84C41735.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017350000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │關稅總局及所屬│     6,132,608│     6,374,303│      -241,695│關稅總局及所屬本年度預算數 6,132,608千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度法定預算數 6,374,303千元,減少 241,695
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  4017350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,416,289│     2,057,633│      -641,344│
  │  │  │  │  4017350101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       837,575│     1,524,719│      -687,144│1.本科目上年度預算數 1,538,475千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出水電、清潔管理費及租金等經費13,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元列入「外銷品原料退稅」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 837,575千元,包括人事費 602,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元,事務費98,336千元,業務費53,818千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費32,504千元,旅運費36,190千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費13,692千元,特別費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 600,299千元,較上年度增加78,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費35,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費43,419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 203,122千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減13,036千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員19人,約僱 2人以
  │  │  │  │              │              │              │              │      及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列工友30人,計減列51人之統籌事務費 280
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費23千元,制服費 290
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 1,341千元,車輛油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,289千元,合共 3,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列非消耗品購置經費 685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 3,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列辦公器具養護費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 7,932千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列工讀生薪資 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費62千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依車輛使用年期增列車輛養護費 682千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列高壓電維護費、儀器設備養護費 745
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列台北關稅局搬遷至新通關大樓運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)為民服務及政令宣導經費 6,106千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費 2,043千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    考察等經費 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)考核及獎勵經費14,622千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 1,062千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理疑似大陸貨之鑑價及處理經費 3,930千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 170千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦公房屋及宿舍整修經費 6,391千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 2,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)關務人員改制前任海關服務年資之退休金差額
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 750,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017350103  │              │              │              │
  │  │  │ 2│貿易統計及資訊│       578,714│       532,914│        45,800│1.本年度預算數 578,714千元,包括人事費 294,4
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  78千元,業務費 275,732千元,維護費 3,395千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 5,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 291,602千元,較上年度增加38,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費21,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 267,651千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 7,381千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性系統程式委託設計費18,570千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張、電腦耗材費 1,373千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列作業所需電話費、數據線路費、管理清
  │  │  │  │              │              │              │              │      潔費等業務費13,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦租金13,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印統計月報經費 5,067千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進出口貨物驗估經費14,394千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 544千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,428千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工讀生薪資 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列駐比利時查價人員交通費及膳雜費 438
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4017350200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │稽徵業務      │     1,946,573│     1,706,050│       240,523│
  │  │  │  │  4017350203  │              │              │              │
  │  │  │ 1│關稅稽徵      │     1,408,635│     1,233,120│       175,515│1.本科目上年度預算數 1,266,053千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出人事費32,933千元列入「代徵稅費」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,408,635千元,包括人事費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,816千元,業務費86,457千元,維護費 761千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 5,376千元,委辦費 1,721千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,284,562千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    69,611千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 5人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減列工友10人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,計減列15人之人事費10,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費75,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 103,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)進出口通關業務經費 115,441千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 8,668千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 591
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 1,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,671千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則及通案規定減列 313千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列工讀生薪資 1,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列新建大樓辦公室水、電、清潔費 7,131
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列土地房屋租金 1,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 3,482千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 2,764千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列獎勵金 1,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)進出口貨物化驗業務經費 2,155千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  4017350204  │              │              │              │
  │  │  │ 2│代徵稅費      │       461,014│       405,018│        55,996│1.本科目係由上年度「代徵地方稅捐」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 372,085千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「關稅稽徵」科目移入32,933千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 461,014千元,包括人事費 444,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,業務費15,277千元,維護費 295千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 441,740千元,較上年度增加56,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費24,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費32,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)進出口通關業務經費17,782千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 189千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 256千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工讀生薪資 445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,219千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)逾期貨物處理經費 273千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017350205  │              │              │              │
  │  │  │ 3│外銷品原料退稅│        76,924│        67,912│         9,012│1.本科目上年度預算數54,156千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入13,756千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,924千元,包括人事費61,744千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,983千元,旅運費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費58,680千元,較上年度增加 8,589
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)沖退稅案件審核及處理經費18,063千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 448千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工讀生薪資 472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 181千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列25千元。
  │  │  │  │  4017350300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │查緝業務      │     1,976,937│     1,879,139│        97,798│
  │  │  │  │  4017350303  │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般查緝      │     1,216,853│     1,072,398│       144,455│1.本科目上年度預算數 1,053,685千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「緝私案件處理」科目移入 3,439千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「聯合緝私」科目移入15,274千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,216,853千元,包括人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  92,857千元,業務費82,877千元,維護費22,547
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費18,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,089,023千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,959千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費60,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費90,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅客行李處理經費21,345千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     494千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工讀生薪資 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)進出口貨物稽查經費77,792千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,161千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 4,224千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列工讀生薪資 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)關艇之管理及維持經費25,166千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)通訊器材維護經費 2,173千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 1,354千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  4017350304  │              │              │              │
  │  │  │ 2│緝私案件處理  │       281,914│       268,941│        12,973│1.本科目上年度預算數 272,380千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出私貨緝運經費 3,439千元列入「一般查
  │  │  │  │              │              │              │              │  緝」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 281,914千元,包括人事費87,581
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費53,553千元,維護費 548千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 109千元,獎勵及濟助費 140,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費87,581千元,較上年度增加12,553
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 7,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)私貨之保管、變價及處理經費53,763千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 140,123千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增金門、馬祖地區緝私案件處理經費 447千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4017350305  │              │              │              │
  │  │  │ 3│海上巡緝      │       478,170│       457,718│        20,452│1.本科目上年度預算數 457,538千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「聯合緝私」科目移入 180千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 478,170千元,包括人事費 376,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,業務費65,226千元,維護費35,126千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 376,654千元,較上年度淨增28,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員14人之人事費 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費15,781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費20,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費51,930千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 3,652千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列維護費 2,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 206千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海上查緝業務經費49,586千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,877千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 4,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 129千元。
  │  │  │  │  4017350306  │              │              │              │
  │  │  │ 4│聯合緝私      │             -│        80,082│       -80,082│本科目因聯合緝私經費改由各單位依其職責、任務
  │  │  │  │              │              │              │              │需要,自行編列支應,本年度不再編列,上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數95,536千元,配合科目調整,除移出租金、油
  │  │  │  │              │              │              │              │料等經費15,274千元列入「一般查緝」科目,碼頭
  │  │  │  │              │              │              │              │定泊經費 180千元列入「海上巡緝」科目,其餘80
  │  │  │  │              │              │              │              │,082千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017350400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │海上助航業務  │       161,346│       155,172│         6,174│
  │  │  │  │  4017350403  │              │              │              │
  │  │  │ 1│燈塔及導航設備│       114,740│       111,343│         3,397│1.本年度預算數 114,740千元,包括人事費98,676
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  千元,業務費 6,640千元,維護費 8,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費98,676千元,較上年度淨增 3,724
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友20人之人事費 8,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費15,544千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 286千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列41千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017350404  │              │              │              │
  │  │  │ 2│燈塔補給      │        46,606│        43,829│         2,777│1.本年度預算數46,606千元,包括人事費38,923千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,601千元,維護費 2,832千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,923千元,較上年度增加 3,109
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪、工作獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費 4,001千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 332千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)燈塔補給艦維持經費 3,682千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017359000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       617,163│       562,009│        55,154│
  │  │  │  │  4017359002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       501,000│       465,401│        35,599│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建關稅總局辦公大樓工程,地下三層、地上十
  │  │  │  │              │              │              │              │  七層計41,600平方公尺,按每平方公尺29千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  核列建築費 1,206,400千元,連同規劃設計及空
  │  │  │  │              │              │              │              │  調設備等 157,867千元,合共 1,364,267千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合實際進度,改分五年辦理,除81、82、83年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列 550,000千元外,本年度編列第四年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   401,000千元,較上年度增加 151,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建台北關稅局通關大樓工程,地下一層、地上
  │  │  │  │              │              │              │              │  六層計28,000平方公尺,按每平方公尺18千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  核列建築費 504,000千元,連同設計監造及空調
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等 112,745千元,合共 616,745千元,分四
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除81、82、83年度共已編列 517,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元工程款及 1,944千元工程管理費外,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │  第四年工程款99,305千元,連同工程管理費 695
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 100,000千元,較上年度減少 115,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元。
  │  │  │  │  4017359010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         5,663│             -│         5,663│購置公文製作軟体及雷射印表機等設備經費如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4017359011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│       110,000│        61,036│        48,964│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建 850噸級巡緝艦兩艘第一期建造經費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.海岸監控系統建造經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列61,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017359019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           500│        35,572│       -35,072│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公設備購置經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度其他設備預算業已編竣,所列35,572千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │  4017359800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │        14,300│        14,300│             0│仍照上年度預算數編列。
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