84C41402.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0014020000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國防部所屬 │ 252,162,615│ 258,399,993│ -6,237,378│1.國防部所屬本年度預算數 252,162,615千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數 258,399,993千元,減少 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,378千元;其中非機密部分本年度預算數計編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 159,025,099千元,較上年度法定預算數 115 │ │ │ │ │ │ │ │ ,672,262千元,增加43,352,837千元;另極機密 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分計編列93,137,516千元,其內容詳第三冊。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 115,672,262千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合業務移轉,由「後勤綜合勤務」科目移出 8,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,列入國防部本部「行政管理」科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │ 外;另配合科目調整後,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。其科目調整情形如次: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)極機密之「政治作戰」科目移出33,836千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入非機密之「政戰工作」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)極機密之「通信電子」科目移出49,199千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入非機密之「通信管理」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原極機密之「留學教育」科目移出 471,160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入非機密之「幹部進修及學術研究」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)原極機密之「兵員補充」科目移出79,987千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「動員整備」科目移出 5,766千元,列入非 │ │ │ │ │ │ │ │ 機密之「行政管理」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)原極機密之「重要軍事武器裝備之零附件購製 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移出10,767,053千元,列入非機密之「 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備之零附件購製」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)原極機密之「重要軍事補給品購製」科目移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,874,208千元,列入非機密之「一般補給品 │ │ │ │ │ │ │ │ 購製」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)原極機密之「重要武器裝備基地修護」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出 492,032千元,列入非機密之「一般裝備基 │ │ │ │ │ │ │ │ 地修護」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)原極機密之「服裝」科目移出 2,324,421千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入非機密之「服裝」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)原極機密之「武器裝備採購整備及製造」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出 493,301千元、原「重要戰備支援裝備採 │ │ │ │ │ │ │ │ 購整備及製造」科目移出 584,599千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 非機密之「一般戰備支援裝備購製」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 極機密之「薪給」科目移出27,825,089千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入非機密之「俸給」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 極機密之「戰備交通工程及設備」科目移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,236,080千元,列入非機密之「房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目。 │ │ │ │ 4814020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │軍事行政 │ 2,664,719│ 2,772,533│ -107,814│1.本年度預算數 2,664,719千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 826,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 981,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 299,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 299,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 129,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 126,459千元。 │ │ │ │ 4814020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 2,320,217│ 2,440,227│ -120,010│1.本科目係由上年度預算「行政業務」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 2,273,041千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由原「計畫及編裝」科目移入30,419千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「業務研究考核」科目移入 6,327千元,「外 │ │ │ │ │ │ │ │ 事」科目移入45,338千元,原極機密之「兵員補 │ │ │ │ │ │ │ │ 充」科目移入79,987千元,「動員整備」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 5,766千元,另移出經費 651千元列入「後勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 綜合勤務」科目,移入移出數互抵後,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 2,320,217千元,包括人事費48,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元、事務費 1,529,743千元、業務費 241,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元、維護費 115,894千元、旅運費 159,956 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、材料費37,364千元、委辦費68,400千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費85,212千元、損失及賠償費21,647 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、軍事裝備及設施11,261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理官兵獎賞業務經費30,860千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理留守業務作業經費14,204千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理預備軍官選退業務經費18,628千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理兵員徵退業務經費79,187千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理法制作業經費 1,310千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理外事服務業務經費 805千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費 695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理外賓接待業務經費41,086千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 2,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理行政事務經費 1,691,877千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費81,788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理其他作業經費 167,752千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費65,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理後管作業經費 5,766千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 辦理計畫作業經費 9,778千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 辦理系統分析業務經費15,037千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 辦理研考作業經費 6,327千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 辦理主計作業經費29,808千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 辦理財務勤務業務經費28,585千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 辦理人事作業業務經費 115,773千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列軍人補給證印製等經費21,929千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17) 辦理軍法作業經費25,341千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費 6,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (18) 辦理史政作業經費23,297千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列戰史大辭典編纂等經費 726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (19) 辦理編裝作業經費11,650千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列新編軍職專長表印製等經費 8,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (20) 辦理人力管理業務經費 3,146千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列人力規劃作業經費 902千元。 │ │ │ │ 4814020102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 344,502│ 332,306│ 12,196│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「勤務 │ │ │ │ │ │ │ │ 支援」項下「資訊管理」科目移入 332,306千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 344,502千元,包括人事費 6,933 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費91,098千元、維護費 197,543千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 9,459千元、材料費30,760千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 2,961千元、軍事裝備及設施 5,748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理資訊處理作業經費92,252千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列電腦作業經費 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理資訊設備租金及維護經費 252,250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列電腦維護經費11,681千元。 │ │ │ │ 4814021000 │ │ │ │ │ │ 2│ │政戰業務 │ 4,207,588│ 5,155,495│ -947,907│1.本年度預算數 4,207,588千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,166,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 349,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部97,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 116,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部79,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 397,655千元。 │ │ │ │ 4814021020 │ │ │ │ │ │ │ 1│政戰工作 │ 934,430│ 962,158│ -27,728│1.本科目上年度預算數 915,801千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由原「一般保修業務」科目移入12,521千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由極機密之「政治作戰」科目移入33,836千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 934,430千元,包括人事費72,889 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 577,318千元、維護費13,523千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費58,746千元、材料費71,191千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 126,559千元、軍事裝備及設施14,204 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理愛國教育業務經費98,143千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 4,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理文康活動業務經費 536,986千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費21,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理官兵與民眾服務經費 128,980千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 2,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理政戰器材購置維護經費12,351千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理軍事新聞業務經費 7,066千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理各級政戰單位工作經費 112,518千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理幹部管理業務經費10,316千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列工作督考及教育測驗等經費 1,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理監察業務經費28,070千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 單位調整業務經費 184千元。 │ │ │ │ 4814021021 │ │ │ │ │ │ │ 2│後備軍人輔導 │ 324,945│ 324,945│ 0│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「後備 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍人輔導業務」項下「後備軍人輔導」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 324,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 324,945千元,包括人事費 895千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 245,628千元、維護費70千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,847千元、材料費13千元、獎勵及濟助費68 │ │ │ │ │ │ │ │ ,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度辦理後備軍人輔導業務經費 324,945千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 4814021022 │ │ │ │ │ │ │ 3│官兵福利 │ 4,728│ 4,728│ 0│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「勤務 │ │ │ │ │ │ │ │ 支援」項下「官兵褔利」科目移入 4,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,728千元,包括人事費20千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 2,659千元、維護費90千元、旅運費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元、材料費 631千元、獎勵及濟助費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度辦理福利業務管理經費 4,728千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 4814021023 │ │ │ │ │ │ │ 4│軍眷工作 │ 2,943,485│ 3,863,664│ -920,179│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「軍眷 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移入 863,664千元,「輔助眷村重建 │ │ │ │ │ │ │ │ 原眷戶購宅」科目移入 3,000,000千元,合共如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,943,485千元,包括人事費31,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元、業務費 122,992千元、維護費42,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費 3,662千元、材料費 1,024千元、補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,700,000千元、獎勵及濟助費41,616 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、軍事裝備及設施25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍眷救助業務經費32,547千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列軍眷災害慰問等經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍眷管理與服務業務經費 169,051千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列配合地方公共工程拆除眷舍差額 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 571,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理眷舍修繕業務經費41,887千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列眷舍修繕經費40,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理輔助眷村重建原眷戶購宅經費 2,700,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列地價補助經費 300,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814021200 │ │ │ │ │ │ 3│ │教育訓練業務 │ 1,904,651│ 1,879,854│ 24,797│1.本科目係由上年度預算「教育訓練」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 1,487,425千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由原極機密之「留學教育」科目移入 471 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元,另由原「通電作業」科目移出78,731 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「通信管理」科目,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,904,651千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 902,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 849,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部68,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部64,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 9,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 9,756千元。 │ │ │ │ 4814021220 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般訓練 │ 160,781│ 92,885│ 67,896│1.本年度預算數 160,781千元,包括人事費 9,172 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費39,900千元、維護費 4,594千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,361千元、材料費19,240千元、獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 3,668千元、損失及賠償費75,508千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍事裝備及設施 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理體能訓練業務經費50,425千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理新兵訓練業務經費33,025千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理軍犬訓練業務經費 1,704千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理訓練演習損害賠償業務經費75,627千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列民地休耕補貼等經費72,596千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4814021221 │ │ │ │ │ │ │ 2│大專集訓 │ 609,816│ 649,576│ -39,760│1.本年度預算數 609,816千元,包括人事費 459,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元、業務費34,080千元、維護費 400千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,740千元、材料費 100,664千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 380千元、軍事裝備及設施11,220千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度辦理大專集訓業務經費 609,816千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列大專集訓服裝等經費39,760千元。 │ │ │ │ 4814021222 │ │ │ │ │ │ │ 3│軍事教育 │ 581,739│ 585,512│ -3,773│1.本科目上年度預算數 591,524千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出 6,012千元列入「幹部進修及學術研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 581,739千元,包括人事費 195,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元、業務費 179,749千元、維護費45,936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費52,639千元、材料費70,117千元、補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,000千元、獎勵及濟助費20,231千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施12,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理學校教育業務經費 189,070千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費 3,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理教材供應業務經費66,142千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理教育設施管理維護經費62,958千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 2,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理授課鐘點費經費 175,338千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理招生業務經費60,909千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 招考技勤士官經費 1,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理學者專家講學經費 3,759千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列學術講演經費 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理受訓人員入學及分發經費23,563千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列作業經費 2,365千元。 │ │ │ │ 4814021223 │ │ │ │ │ │ │ 4│幹部進修及學術│ 503,857│ 500,049│ 3,808│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │研究 │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「軍事教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育」科目移入 6,012千元,「軍事書籍編印」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入22,877千元,另由原極機密之「留學教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 471,160千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 503,857千元,包括人事費14,562 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費23,328千元、維護費 900千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費59,658千元、材料費 414千元、獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 404,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理國外留學與考察訪問業務經費 404,864千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列作業經費30,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理外籍官兵來華留學業務經費36,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理國軍準則編印業務經費18,353千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理國內大專進修業務經費39,592千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列就讀國內大學院校進修人員學雜費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理學術研究業務經費 5,048千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列軍事學術金像獎著作經費 524千元。 │ │ │ │ 4814021224 │ │ │ │ │ │ │ 5│軍事書籍編印 │ 48,458│ 51,832│ -3,374│1.本科目上年度預算數74,709千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出經費22,877千元列入「幹部進修及學術研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,458千元,包括人事費17,451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費27,587千元、維護費 412千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,695千元、材料費24千元、獎勵及濟助費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,282千元、軍事裝備及設施 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度辦理軍事書籍編印業務經費48,458千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務經費 3,374千元。 │ │ │ │ 4814021300 │ │ │ │ │ │ 4│ │通信業務 │ 188,140│ 184,584│ 3,556│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 188,140千元,各單位編列情形如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位84,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部29,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部15,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部52,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 6,328千元。 │ │ │ │ 4814021320 │ │ │ │ │ │ │ 1│通信管理 │ 188,140│ 184,584│ 3,556│1.本科目係由上年度預算「通電作業」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數78,731千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「設施維護」科目移入56,654千元,另由極 │ │ │ │ │ │ │ │ 機密之「通信電子」科目移入49,199千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 188,140千元,包括人事費70,241 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費58,702千元、維護費25,616千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費10,864千元、材料費10,583千元、委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,273千元、獎勵及濟助費 1,601千元、損失及 │ │ │ │ │ │ │ │ 賠償費 535千元、軍事裝備及設施 4,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍事電信電路管理業務經費49,449千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列電訊器材維護經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理通信綜合支援業務經費80,592千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列作業經費 1,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理通信電路設施維護經費58,099千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列維護經費 1,445千元。 │ │ │ │ 4814021400 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般補給修護業│ 23,985,437│ 24,506,443│ -521,006│1.本科目係由上年度預算「一般補給修護」科目改 │ │ │ │務 │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,985,437千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,714,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 7,730,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 7,130,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 6,795,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 310,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 304,680千元。 │ │ │ │ 4814021420 │ │ │ │ │ │ │ 1│裝備之零附件購│ 11,759,397│ 12,106,495│ -347,098│1.本科目係由上年度預算「一般裝備之零附件購製 │ │ │ │製 │ │ │ │ 」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 1,339,442千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由原極機密之「重要軍事武器裝備之零附 │ │ │ │ │ │ │ │ 件購製」科目移入10,767,053千元,合共如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數11,759,397千元,包括人事費82,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元、業務費22,222千元、維護費15,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 4,337千元、材料費58,834千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 3,500千元、軍事裝備及設施11,572,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理兵工零附件採購經費 2,430,275千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列採購經費 778,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理化學兵零附件採購經費 117,067千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列採購經費28,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工兵零附件採購經費 282,099千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列採購經費60,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理通信零附件採購經費 859,183千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列採購經費98,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理運輸零附件採購經費35,369千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列採購經費 3,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理兵器組件採購經費 536,892千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列採購經費 147,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理航空器材採購經費 3,644,803千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列採購經費 236,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理武器裝備零配件製造經費49,490千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列製造經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理兵工零配件製造經費 120,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理航材製造經費90,620千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 辦理一般制海裝備零配件製造經費 150,610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 辦理艦艇零附件採購經費 3,442,989千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列採購經費 1,006,829千元。 │ │ │ │ 4814021421 │ │ │ │ │ │ │ 2│一般補給品購製│ 3,446,246│ 3,642,947│ -196,701│1.本科目上年度預算數 768,739千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由原極機密之「重要軍事補給品購製」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 2,874,208千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,446,246千元,包括人事費18,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元、業務費 2,650,605千元、維護費 2,174 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、旅運費19,017千元、材料費 338,857千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、軍事裝備及設施 417,473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理油料採購經費 2,636,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列採購經費 181,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電池製造經費88,993千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 製造經費17,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理傘具採購與製造經費56,474千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理工兵器材購製經費47,294千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理經理補給品採購經費 617,485千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列採購經費 2,517千元。 │ │ │ │ 4814021422 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸 │ 825,483│ 894,955│ -69,472│1.本年度預算數 825,483千元,包括人事費12,317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費69,421千元、業務費 125,370千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、維護費14,128千元、旅運費 563,884千元、材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 4,827千元、獎勵及濟助費 4,996千元、損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失及賠償費30,000千元、軍事裝備及設施 540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理公路運輸業務經費 192,204千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列作業經費59,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理輸具整備運用業務經費14,494千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理軍品裝卸業務經費60,391千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 1,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理鐵運業務經費 283,965千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理空運業務經費11,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理軍車保險業務經費70,860千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理運輸綜合勤務業務經費30,390千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理水運業務經費 162,179千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列外島地區租用漁船運補經費 1,300千元。 │ │ │ │ 4814021423 │ │ │ │ │ │ │ 4│庫儲補給 │ 148,479│ 189,419│ -40,940│1.本年度預算數 148,479千元,包括人事費 6,817 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費14,315千元、維護費53,967千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費19,538千元、材料費13,004千元、獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 3,065千元、軍事裝備及設施37,773千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理庫儲補給與管理作業經費 144,344千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列庫房整修等經費45,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增辦理不適用彈藥管理與處理廢彈人員保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,135千元。 │ │ │ │ 4814021424 │ │ │ │ │ │ │ 5│一般裝備基地修│ 808,549│ 822,283│ -13,734│1.本科目上年度預算數 330,251千元,配合科目調 │ │ │ │護 │ │ │ │ 整,由原極機密之「重要武器裝備基地修護」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 492,032千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 808,549千元,包括人事費56,944 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費33,854千元、維護費 622,324千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費15,505千元、材料費 1,367千元、獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費74,796千元、軍事裝備及設施 3,759千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理兵工基地修護經費 129,995千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列評價聘雇改制資遣經費 6,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理輪車基地修護經費 277,071千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列修護經費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理化學兵器材基地修護經費 3,082千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理工兵裝備基地修護經費39,906千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理通信器材基地修護經費86,560千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理經理品保修經費 3,757千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理油料設備保修經費 223,245千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理運輸裝備器材保修經費 2,017千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理空用地面裝備保修經費23,802千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理彈藥基地修護經費19,114千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4814021425 │ │ │ │ │ │ │ 6│一般保修工作 │ 539,781│ 540,781│ -1,000│1.本科目係由上年度預算「一般保修業務」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 553,302千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出經費12,521千元列入「政戰工作」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 539,781千元,包括人事費18,689 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費34,251千元、維護費73,041千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費29,702千元、材料費 3,681千元、獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 353,133千元、軍事裝備及設施27,284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理野戰保修及單位保養業務經費 534,373千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列作業經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理保修技術人員培養業務經費 5,408千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 4814021426 │ │ │ │ │ │ │ 7│設施維護 │ 3,578,172│ 3,525,210│ 52,962│1.本科目上年度預算數 3,431,511千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「後勤綜合勤務」科目移入 150,353千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元;另移出經費56,654千元列入「通信管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,578,172千元,包括人事費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元、業務費 2,278,810千元、維護費 1,210 │ │ │ │ │ │ │ │ ,383千元、旅運費15,802千元、材料費53,329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、獎勵及濟助費 2,707千元、損失及賠償費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,219千元、軍事裝備及設施 1,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理房屋及設施修繕維護經費 1,131,368千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列維護經費45,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理港灘港防維護經費11,702千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列離島碼頭整修經費 6,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理營產管理業務經費78,731千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列處理被占營地訴訟補償經費27,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理戰備道路橋樑維護經費10,970千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理航空場站維護經費51,461千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理輸油設施維護經費23,666千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理林化營區維護經費 3,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理水電供應經費 2,114,654千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列各單位水電經費 130,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理環保設施維護經費 152,620千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列垃圾清運等經費 2,267千元。 │ │ │ │ 4814021427 │ │ │ │ │ │ │ 8│後勤綜合勤務 │ 881,809│ 459,932│ 421,877│1.本科目上年度預算數 617,949千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由原「行政業務」科目移入 651千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 150,353千元列入「設施維護」科目;另配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合業務移轉移出經費 8,315千元列入國防部本部 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目項下,移入移出數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 881,809千元,包括人事費 162,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元、業務費 155,268千元、維護費 7,452千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費 503,125千元、材料費11,486千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費24,104千元、軍事裝備及設施17,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理軍犬飼養業務經費23,334千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理裝備零附件等作業維持類採購業務經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 09,069千元,較上年度增列作業經費 122,180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理後勤綜合勤務業務經費 102,428千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列勞工安全衛生檢定業務等經費10,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理作業維持類外購軍品運雜經費 446,978千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列運雜經費 289,022千元。 │ │ │ │ 4814021428 │ │ │ │ │ │ │ 9│服裝 │ 1,997,521│ 2,324,421│ -326,900│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原極機密 │ │ │ │ │ │ │ │ 之「服裝」科目移入 2,324,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,997,521千元,包括人事費63,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元、業務費 8,241千元、維護費 338千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,182千元、材料費 1,625,766千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 795千元、軍事裝備及設施 294,753 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理服裝採購經費 811,518千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列採購經費 280,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理服裝製造經費 1,172,086千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列製造經費47,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理服裝維護經費13,917千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護經費 500千元。 │ │ │ │ 4814021500 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般裝備 │ 1,773,193│ 2,472,496│ -699,303│1.本年度預算數 1,773,193千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 120,003千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 807,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 669,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 160,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 9,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 5,839千元。 │ │ │ │ 4814021520 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般戰備支援裝│ 1,757,203│ 2,453,316│ -696,113│1.本科目上年度預算數 1,375,416千元,配合科目 │ │ │ │備購製 │ │ │ │ 調整,由原極機密之「武器裝備採購整備及製造 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 493,301千元,原「重要戰備支援裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 備採購整備及製造」科目移入 584,599千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,757,203千元,包括人事費11,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元、業務費64,065千元、維護費 2,345千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 550,274千元、材料費51,325千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 3,631千元、軍事裝備及設施 1,073 │ │ │ │ │ │ │ │ ,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)經理裝備採購編列 335,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]營區廚浴改裝瓦斯整體規劃經費 191,680千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]防彈頭盔經費79,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]固定營區老舊總機汰換工程陣營具經費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]近岸巡邏艦陣營具經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]雷達站工程陣營具經費 1,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]海防班哨整建工程陣營具經費 5,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]電展室站台裝備籌補經費20,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]營區設施整建工程陣營具經費 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]三軍大學裝備汰換籌補經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 國軍副食供應站整建工程陣營具經費14,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 動員師庫房整建工程陣營具經費 3,403千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 示範樂隊遷建工程陣營具經費 1,640千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種輸具編列 192,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]25T傾卸車經費92,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]叉動車、拖車經費12,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]60噸平板尾車經費26,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]特種輪車經費61,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發電機編列各式發電機經費39,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一般戰備支援裝備採購編列 378,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]測距經緯儀經費23,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]一彈庫南寮廢彈處理組遷建經費37,095千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]中字型艦動力系統更新經費 194,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]衛星定位儀經費14,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]港勤拖船經費 8,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]雷達站裝備經費98,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]戰備空調器汰換經費 2,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政戰裝備編列 132,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]偵防器材經費 5,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]國軍視聽康樂器材經費 126,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)防護面具裝備製造編列防護面具生產經費45,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)採購作業費編列辦理軍事投資類武器及裝備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 採購之作業經費 124,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)外購軍品運雜費編列武器及裝備等外購軍品運 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費 509,125千元。 │ │ │ │ 4814021521 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫學研究 │ 15,990│ 19,180│ -3,190│1.本年度預算數15,990千元,包括人事費 188千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務費 1,318千元、維護費 736千元、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 161千元、材料費12,817千元、軍事裝備及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度醫學研究經費編列15,990千元。 │ │ │ │ 4814021700 │ │ │ │ │ │ 7│ │勤務支援業務 │ 1,617,960│ 1,832,126│ -214,166│1.本科目係由上年度預算「勤務支援」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 6,032,824千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由原「資訊管理」科目移出 332,306千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「軍事行政」科目;由「官兵褔利」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出 4,728千元、「軍眷業務」科目移出 863,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元、「輔助眷村重建原眷戶購宅」科目移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000,000千元,均列入「政戰業務」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,617,960千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 237,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 637,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部56,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部78,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 599,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 9,362千元。 │ │ │ │ 4814021720 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫療 │ 1,071,396│ 1,155,562│ -84,166│1.本年度預算數 1,071,396千元,包括人事費78,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元、業務費 107,517千元、維護費79,340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、旅運費22,299千元、材料費 762,315千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費12,339千元、軍事裝備及設施 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理官兵醫療經費 155,644千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列作業經費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍眷醫療經費72,993千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫療經費44,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理醫療行政業務經費34,464千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列作業經費 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理衛生補給品採購經費 716,558千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列採購作業經費47,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理特種醫療經費 8,288千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫療經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理預防保健經費17,363千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全衛生作業等經費 4,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理醫務訓練經費13,758千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理衛生補給保修業務經費52,328千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列保修經費 3,000千元。 │ │ │ │ 4814021723 │ │ │ │ │ │ │ 2│軍儲 │ 500,000│ 630,000│ -130,000│1.本科目係由上年度預算「軍人儲蓄業務」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 500,000千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列軍儲差息經費 130,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4814021724 │ │ │ │ │ │ │ 3│喪葬 │ 46,564│ 46,564│ 0│1.本年度預算數46,564千元,包括人事費37,761千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 984千元、維護費 4,201千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,010千元、材料費 2,458千元、獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理官兵喪葬業務經費33,724千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理軍墓勤務業務經費12,840千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 6614021800 │ │ │ │ │ │ 8│ │軍眷及勞眷疾病│ 1,588,460│ -│ 1,588,460│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │保險補助 │ │ │ │2.本年度預算數 1,588,460千元,均為聯勤總部編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6614021820 │ │ │ │ │ │ │ 1│軍眷及勞眷疾病│ 1,588,460│ -│ 1,588,460│本科目係本年度新設,為配合全民健康保險預定於 │ │ │ │保險補助 │ │ │ │八十三年度十二月起實施,編列全民健康保險實施 │ │ │ │ │ │ │ │前勞眷保險費補助 101,926千元,及全民健康保險 │ │ │ │ │ │ │ │實施後軍眷及勞眷保險費補助 1,486,534千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │計共 1,588,460千元,均屬人事費。 │ │ │ │ 4814021900 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般軍事人員 │ 98,460,852│ 96,724,625│ 1,736,227│1.本年度預算數98,460,852千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位37,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 9,041,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 8,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部15,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部89,351,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 5,815千元。 │ │ │ │ 4814021920 │ │ │ │ │ │ │ 1│俸給 │ 89,434,497│ 87,381,892│ 2,052,605│1.本科目係由上年度預算「薪俸」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數59,556,803千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由極機密之「薪給」科目移入27,825,089 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數89,434,497千元(含年終加發一個 │ │ │ │ │ │ │ │ 半月工作獎金 7,743,021千元),均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)薪餉53,548,475千元,較上年度淨增 359,540 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判兵員減少,減列 4,927,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,287,340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文職人員薪給 1,278,905千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 241,710千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增納編中科院文職人員薪給 150,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費91,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)聘雇人員薪給 5,751,673千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 421,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專業及主管職務加給26,894,312千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,230,155千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]預判兵員減少,減列 2,086,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,316,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般勤務加給 1,961,132千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 199,800千元。 │ │ │ │ 4814021921 │ │ │ │ │ │ │ 2│主副食 │ 9,026,355│ 9,342,733│ -316,378│1.本年度預算數 9,026,355千元,包括人事費 8,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 83,924千元、業務費13,465千元、旅運費 3,262 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、材料費23,474千元、獎勵及濟助費 2,230 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)主食 1,622,149千元,較上年度減列大米、小 │ │ │ │ │ │ │ │ 麥經費81,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)副食 7,227,137千元,較上年度減列經費 284 │ │ │ │ │ │ │ │ ,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主副食作業42,431千元,較上年度減列經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)口糧32,009千元,較上年度增列經費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)囚犯主副食 102,629千元,較上年度增列經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,175千元。 │ │ │ │ 6614022000 │ │ │ │ │ │10│ │保險 │ 4,064,806│ 4,559,100│ -494,294│本年度預算數 4,064,806千元,均為聯勤總部編列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6614022020 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險 │ 4,064,806│ 4,559,100│ -494,294│1.本年度預算數 4,064,806千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)官兵保險 4,058,206千元,較上年度減列保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 494,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工保險經費 600千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文職人員保險經費 6,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7514022100 │ │ │ │ │ │11│ │撫卹 │ 1,159,910│ 1,194,790│ -34,880│1.本年度預算數 1,159,910千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)空軍總部 1,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)聯勤總部 1,158,497千元。 │ │ │ │ 7514022120 │ │ │ │ │ │ │ 1│撫卹 │ 1,159,910│ 1,194,790│ -34,880│1.本年度預算數 1,159,910千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般撫卹經費 932,481千元,較上年度減列撫 │ │ │ │ │ │ │ │ 卹經費 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遺族援護經費 221,029千元,較上年度減列經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特別撫卹經費 6,400千元,與上年度同。 │ │ │ │ 8914022200 │ │ │ │ │ │12│ │軍眷維持 │ 1,713,239│ 1,912,851│ -199,612│本年度預算數 1,713,239千元,均由聯勤總部編列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 8914022220 │ │ │ │ │ │ │ 1│眷屬實物代金 │ 794,664│ 1,021,788│ -227,124│1.本年度預算數 794,664千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合健全軍公教俸給制度併銷一大口,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列眷屬實物代金 227,124千元。 │ │ │ │ 8914022221 │ │ │ │ │ │ │ 2│軍眷各項補助 │ 918,575│ 891,063│ 27,512│1.本年度預算數 918,575千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)軍眷生活補助經費82,080千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍眷生育補助經費 218,480千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列經費71,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍人子女教育補助經費 328,306千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列經費29,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍眷喪葬補助經費 289,709千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列經費84,735千元。 │ │ │ │ 7314028100 │ │ │ │ │ │13│ │非營業循環基金│ 4,000,000│ 5,942,963│ -1,942,963│ │ │ │ │ 7314028120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍官兵購置住│ 3,900,000│ 4,600,000│ -700,000│1.本年度預算數編列 3,900,000千元,均屬設備及 │ │ │ │宅貸款基金 │ │ │ │ 投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅,編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國軍官兵購置住宅貸款基金 3,900,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 700,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數由總政戰部執行。 │ │ │ │ 7114028130 │ │ │ │ │ │ │ 2│國軍醫院附設民│ -│ 226,673│ -226,673│上年度國軍醫院附設民眾診療作業基金以以前年度 │ │ │ │眾診療作業基金│ │ │ │未分配賸餘及當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資 │ │ │ │ │ │ │ │數本年度不再編列,所列 226,673千元如數減列。 │ │ │ │ 4814028140 │ │ │ │ │ │ │ 3│國防部所屬各軍│ -│ 24,666│ -24,666│上年度國防部所屬各軍事監所作業基金以以前年度 │ │ │ │事監所作業基金│ │ │ │未分配賸餘及當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資 │ │ │ │ │ │ │ │數本年度不再編列,所列24,666千元如數減列。 │ │ │ │ 4814028150 │ │ │ │ │ │ │ 4│國軍生產材料循│ -│ 200,000│ -200,000│上年度國軍生產材料循環作業基金以以前年度未分 │ │ │ │環作業基金 │ │ │ │配賸餘及當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本 │ │ │ │ │ │ │ │年度不再編列,所列 200,000千元如數減列。 │ │ │ │ 4814028160 │ │ │ │ │ │ │ 5│軍人儲蓄作業基│ -│ 891,624│ -891,624│上年度軍人儲蓄作業基金以以前年度未分配賸餘及 │ │ │ │金 │ │ │ │當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本年度不再 │ │ │ │ │ │ │ │編列,所列 100,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5214028170 │ │ │ │ │ │ │ 6│軍民通用科技發│ 100,000│ -│ 100,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │展基金 │ │ │ │2.本年度預算數 100,000千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │3.為適時提供國內公、民營單位,委託研究製造、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工業服務及技術交流等,先期獲得各項研發技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料或籌購研製材料,所需之資金如列數,由中 │ │ │ │ │ │ │ │ 科院執行。 │ │ │ │ 4814029000 │ │ │ │ │ │14│ │一般工程及設備│ 11,196,144│ 13,962,818│ -2,766,674│1.本年度預算數11,196,144千元,各單位編列情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,635,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)陸軍總部 3,368,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海軍總部 1,192,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)空軍總部 2,226,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聯勤總部 268,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍管區司令部 504,846千元。 │ │ │ │ 4814029001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 2,052,914│ 3,678,044│ -1,625,130│1.本年度預算數 2,052,914千元,均屬設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.土地糾紛處理經費 2,052,914千元。 │ │ │ │ 4814029002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 7,392,179│ 9,028,677│ -1,636,498│1.本科目上年度預算數 6,762,597千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由原「職務官舍工程」科目移入30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,另由極機密之「戰備交通工程及設備」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 2,236,080千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,392,179千元,包括設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,246,906千元、委辦費 145,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)營區及房屋設施整建編列 4,405,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]三軍營區設施整建工程,其中工程經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,086千元、管理作業費11,024千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,529,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]動員師庫房整建工程,其中工程經費64,493 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 600千元,合共65,093千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]如意新村整建工程,其中工程經費34,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、管理作業費 302千元,合共34,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]一彈庫南寮廢彈處理組遷建工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,575千元、管理作業費 100千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 5,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]魚叉飛彈維修廠房新建工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,690千元、管理作業費 310千元,合共15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]自動化氣象裝備整體規劃工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費21,937千元、管理作業費 180千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]魚雷廠房新建工程,其中工程經費19,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、管理作業費 170千元,合共19,540千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]單身退員宿舍整建工程經費17,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]機具更新自動化工程,其中工程經費50,193 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 387千元,合共50,580千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 火炸藥生產自動化工程,其中工程經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,455千元、管理作業費45千元,合共 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 砲彈生產自動化工程,其中工程經費14,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元、管理作業費 252千元,合共15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 博愛營區整建工程,其中工程經費 143,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元、管理作業費 1,770千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 忠愛大樓保固工程經費 110,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 師、團管區整建工程,其中工程經費85,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元、管理作業費 1,087千元,合共86 │ │ │ │ │ │ │ │ ,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 軍犬中心遷建工程經費59,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 豐原、中壢憲兵隊、龍勝營區整建工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 其中工程經費 135,650千元、管理作業費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,060千元,合共 136,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 三軍大學整建工程,其中工程經費35,438 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 354千元,合共35,792 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [18] 戰區聯合作戰模擬訓練分析研究系統工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費61,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [19] 政戰學校聯合餐廳等四項工程,其中工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費77,110千元、管理作業費 540千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共77,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [20] 國軍副食供應站整建工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 331,458千元、管理作業費 2,624千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 334,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [21] 介壽館供電設備整建及電梯更換工程,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中工程經費53,866千元、 1,004千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共54,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [22] 示範樂隊營舍遷建工程,其中工程經費51 │ │ │ │ │ │ │ │ ,844千元、管理作業費 886千元,合共52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [23] 新店監獄整建工程,其中工程經費20,860 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 140千元,合共21,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [24] 安翔計畫辦公室工程經費 162,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [25] 採勤團辦公房舍及設備等經費 289,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)航空設施工程編列各基地跑滑道場面設施整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,其中工程經費 271,790千元、管理作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 820千元,合共 272,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)碼頭整建工程編列 394,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]二代艦岸勤設施工程,其中工程經費 273,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元、管理作業費 6,200千元,合共 279 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]消波工程,其中工程經費58,441千元、管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業費 529千元,合共58,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]海岸穩定及碼頭整建工程,其中工程經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元、管理作業費 130千元,合共55,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)污染防治整建工程編列72,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]國軍 820醫院廢水處理廠工程,其中工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,553千元、管理作業費 297千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]軍工廠污染防治廢水處理等四項工程,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費22,994千元、管理作業費 1,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共24,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]環保設施工程,其中工程經費27,720千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費 240千元,合共27,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫療設施工程編列 2,081,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]陸軍醫院設施整體規劃第一階段工程,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費68,071千元、管理作業費 189千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共68,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]健行營區整建工程,其中工程經費 306,270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、管理作業費 100千元,合共 306,370 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]國軍 813、 815、 814岡山分院等醫院整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,其中工程經費 213,035千元、管理作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業費 1,365千元,合共 214,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]醫療設施工程,其中工程經費18,325千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費55千元,合共18,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]國防醫學中心整建工程,其中工程經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 66,090千元、管理作業費 7,580千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,473,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公墓工程編列示範公墓整體規劃第一階段工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,其中工程經費29,552千元、管理作業費 148 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共29,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)職務官舍工程編列30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)道路橋樑工程編列示範公墓至汐止交流道連接 │ │ │ │ │ │ │ │ 道路工程經費33,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)工程先期規劃編列三軍先期規劃經費74,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4814029011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 393,540│ -│ 393,540│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 393,540千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度運輸車編列 393,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)民用型大貨車籌補經費 243,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政車汰換經費 150,540千元。 │ │ │ │ 4814029021 │ │ │ │ │ │ │ 4│醫療設備 │ 543,975│ 566,385│ -22,410│1.本年度預算數 543,975千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.三軍醫療裝備整備經費 543,975千元。 │ │ │ │ 4814029022 │ │ │ │ │ │ │ 5│軍事教育工程及│ 743,316│ 689,712│ 53,604│1.本年度預算數 743,316千元,包括材料費 1,272 │ │ │ │設備 │ │ │ │ 千元、設備及投資 742,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)教育設施工程編列 343,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]化學兵實驗所儀器更新工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,631千元、管理作業費89千元,合共 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]機通校整建工程,其中工程經費 335,304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、管理作業費 996千元,合共 336,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]三軍大學充實教育設施工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,259千元、管理作業費 8千元,合共 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍事教育設備編列三軍充實教育設施(備)經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 400,029千元。 │ │ │ │ 4814029023 │ │ │ │ │ │ │ 6│訓練設施工程及│ 70,220│ -│ 70,220│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │設備 │ │ │ │2.本年度預算數70,220千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度訓練設施工程及設備編列70,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)手步槍靶場工程,其中工程經費10,985千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理作業費 165千元,合共11,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)北、中、南訓練場地整建工程,其中工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,492千元、管理作業費 578千元,合共59,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ 4814029800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 500,000│ 800,000│ -300,000│本年度預算數 500,000千元,較上年度減列 300,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(國防部所屬極│ 93,137,516│ 94,499,315│ -1,361,799│ │ │ │ │機密計畫) │ │ │ │ ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |