84C41401.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0014010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國防部本部    │        95,364│        83,636│        11,728│1.國防部本部本年度預算數95,364千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數75,321千元增加20,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數75,321千元,連同由國
  │  │  │  │              │              │              │              │  防部所屬「後勤綜合勤務」科目移入 8,315千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  4814010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        89,564│        67,366│        22,198│
  │  │  │  │  4814010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        88,814│        67,366│        21,448│1.本年度預算數88,814千元,包括人事費45,622千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、事務費 2,320千元、業務費 4,423千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,933千元、旅運費 3,829千元、委辦費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,189千元、獎勵及濟助費10,756千元、特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,622千元,較上年度淨減 1,967
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列無繼續性人事費 2,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費43,192千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增23,415千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增委託民間專家學者參與研究國防政策等
  │  │  │  │              │              │              │              │      Q項經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增部長巡視三軍部隊經費 9,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增法制司訴願、賠償業務經費 1,090千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 425千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  4814010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           750│             -│           750│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 750千元均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目係新增「辦公室自動化」資訊管理作業經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 750千元。
  │  │  │  │  4814019000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般建築及設備│         5,800│        16,270│       -10,470│
  │  │  │  │  4814019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         5,800│        16,270│       -10,470│購置電腦暨週邊資訊設備經費22,070千元,分二年
  │  │  │  │              │              │              │              │辦理,除畢~度已編列16,270千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │第二年經費 5,800千元,較上年度減少10,470千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
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