84C41745.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017450000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺北市國稅局  │     1,336,465│     1,306,585│        29,880│臺北市國稅局本年度預算數 1,336,465千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 1,306,585千元,增加29,880千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4017450100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       219,855│       215,203│         4,652│
  │  │  │  │  4017450101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       219,855│       215,203│         4,652│1.本科目上年度預算數 203,082千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「納稅宣導及服務」科目移入 855千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「稅款徵收及處理」科目移入18千元,「行政救
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟案件處理」科目移入 1,530千元,「電子處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  及運用」科目移入 9,718千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 219,855千元,包括人事費 130,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,事務費36,446千元,業務費27,667千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費11,306千元,旅運費12,446千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,871千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費10,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費94,984千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 6,096千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員15人,約僱14人以
  │  │  │  │              │              │              │              │      及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列工友11人,計減列40人之統籌事務費 384
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費32千元及上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費84千元,合共 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公房舍租金 577千元及車輛稅金
  │  │  │  │              │              │              │              │       1千元,合共 578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 565千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       276千元及退休退職人員三節慰問金64千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列辦公器具養護費48千元及設施養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 195千元,合共 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 3,851千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費55千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  4017451000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       126,247│       114,922│        11,325│1.本科目上年度預算數 116,809千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 855千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 181千元列入「稅款徵收及處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 880千元列入「資料管理」科目,另由
  │  │  │  │              │              │              │              │  「稅務資料審查」科目移入29千元,移出移入數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 126,247千元,包括人事費 105,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,業務費20,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 3個分支計畫係由上年度 4個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費97,894千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 8,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費19,326千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 2,677千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列無法送達公文書及繳款書公告經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費74
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 9,027千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017451100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       427,748│       405,760│        21,988│
  │  │  │  │  4017451120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       252,653│       239,097│        13,556│1.本科目上年度預算數 231,301千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費29千元列入「納稅宣導及服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,業務費61千元,旅運費80千元,合共 141
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「間接稅稽徵」科目,人事費 1,777千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「電子處理及運用」科目,另由「稅款徵
  │  │  │  │              │              │              │              │  收及處理」科目移入 6,148千元,「資料管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 3,595千元,移出移入數互抵後,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 252,653千元,包括人事費 229,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,業務費20,358千元,旅運費 2,809千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 5個分支計畫係由上年度 6個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 217,349千元,較上年度淨增14,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 5人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減列工友11人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,計減列16人之人事費 4,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費19,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費21,049千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 279千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 391千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 112
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,769千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 679千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 418千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 442千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費44千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017451121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        21,370│        19,898│         1,472│1.本科目上年度預算數15,845千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「稅款徵收及處理」科目移入 4,053千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,370千元,包括人事費20,865千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 280千元,旅運費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,934千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,436千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     254千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 263千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 9千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  4017451122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       153,725│       146,765│         6,960│1.本科目上年度預算數 158,900千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費18千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 6,148千元列入「稅務資料審查」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 4,053千元列入「稅務案件複核」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 614千元列入「間接稅稽徵」科目,人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,483千元列入「電子處理及運用」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「納稅宣導及服務」科目移入 181千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 153,725千元,包括人事費 131,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元,業務費19,002千元,旅運費 975千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 2,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 120,765千元,較上年度淨增 9,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 5人之人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費20,611千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     810千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員調整待遇經費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 6,149千元,較上年度依通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    規定減列業務費 873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 1,249千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則及通案規定減列 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 4,951元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則及通案規定減列 351千元。
  │  │  │  │  4017451200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        38,485│        40,317│        -1,832│1.本科目上年度預算數35,974千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「稅務資料審查」科目移入 141千元,「稅
  │  │  │  │              │              │              │              │  款徵收及處理」科目移入 614千元,「行政救濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  案件處理」科目移入 784千元,「資料管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 2,804千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,485千元,包括人事費24,392千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,992千元,旅運費 422千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費11,679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 4個分支計畫係由上年度 3個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,461千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,214千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,229千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 108千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 9千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費12,669千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 2,615千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列證券交易稅代徵獎勵金 2,061千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 141千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017451300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       203,899│       196,469│         7,430│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017451320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │       168,905│       167,138│         1,767│1.本科目上年度預算數 164,250千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政救濟案件處理」科目移入 2,886千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「資料管理」科目移入 2千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 168,905千元,包括人事費21,849
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,444千元,旅運費 178千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 145,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 3個分支計畫係由上年度 4個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,365千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 149,057千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減22千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費23千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 483千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017451321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        34,994│        29,331│         5,663│1.本科目上年度預算數34,531千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出人事費 1,530千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,人事費 784千元列入「間接稅稽徵」科目,人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 2,886千元列入「違章案件處理」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,994千元,包括人事費34,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 451千元,旅運費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 2個分支計畫係由上年度 3個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,478千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 516千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列16千元。
  │  │  │  │  4017451400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       284,043│       299,563│       -15,520│
  │  │  │  │  4017451420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       130,024│       128,039│         1,985│1.本科目上年度預算數 135,759千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 3,595千元列入「稅務資料審查
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,人事費 2,804千元列入「間接稅稽徵」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,人事費 2千元列入「違章案件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,人事費 2,199千元列入「電子處理及運用」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,另由「納稅宣導及服務」科目移入 880千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 130,024千元,包括人事費89,801
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費39,829千元,旅運費 394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,838千元,較上年度淨增 5,774
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 5人之人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費23,887千元,較上年度依通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案規定減列業務費 1,391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費25,893千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,359千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費92千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 406千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則及通案規定減列39千元。
  │  │  │  │  4017451421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       154,019│       171,524│       -17,505│1.本科目上年度預算數 175,783千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 9,718千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,另由「稅務資料審查」科目移入 1,777千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「稅款徵收及處理」科目移入 1,483千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  資料管理」科目移入 2,199千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 154,019千元,包括人事費60,980
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費56,871千元,設備及投資36,168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 2個分支計畫係由上年度 3個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,620千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 111,399千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減19,492千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列硬體設備維護費 3,553千元,程式
  │  │  │  │              │              │              │              │      規劃費 807千元,資料建檔費 3,397千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      耗材費 524千元及通案減列業務費 436千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 8,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列電腦主機及週邊設備經費 8,271千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列租購光碟機硬體設備經費 1,025千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增戶籍資料電腦化作業查詢設備經費 417
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4017459000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        32,615│        30,778│         1,837│
  │  │  │  │  4017459002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        32,615│        21,558│        11,057│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.大安稽徵所參加臺北市大安區行政中心辦公大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │  興建工程,因工程變更及延期,致原計畫變更為
  │  │  │  │              │              │              │              │  83∼85年度完成,本年度續編第二期配合款32,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建總局辦公大樓工程經費,文山(原景
  │  │  │  │              │              │              │              │  美)稽徵所參加臺北市文山區行政中心附屬辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │  大樓興建工程第三期配合款,萬華稽徵所參加臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  北市萬華區行政中心辦公大樓興建工程第三期配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合款,以及文山(原木柵)稽徵所參加臺北市文
  │  │  │  │              │              │              │              │  山區行政中心興建工程預算已編竣,所列21,558
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017459011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         1,710│        -1,710│上年度汰換小型客貨車及機車預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,710千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017459019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         7,510│        -7,510│上年度大同稽徵所電梯及電源總開關換修與內湖稽
  │  │  │  │              │              │              │              │徵所辦公室裝修及什項設備購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 7,510千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017459800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,573│         3,573│             0│仍照上年度預算數編列。
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