84C41401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0014010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國防部本部 │ 95,364│ 83,636│ 11,728│1.國防部本部本年度預算數95,364千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數75,321千元增加20,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數75,321千元,連同由國 │ │ │ │ │ │ │ │ 防部所屬「後勤綜合勤務」科目移入 8,315千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 4814010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 89,564│ 67,366│ 22,198│ │ │ │ │ 4814010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 88,814│ 67,366│ 21,448│1.本年度預算數88,814千元,包括人事費45,622千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、事務費 2,320千元、業務費 4,423千元、維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,933千元、旅運費 3,829千元、委辦費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,189千元、獎勵及濟助費10,756千元、特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,622千元,較上年度淨減 1,967 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列無繼續性人事費 2,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費43,192千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增23,415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增委託民間專家學者參與研究國防政策等 │ │ │ │ │ │ │ │ Q項經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增部長巡視三軍部隊經費 9,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增法制司訴願、賠償業務經費 1,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 425千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 750│ -│ 750│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 750千元均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目係新增「辦公室自動化」資訊管理作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 750千元。 │ │ │ │ 4814019000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般建築及設備│ 5,800│ 16,270│ -10,470│ │ │ │ │ 4814019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 5,800│ 16,270│ -10,470│購置電腦暨週邊資訊設備經費22,070千元,分二年 │ │ │ │ │ │ │ │辦理,除畢~度已編列16,270千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │第二年經費 5,800千元,較上年度減少10,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |