84C41402.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0014020000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國防部所屬    │   252,162,615│   258,399,993│    -6,237,378│1.國防部所屬本年度預算數 252,162,615千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度法定預算數 258,399,993千元,減少 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  37,378千元;其中非機密部分本年度預算數計編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 159,025,099千元,較上年度法定預算數 115
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,672,262千元,增加43,352,837千元;另極機密
  │  │  │  │              │              │              │              │  部分計編列93,137,516千元,其內容詳第三冊。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 115,672,262千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合業務移轉,由「後勤綜合勤務」科目移出 8,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,列入國防部本部「行政管理」科目項下
  │  │  │  │              │              │              │              │  外;另配合科目調整後,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。其科目調整情形如次:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)極機密之「政治作戰」科目移出33,836千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    列入非機密之「政戰工作」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)極機密之「通信電子」科目移出49,199千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    列入非機密之「通信管理」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原極機密之「留學教育」科目移出 471,160千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,列入非機密之「幹部進修及學術研究」科
  │  │  │  │              │              │              │              │    目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)原極機密之「兵員補充」科目移出79,987千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、「動員整備」科目移出 5,766千元,列入非
  │  │  │  │              │              │              │              │    機密之「行政管理」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)原極機密之「重要軍事武器裝備之零附件購製
  │  │  │  │              │              │              │              │    」科目移出10,767,053千元,列入非機密之「
  │  │  │  │              │              │              │              │    裝備之零附件購製」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)原極機密之「重要軍事補給品購製」科目移出
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,874,208千元,列入非機密之「一般補給品
  │  │  │  │              │              │              │              │    購製」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)原極機密之「重要武器裝備基地修護」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │    出 492,032千元,列入非機密之「一般裝備基
  │  │  │  │              │              │              │              │    地修護」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)原極機密之「服裝」科目移出 2,324,421千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,列入非機密之「服裝」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)原極機密之「武器裝備採購整備及製造」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │    移出 493,301千元、原「重要戰備支援裝備採
  │  │  │  │              │              │              │              │    購整備及製造」科目移出 584,599千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │    非機密之「一般戰備支援裝備購製」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 極機密之「薪給」科目移出27,825,089千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,列入非機密之「俸給」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 極機密之「戰備交通工程及設備」科目移出
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,236,080千元,列入非機密之「房屋建築
  │  │  │  │              │              │              │              │      」科目。
  │  │  │  │  4814020100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │軍事行政      │     2,664,719│     2,772,533│      -107,814│1.本年度預算數 2,664,719千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 826,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 981,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 299,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 299,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 129,753千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 126,459千元。
  │  │  │  │  4814020101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │     2,320,217│     2,440,227│      -120,010│1.本科目係由上年度預算「行政業務」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 2,273,041千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由原「計畫及編裝」科目移入30,419千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「業務研究考核」科目移入 6,327千元,「外
  │  │  │  │              │              │              │              │  事」科目移入45,338千元,原極機密之「兵員補
  │  │  │  │              │              │              │              │  充」科目移入79,987千元,「動員整備」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 5,766千元,另移出經費 651千元列入「後勤
  │  │  │  │              │              │              │              │  綜合勤務」科目,移入移出數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 2,320,217千元,包括人事費48,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元、事務費 1,529,743千元、業務費 241,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元、維護費 115,894千元、旅運費 159,956
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、材料費37,364千元、委辦費68,400千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費85,212千元、損失及賠償費21,647
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、軍事裝備及設施11,261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理官兵獎賞業務經費30,860千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理留守業務作業經費14,204千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理預備軍官選退業務經費18,628千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理兵員徵退業務經費79,187千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理法制作業經費 1,310千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理外事服務業務經費 805千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費 695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理外賓接待業務經費41,086千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 2,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理行政事務經費 1,691,877千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費81,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理其他作業經費 167,752千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費65,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理後管作業經費 5,766千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 辦理計畫作業經費 9,778千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 辦理系統分析業務經費15,037千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 辦理研考作業經費 6,327千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 辦理主計作業經費29,808千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 辦理財務勤務業務經費28,585千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 辦理人事作業業務經費 115,773千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列軍人補給證印製等經費21,929千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 辦理軍法作業經費25,341千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列作業經費 6,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 辦理史政作業經費23,297千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列戰史大辭典編纂等經費 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (19) 辦理編裝作業經費11,650千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列新編軍職專長表印製等經費 8,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (20) 辦理人力管理業務經費 3,146千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列人力規劃作業經費 902千元。
  │  │  │  │  4814020102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │       344,502│       332,306│        12,196│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「勤務
  │  │  │  │              │              │              │              │  支援」項下「資訊管理」科目移入 332,306千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 344,502千元,包括人事費 6,933
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費91,098千元、維護費 197,543千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 9,459千元、材料費30,760千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 2,961千元、軍事裝備及設施 5,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理資訊處理作業經費92,252千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列電腦作業經費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理資訊設備租金及維護經費 252,250千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列電腦維護經費11,681千元。
  │  │  │  │  4814021000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │政戰業務      │     4,207,588│     5,155,495│      -947,907│1.本年度預算數 4,207,588千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,166,961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 349,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部97,255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 116,968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部79,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 397,655千元。
  │  │  │  │  4814021020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│政戰工作      │       934,430│       962,158│       -27,728│1.本科目上年度預算數 915,801千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由原「一般保修業務」科目移入12,521千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另由極機密之「政治作戰」科目移入33,836千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 934,430千元,包括人事費72,889
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 577,318千元、維護費13,523千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費58,746千元、材料費71,191千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 126,559千元、軍事裝備及設施14,204
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理愛國教育業務經費98,143千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 4,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理文康活動業務經費 536,986千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費21,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理官兵與民眾服務經費 128,980千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 2,942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理政戰器材購置維護經費12,351千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理軍事新聞業務經費 7,066千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理各級政戰單位工作經費 112,518千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理幹部管理業務經費10,316千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列工作督考及教育測驗等經費 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理監察業務經費28,070千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    單位調整業務經費 184千元。
  │  │  │  │  4814021021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│後備軍人輔導  │       324,945│       324,945│             0│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「後備
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍人輔導業務」項下「後備軍人輔導」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   324,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 324,945千元,包括人事費 895千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 245,628千元、維護費70千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,847千元、材料費13千元、獎勵及濟助費68
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度辦理後備軍人輔導業務經費 324,945千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │  4814021022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│官兵福利      │         4,728│         4,728│             0│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「勤務
  │  │  │  │              │              │              │              │  支援」項下「官兵褔利」科目移入 4,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,728千元,包括人事費20千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 2,659千元、維護費90千元、旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元、材料費 631千元、獎勵及濟助費52千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度辦理福利業務管理經費 4,728千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度同。
  │  │  │  │  4814021023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│軍眷工作      │     2,943,485│     3,863,664│      -920,179│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「軍眷
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目移入 863,664千元,「輔助眷村重建
  │  │  │  │              │              │              │              │  原眷戶購宅」科目移入 3,000,000千元,合共如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,943,485千元,包括人事費31,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元、業務費 122,992千元、維護費42,404千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 3,662千元、材料費 1,024千元、補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,700,000千元、獎勵及濟助費41,616
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、軍事裝備及設施25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷救助業務經費32,547千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列軍眷災害慰問等經費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍眷管理與服務業務經費 169,051千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列配合地方公共工程拆除眷舍差額
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 571,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理眷舍修繕業務經費41,887千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列眷舍修繕經費40,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理輔助眷村重建原眷戶購宅經費 2,700,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列地價補助經費 300,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4814021200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │教育訓練業務  │     1,904,651│     1,879,854│        24,797│1.本科目係由上年度預算「教育訓練」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 1,487,425千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由原極機密之「留學教育」科目移入 471
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,160千元,另由原「通電作業」科目移出78,731
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「通信管理」科目,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 1,904,651千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 902,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 849,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部68,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部64,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 9,088千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 9,756千元。
  │  │  │  │  4814021220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般訓練      │       160,781│        92,885│        67,896│1.本年度預算數 160,781千元,包括人事費 9,172
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費39,900千元、維護費 4,594千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,361千元、材料費19,240千元、獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 3,668千元、損失及賠償費75,508千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍事裝備及設施 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理體能訓練業務經費50,425千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理新兵訓練業務經費33,025千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理軍犬訓練業務經費 1,704千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理訓練演習損害賠償業務經費75,627千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列民地休耕補貼等經費72,596千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4814021221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│大專集訓      │       609,816│       649,576│       -39,760│1.本年度預算數 609,816千元,包括人事費 459,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元、業務費34,080千元、維護費 400千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,740千元、材料費 100,664千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 380千元、軍事裝備及設施11,220千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理大專集訓業務經費 609,816千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減列大專集訓服裝等經費39,760千元。
  │  │  │  │  4814021222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍事教育      │       581,739│       585,512│        -3,773│1.本科目上年度預算數 591,524千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出 6,012千元列入「幹部進修及學術研究
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 581,739千元,包括人事費 195,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元、業務費 179,749千元、維護費45,936千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費52,639千元、材料費70,117千元、補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,000千元、獎勵及濟助費20,231千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施12,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理學校教育業務經費 189,070千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 3,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理教材供應業務經費66,142千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理教育設施管理維護經費62,958千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 2,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理授課鐘點費經費 175,338千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理招生業務經費60,909千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    招考技勤士官經費 1,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理學者專家講學經費 3,759千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列學術講演經費 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理受訓人員入學及分發經費23,563千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列作業經費 2,365千元。
  │  │  │  │  4814021223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│幹部進修及學術│       503,857│       500,049│         3,808│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │研究          │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「軍事教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育」科目移入 6,012千元,「軍事書籍編印」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入22,877千元,另由原極機密之「留學教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 471,160千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 503,857千元,包括人事費14,562
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費23,328千元、維護費 900千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費59,658千元、材料費 414千元、獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 404,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理國外留學與考察訪問業務經費 404,864千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列作業經費30,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理外籍官兵來華留學業務經費36,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國軍準則編印業務經費18,353千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理國內大專進修業務經費39,592千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列就讀國內大學院校進修人員學雜費33
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理學術研究業務經費 5,048千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列軍事學術金像獎著作經費 524千元。
  │  │  │  │  4814021224  │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍事書籍編印  │        48,458│        51,832│        -3,374│1.本科目上年度預算數74,709千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出經費22,877千元列入「幹部進修及學術研
  │  │  │  │              │              │              │              │  究」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,458千元,包括人事費17,451千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費27,587千元、維護費 412千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,695千元、材料費24千元、獎勵及濟助費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,282千元、軍事裝備及設施 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度辦理軍事書籍編印業務經費48,458千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減列業務經費 3,374千元。
  │  │  │  │  4814021300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │通信業務      │       188,140│       184,584│         3,556│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 188,140千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位84,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部29,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部15,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部52,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 6,328千元。
  │  │  │  │  4814021320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│通信管理      │       188,140│       184,584│         3,556│1.本科目係由上年度預算「通電作業」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數78,731千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「設施維護」科目移入56,654千元,另由極
  │  │  │  │              │              │              │              │  機密之「通信電子」科目移入49,199千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 188,140千元,包括人事費70,241
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費58,702千元、維護費25,616千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費10,864千元、材料費10,583千元、委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,273千元、獎勵及濟助費 1,601千元、損失及
  │  │  │  │              │              │              │              │  賠償費 535千元、軍事裝備及設施 4,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍事電信電路管理業務經費49,449千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列電訊器材維護經費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理通信綜合支援業務經費80,592千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列作業經費 1,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理通信電路設施維護經費58,099千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列維護經費 1,445千元。
  │  │  │  │  4814021400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般補給修護業│    23,985,437│    24,506,443│      -521,006│1.本科目係由上年度預算「一般補給修護」科目改
  │  │  │  │務            │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,985,437千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,714,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 7,730,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 7,130,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 6,795,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 310,472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 304,680千元。
  │  │  │  │  4814021420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│裝備之零附件購│    11,759,397│    12,106,495│      -347,098│1.本科目係由上年度預算「一般裝備之零附件購製
  │  │  │  │製            │              │              │              │  」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 1,339,442千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由原極機密之「重要軍事武器裝備之零附
  │  │  │  │              │              │              │              │  件購製」科目移入10,767,053千元,合共如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數11,759,397千元,包括人事費82,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元、業務費22,222千元、維護費15,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 4,337千元、材料費58,834千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 3,500千元、軍事裝備及設施11,572,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理兵工零附件採購經費 2,430,275千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列採購經費 778,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理化學兵零附件採購經費 117,067千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列採購經費28,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理工兵零附件採購經費 282,099千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列採購經費60,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理通信零附件採購經費 859,183千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列採購經費98,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理運輸零附件採購經費35,369千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列採購經費 3,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理兵器組件採購經費 536,892千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列採購經費 147,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理航空器材採購經費 3,644,803千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列採購經費 236,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理武器裝備零配件製造經費49,490千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列製造經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理兵工零配件製造經費 120,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理航材製造經費90,620千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 辦理一般制海裝備零配件製造經費 150,610
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 辦理艦艇零附件採購經費 3,442,989千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增列採購經費 1,006,829千元。
  │  │  │  │  4814021421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│一般補給品購製│     3,446,246│     3,642,947│      -196,701│1.本科目上年度預算數 768,739千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由原極機密之「重要軍事補給品購製」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 2,874,208千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,446,246千元,包括人事費18,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元、業務費 2,650,605千元、維護費 2,174
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、旅運費19,017千元、材料費 338,857千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施 417,473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理油料採購經費 2,636,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列採購經費 181,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電池製造經費88,993千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    製造經費17,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理傘具採購與製造經費56,474千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理工兵器材購製經費47,294千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理經理補給品採購經費 617,485千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列採購經費 2,517千元。
  │  │  │  │  4814021422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸          │       825,483│       894,955│       -69,472│1.本年度預算數 825,483千元,包括人事費12,317
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、事務費69,421千元、業務費 125,370千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、維護費14,128千元、旅運費 563,884千元、材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 4,827千元、獎勵及濟助費 4,996千元、損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失及賠償費30,000千元、軍事裝備及設施 540千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理公路運輸業務經費 192,204千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費59,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理輸具整備運用業務經費14,494千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理軍品裝卸業務經費60,391千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理鐵運業務經費 283,965千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理空運業務經費11,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理軍車保險業務經費70,860千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理運輸綜合勤務業務經費30,390千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理水運業務經費 162,179千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列外島地區租用漁船運補經費 1,300千元。
  │  │  │  │  4814021423  │              │              │              │
  │  │  │ 4│庫儲補給      │       148,479│       189,419│       -40,940│1.本年度預算數 148,479千元,包括人事費 6,817
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費14,315千元、維護費53,967千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費19,538千元、材料費13,004千元、獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 3,065千元、軍事裝備及設施37,773千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理庫儲補給與管理作業經費 144,344千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列庫房整修等經費45,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增辦理不適用彈藥管理與處理廢彈人員保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,135千元。
  │  │  │  │  4814021424  │              │              │              │
  │  │  │ 5│一般裝備基地修│       808,549│       822,283│       -13,734│1.本科目上年度預算數 330,251千元,配合科目調
  │  │  │  │護            │              │              │              │  整,由原極機密之「重要武器裝備基地修護」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 492,032千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 808,549千元,包括人事費56,944
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費33,854千元、維護費 622,324千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費15,505千元、材料費 1,367千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費74,796千元、軍事裝備及設施 3,759千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理兵工基地修護經費 129,995千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列評價聘雇改制資遣經費 6,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理輪車基地修護經費 277,071千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列修護經費 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理化學兵器材基地修護經費 3,082千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理工兵裝備基地修護經費39,906千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理通信器材基地修護經費86,560千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理經理品保修經費 3,757千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理油料設備保修經費 223,245千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理運輸裝備器材保修經費 2,017千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理空用地面裝備保修經費23,802千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理彈藥基地修護經費19,114千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度同。
  │  │  │  │  4814021425  │              │              │              │
  │  │  │ 6│一般保修工作  │       539,781│       540,781│        -1,000│1.本科目係由上年度預算「一般保修業務」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 553,302千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出經費12,521千元列入「政戰工作」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 539,781千元,包括人事費18,689
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費34,251千元、維護費73,041千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費29,702千元、材料費 3,681千元、獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 353,133千元、軍事裝備及設施27,284千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理野戰保修及單位保養業務經費 534,373千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列作業經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理保修技術人員培養業務經費 5,408千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  4814021426  │              │              │              │
  │  │  │ 7│設施維護      │     3,578,172│     3,525,210│        52,962│1.本科目上年度預算數 3,431,511千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「後勤綜合勤務」科目移入 150,353千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元;另移出經費56,654千元列入「通信管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,578,172千元,包括人事費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元、業務費 2,278,810千元、維護費 1,210
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,383千元、旅運費15,802千元、材料費53,329千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、獎勵及濟助費 2,707千元、損失及賠償費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,219千元、軍事裝備及設施 1,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理房屋及設施修繕維護經費 1,131,368千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列維護經費45,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理港灘港防維護經費11,702千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列離島碼頭整修經費 6,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理營產管理業務經費78,731千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列處理被占營地訴訟補償經費27,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理戰備道路橋樑維護經費10,970千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理航空場站維護經費51,461千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理輸油設施維護經費23,666千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理林化營區維護經費 3,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理水電供應經費 2,114,654千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列各單位水電經費 130,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理環保設施維護經費 152,620千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列垃圾清運等經費 2,267千元。
  │  │  │  │  4814021427  │              │              │              │
  │  │  │ 8│後勤綜合勤務  │       881,809│       459,932│       421,877│1.本科目上年度預算數 617,949千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由原「行政業務」科目移入 651千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 150,353千元列入「設施維護」科目;另配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合業務移轉移出經費 8,315千元列入國防部本部
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目項下,移入移出數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 881,809千元,包括人事費 162,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元、業務費 155,268千元、維護費 7,452千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 503,125千元、材料費11,486千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費24,104千元、軍事裝備及設施17,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍犬飼養業務經費23,334千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理裝備零附件等作業維持類採購業務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    09,069千元,較上年度增列作業經費 122,180
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理後勤綜合勤務業務經費 102,428千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列勞工安全衛生檢定業務等經費10,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理作業維持類外購軍品運雜經費 446,978千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列運雜經費 289,022千元。
  │  │  │  │  4814021428  │              │              │              │
  │  │  │ 9│服裝          │     1,997,521│     2,324,421│      -326,900│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原極機密
  │  │  │  │              │              │              │              │  之「服裝」科目移入 2,324,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,997,521千元,包括人事費63,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元、業務費 8,241千元、維護費 338千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,182千元、材料費 1,625,766千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 795千元、軍事裝備及設施 294,753
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理服裝採購經費 811,518千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列採購經費 280,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理服裝製造經費 1,172,086千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列製造經費47,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理服裝維護經費13,917千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    維護經費 500千元。
  │  │  │  │  4814021500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般裝備      │     1,773,193│     2,472,496│      -699,303│1.本年度預算數 1,773,193千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 120,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 807,774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 669,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 160,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 9,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 5,839千元。
  │  │  │  │  4814021520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般戰備支援裝│     1,757,203│     2,453,316│      -696,113│1.本科目上年度預算數 1,375,416千元,配合科目
  │  │  │  │備購製        │              │              │              │  調整,由原極機密之「武器裝備採購整備及製造
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 493,301千元,原「重要戰備支援裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  備採購整備及製造」科目移入 584,599千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,757,203千元,包括人事費11,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元、業務費64,065千元、維護費 2,345千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 550,274千元、材料費51,325千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 3,631千元、軍事裝備及設施 1,073
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經理裝備採購編列 335,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]營區廚浴改裝瓦斯整體規劃經費 191,680千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]防彈頭盔經費79,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]固定營區老舊總機汰換工程陣營具經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]近岸巡邏艦陣營具經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]雷達站工程陣營具經費 1,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]海防班哨整建工程陣營具經費 5,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]電展室站台裝備籌補經費20,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]營區設施整建工程陣營具經費 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]三軍大學裝備汰換籌補經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 國軍副食供應站整建工程陣營具經費14,7
  │  │  │  │              │              │              │              │        22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 動員師庫房整建工程陣營具經費 3,403千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 示範樂隊遷建工程陣營具經費 1,640千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種輸具編列 192,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]25T傾卸車經費92,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]叉動車、拖車經費12,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]60噸平板尾車經費26,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]特種輪車經費61,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發電機編列各式發電機經費39,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一般戰備支援裝備採購編列 378,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]測距經緯儀經費23,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]一彈庫南寮廢彈處理組遷建經費37,095千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]中字型艦動力系統更新經費 194,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]衛星定位儀經費14,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]港勤拖船經費 8,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]雷達站裝備經費98,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]戰備空調器汰換經費 2,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)政戰裝備編列 132,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]偵防器材經費 5,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國軍視聽康樂器材經費 126,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)防護面具裝備製造編列防護面具生產經費45,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)採購作業費編列辦理軍事投資類武器及裝備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    採購之作業經費 124,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)外購軍品運雜費編列武器及裝備等外購軍品運
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜費 509,125千元。
  │  │  │  │  4814021521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學研究      │        15,990│        19,180│        -3,190│1.本年度預算數15,990千元,包括人事費 188千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務費 1,318千元、維護費 736千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   161千元、材料費12,817千元、軍事裝備及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │   770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度醫學研究經費編列15,990千元。
  │  │  │  │  4814021700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勤務支援業務  │     1,617,960│     1,832,126│      -214,166│1.本科目係由上年度預算「勤務支援」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 6,032,824千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由原「資訊管理」科目移出 332,306千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入「軍事行政」科目;由「官兵褔利」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出 4,728千元、「軍眷業務」科目移出 863,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  64千元、「輔助眷村重建原眷戶購宅」科目移出
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,000,000千元,均列入「政戰業務」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 1,617,960千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 237,378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 637,528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部56,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部78,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 599,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 9,362千元。
  │  │  │  │  4814021720  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療          │     1,071,396│     1,155,562│       -84,166│1.本年度預算數 1,071,396千元,包括人事費78,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元、業務費 107,517千元、維護費79,340千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費22,299千元、材料費 762,315千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費12,339千元、軍事裝備及設施 9,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理官兵醫療經費 155,644千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍眷醫療經費72,993千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    醫療經費44,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理醫療行政業務經費34,464千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理衛生補給品採購經費 716,558千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列採購作業經費47,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理特種醫療經費 8,288千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    醫療經費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理預防保健經費17,363千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    安全衛生作業等經費 4,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理醫務訓練經費13,758千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理衛生補給保修業務經費52,328千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列保修經費 3,000千元。
  │  │  │  │  4814021723  │              │              │              │
  │  │  │ 2│軍儲          │       500,000│       630,000│      -130,000│1.本科目係由上年度預算「軍人儲蓄業務」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 500,000千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 500,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減列軍儲差息經費 130,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  4814021724  │              │              │              │
  │  │  │ 3│喪葬          │        46,564│        46,564│             0│1.本年度預算數46,564千元,包括人事費37,761千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 984千元、維護費 4,201千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,010千元、材料費 2,458千元、獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理官兵喪葬業務經費33,724千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍墓勤務業務經費12,840千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  6614021800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │軍眷及勞眷疾病│     1,588,460│             -│     1,588,460│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │2.本年度預算數 1,588,460千元,均為聯勤總部編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  6614021820  │              │              │              │
  │  │  │ 1│軍眷及勞眷疾病│     1,588,460│             -│     1,588,460│本科目係本年度新設,為配合全民健康保險預定於
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │八十三年度十二月起實施,編列全民健康保險實施
  │  │  │  │              │              │              │              │前勞眷保險費補助 101,926千元,及全民健康保險
  │  │  │  │              │              │              │              │實施後軍眷及勞眷保險費補助 1,486,534千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │計共 1,588,460千元,均屬人事費。
  │  │  │  │  4814021900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般軍事人員  │    98,460,852│    96,724,625│     1,736,227│1.本年度預算數98,460,852千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位37,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 9,041,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 8,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部15,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部89,351,772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 5,815千元。
  │  │  │  │  4814021920  │              │              │              │
  │  │  │ 1│俸給          │    89,434,497│    87,381,892│     2,052,605│1.本科目係由上年度預算「薪俸」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數59,556,803千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由極機密之「薪給」科目移入27,825,089
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數89,434,497千元(含年終加發一個
  │  │  │  │              │              │              │              │  半月工作獎金 7,743,021千元),均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)薪餉53,548,475千元,較上年度淨增 359,540
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判兵員減少,減列 4,927,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,287,340千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文職人員薪給 1,278,905千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     241,710千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增納編中科院文職人員薪給 150,470千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費91,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聘雇人員薪給 5,751,673千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 421,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專業及主管職務加給26,894,312千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,230,155千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判兵員減少,減列 2,086,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,316,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)一般勤務加給 1,961,132千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     199,800千元。
  │  │  │  │  4814021921  │              │              │              │
  │  │  │ 2│主副食        │     9,026,355│     9,342,733│      -316,378│1.本年度預算數 9,026,355千元,包括人事費 8,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  83,924千元、業務費13,465千元、旅運費 3,262
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、材料費23,474千元、獎勵及濟助費 2,230
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)主食 1,622,149千元,較上年度減列大米、小
  │  │  │  │              │              │              │              │    麥經費81,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)副食 7,227,137千元,較上年度減列經費 284
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主副食作業42,431千元,較上年度減列經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)口糧32,009千元,較上年度增列經費 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)囚犯主副食 102,629千元,較上年度增列經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    58,175千元。
  │  │  │  │  6614022000  │              │              │              │
  │  │10│  │保險          │     4,064,806│     4,559,100│      -494,294│本年度預算數 4,064,806千元,均為聯勤總部編列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6614022020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保險          │     4,064,806│     4,559,100│      -494,294│1.本年度預算數 4,064,806千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)官兵保險 4,058,206千元,較上年度減列保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 494,294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工保險經費 600千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文職人員保險經費 6,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  7514022100  │              │              │              │
  │  │11│  │撫卹          │     1,159,910│     1,194,790│       -34,880│1.本年度預算數 1,159,910千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)空軍總部 1,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)聯勤總部 1,158,497千元。
  │  │  │  │  7514022120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│撫卹          │     1,159,910│     1,194,790│       -34,880│1.本年度預算數 1,159,910千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般撫卹經費 932,481千元,較上年度減列撫
  │  │  │  │              │              │              │              │    卹經費 880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)遺族援護經費 221,029千元,較上年度減列經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費34,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特別撫卹經費 6,400千元,與上年度同。
  │  │  │  │  8914022200  │              │              │              │
  │  │12│  │軍眷維持      │     1,713,239│     1,912,851│      -199,612│本年度預算數 1,713,239千元,均由聯勤總部編列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  8914022220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│眷屬實物代金  │       794,664│     1,021,788│      -227,124│1.本年度預算數 794,664千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合健全軍公教俸給制度併銷一大口,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列眷屬實物代金 227,124千元。
  │  │  │  │  8914022221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│軍眷各項補助  │       918,575│       891,063│        27,512│1.本年度預算數 918,575千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍眷生活補助經費82,080千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費15,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍眷生育補助經費 218,480千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列經費71,229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍人子女教育補助經費 328,306千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列經費29,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍眷喪葬補助經費 289,709千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列經費84,735千元。
  │  │  │  │  7314028100  │              │              │              │
  │  │13│  │非營業循環基金│     4,000,000│     5,942,963│    -1,942,963│
  │  │  │  │  7314028120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍官兵購置住│     3,900,000│     4,600,000│      -700,000│1.本年度預算數編列 3,900,000千元,均屬設備及
  │  │  │  │宅貸款基金    │              │              │              │  投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅,編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  國軍官兵購置住宅貸款基金 3,900,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減列 700,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數由總政戰部執行。
  │  │  │  │  7114028130  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國軍醫院附設民│             -│       226,673│      -226,673│上年度國軍醫院附設民眾診療作業基金以以前年度
  │  │  │  │眾診療作業基金│              │              │              │未分配賸餘及當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資
  │  │  │  │              │              │              │              │數本年度不再編列,所列 226,673千元如數減列。
  │  │  │  │  4814028140  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國防部所屬各軍│             -│        24,666│       -24,666│上年度國防部所屬各軍事監所作業基金以以前年度
  │  │  │  │事監所作業基金│              │              │              │未分配賸餘及當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資
  │  │  │  │              │              │              │              │數本年度不再編列,所列24,666千元如數減列。
  │  │  │  │  4814028150  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國軍生產材料循│             -│       200,000│      -200,000│上年度國軍生產材料循環作業基金以以前年度未分
  │  │  │  │環作業基金    │              │              │              │配賸餘及當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本
  │  │  │  │              │              │              │              │年度不再編列,所列 200,000千元如數減列。
  │  │  │  │  4814028160  │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍人儲蓄作業基│             -│       891,624│      -891,624│上年度軍人儲蓄作業基金以以前年度未分配賸餘及
  │  │  │  │金            │              │              │              │當年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本年度不再
  │  │  │  │              │              │              │              │編列,所列 100,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5214028170  │              │              │              │
  │  │  │ 6│軍民通用科技發│       100,000│             -│       100,000│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │展基金        │              │              │              │2.本年度預算數 100,000千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.為適時提供國內公、民營單位,委託研究製造、
  │  │  │  │              │              │              │              │  工業服務及技術交流等,先期獲得各項研發技術
  │  │  │  │              │              │              │              │  資料或籌購研製材料,所需之資金如列數,由中
  │  │  │  │              │              │              │              │  科院執行。
  │  │  │  │  4814029000  │              │              │              │
  │  │14│  │一般工程及設備│    11,196,144│    13,962,818│    -2,766,674│1.本年度預算數11,196,144千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,635,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 3,368,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 1,192,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 2,226,783千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 268,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 504,846千元。
  │  │  │  │  4814029001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │     2,052,914│     3,678,044│    -1,625,130│1.本年度預算數 2,052,914千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.土地糾紛處理經費 2,052,914千元。
  │  │  │  │  4814029002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │     7,392,179│     9,028,677│    -1,636,498│1.本科目上年度預算數 6,762,597千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由原「職務官舍工程」科目移入30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,另由極機密之「戰備交通工程及設備」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 2,236,080千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,392,179千元,包括設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,246,906千元、委辦費 145,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)營區及房屋設施整建編列 4,405,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]三軍營區設施整建工程,其中工程經費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      18,086千元、管理作業費11,024千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,529,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]動員師庫房整建工程,其中工程經費64,493
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 600千元,合共65,093千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]如意新村整建工程,其中工程經費34,398千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費 302千元,合共34,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]一彈庫南寮廢彈處理組遷建工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 5,575千元、管理作業費 100千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 5,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]魚叉飛彈維修廠房新建工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      14,690千元、管理作業費 310千元,合共15
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]自動化氣象裝備整體規劃工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費21,937千元、管理作業費 180千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      22,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]魚雷廠房新建工程,其中工程經費19,370千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費 170千元,合共19,540千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]單身退員宿舍整建工程經費17,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]機具更新自動化工程,其中工程經費50,193
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 387千元,合共50,580千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 火炸藥生產自動化工程,其中工程經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,455千元、管理作業費45千元,合共 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 砲彈生產自動化工程,其中工程經費14,7
  │  │  │  │              │              │              │              │        48千元、管理作業費 252千元,合共15,0
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 博愛營區整建工程,其中工程經費 143,2
  │  │  │  │              │              │              │              │        30千元、管理作業費 1,770千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        45,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 忠愛大樓保固工程經費 110,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 師、團管區整建工程,其中工程經費85,1
  │  │  │  │              │              │              │              │        43千元、管理作業費 1,087千元,合共86
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 軍犬中心遷建工程經費59,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 豐原、中壢憲兵隊、龍勝營區整建工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │        其中工程經費 135,650千元、管理作業費
  │  │  │  │              │              │              │              │         1,060千元,合共 136,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 三軍大學整建工程,其中工程經費35,438
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元、管理作業費 354千元,合共35,792
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 戰區聯合作戰模擬訓練分析研究系統工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費61,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 政戰學校聯合餐廳等四項工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費77,110千元、管理作業費 540千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共77,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 國軍副食供應站整建工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         331,458千元、管理作業費 2,624千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共 334,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [21] 介壽館供電設備整建及電梯更換工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │        中工程經費53,866千元、 1,004千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │        共54,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [22] 示範樂隊營舍遷建工程,其中工程經費51
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,844千元、管理作業費 886千元,合共52
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [23] 新店監獄整建工程,其中工程經費20,860
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元、管理作業費 140千元,合共21,000
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [24] 安翔計畫辦公室工程經費 162,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [25] 採勤團辦公房舍及設備等經費 289,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)航空設施工程編列各基地跑滑道場面設施整建
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程,其中工程經費 271,790千元、管理作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 820千元,合共 272,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)碼頭整建工程編列 394,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]二代艦岸勤設施工程,其中工程經費 273,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元、管理作業費 6,200千元,合共 279
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]消波工程,其中工程經費58,441千元、管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      作業費 529千元,合共58,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]海岸穩定及碼頭整建工程,其中工程經費55
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,800千元、管理作業費 130千元,合共55,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)污染防治整建工程編列72,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]國軍 820醫院廢水處理廠工程,其中工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費19,553千元、管理作業費 297千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      19,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]軍工廠污染防治廢水處理等四項工程,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程經費22,994千元、管理作業費 1,476千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共24,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]環保設施工程,其中工程經費27,720千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理作業費 240千元,合共27,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療設施工程編列 2,081,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]陸軍醫院設施整體規劃第一階段工程,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程經費68,071千元、管理作業費 189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共68,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]健行營區整建工程,其中工程經費 306,270
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、管理作業費 100千元,合共 306,370
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]國軍 813、 815、 814岡山分院等醫院整建
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程,其中工程經費 213,035千元、管理作
  │  │  │  │              │              │              │              │      業費 1,365千元,合共 214,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]醫療設施工程,其中工程經費18,325千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理作業費55千元,合共18,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]國防醫學中心整建工程,其中工程經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      66,090千元、管理作業費 7,580千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,473,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公墓工程編列示範公墓整體規劃第一階段工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,其中工程經費29,552千元、管理作業費 148
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共29,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)職務官舍工程編列30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)道路橋樑工程編列示範公墓至汐止交流道連接
  │  │  │  │              │              │              │              │    道路工程經費33,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)工程先期規劃編列三軍先期規劃經費74,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4814029011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│       393,540│             -│       393,540│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 393,540千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度運輸車編列 393,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)民用型大貨車籌補經費 243,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政車汰換經費 150,540千元。
  │  │  │  │  4814029021  │              │              │              │
  │  │  │ 4│醫療設備      │       543,975│       566,385│       -22,410│1.本年度預算數 543,975千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.三軍醫療裝備整備經費 543,975千元。
  │  │  │  │  4814029022  │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍事教育工程及│       743,316│       689,712│        53,604│1.本年度預算數 743,316千元,包括材料費 1,272
  │  │  │  │設備          │              │              │              │  千元、設備及投資 742,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)教育設施工程編列 343,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]化學兵實驗所儀器更新工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,631千元、管理作業費89千元,合共 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]機通校整建工程,其中工程經費 335,304千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費 996千元,合共 336,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]三軍大學充實教育設施工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,259千元、管理作業費 8千元,合共 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍事教育設備編列三軍充實教育設施(備)經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 400,029千元。
  │  │  │  │  4814029023  │              │              │              │
  │  │  │ 6│訓練設施工程及│        70,220│             -│        70,220│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │設備          │              │              │              │2.本年度預算數70,220千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度訓練設施工程及設備編列70,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)手步槍靶場工程,其中工程經費10,985千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理作業費 165千元,合共11,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)北、中、南訓練場地整建工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    58,492千元、管理作業費 578千元,合共59,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元。
  │  │  │  │  4814029800  │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │       500,000│       800,000│      -300,000│本年度預算數 500,000千元,較上年度減列 300,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │
  │  │  │  │(國防部所屬極│    93,137,516│    94,499,315│    -1,361,799│
  │  │  │  │機密計畫)    │              │              │              │
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