務經費21,331千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 227千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,137千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依警察服制條例規定增列員警服裝費 1,554
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合海關海運通關自動化增列電話費及數據
  │  │  │  │              │              │              │              │      機租金等 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑案處理業務經費 3,674千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員警教育訓練經費 3,152千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列汰換常訓柔道及跆拳道服裝費61千元。
  │  │  │  │  3808339000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        45,970│        41,343│         4,627│
  │  │  │  │  3808339002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        16,881│        18,881│        -2,000│興建高雄第 3大隊第 1中隊隊部辦公大樓,地上 5
  │  │  │  │              │              │              │              │層,地下 1層計 2,000平方公尺,按每平方公尺16
  │  │  │  │              │              │              │              │,656.5元,核列建築費33,313千元,連同設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │費 1,966千元及工程管理費 483千元,合共35,762
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,分 2年辦理,除83年度已編列18,881千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │,本年度編列第 2年經費16,881千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │少 2,000千元。
  │  │  │  │  3808339010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         5,294│         2,272│         3,022│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置中型電腦 1套、個人電腦 3套及終端機設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  10套等經費 5,294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置32位元電腦、終端機、手提行動電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  等設備預算業已編竣,所列 2,272千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3808339011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        15,179│        17,970│        -2,791│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依「後續警政建設方案」充實警用車輛規定購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  大型警備車 2輛、中型警備車 2輛、刑事偵查車
  │  │  │  │              │              │              │              │   3輛及巡邏車10輛經費11,604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換偵防車 1輛及警備車 3輛經費 1,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換總隊部數位式交換機經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換大型警備車 1輛、公務車 1輛、警備
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 9輛、偵防車17輛及機車88輛等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列17,970千元如數減列。
  │  │  │  │  3808339019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         8,616│         2,220│         6,396│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.高雄第 3大隊第 1中隊所需辦公桌椅、冷氣機、
  │  │  │  │              │              │              │              │  壁櫃及總隊部汰換廚房設備等經費 1,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置機動型X光貨物偵檢車 1輛經費 7,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度配合桃園第 2大隊第 4中隊興建 4層大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需購置辦公桌椅、冷氣機、擴音設備、廚房設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及購置安全檢查、刑事器材等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 2,220千元如數減列。
  │  │  │  │  3808339800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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