84C41746.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017460000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣省北區國稅│     1,539,031│     1,449,415│        89,616│臺灣省北區國稅局及所屬本年度預算數 1,539,031
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,449,415千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │89,616千元。
  │  │  │  │  4017460100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       377,128│       379,217│        -2,089│
  │  │  │  │  4017460101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       377,128│       379,217│        -2,089│1.本年度預算數 377,128千元,包括人事費 197,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,事務費 118,530千元,業務費16,693千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費10,872千元,旅運費31,400千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 1,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 191,673千元,較上年度淨增21,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列技工 7人,工友 5人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列12人之人事費 7,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 185,455千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減23,145千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列技工 9人,工友 8人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      約僱43人,計減列60人之統籌事務費 535千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費48千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,475千元,合共 5,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 611千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       300千元,合共 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列職務宿舍租金 1,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列基本行政工作印刷費 2,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列辦公器具養護費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實減列設施養護費34,481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列出國計畫經費 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,665千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 342
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列辦公房舍租金 9,041千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 依退休退職人員人數增列退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │        節慰問金93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列辦公廳舍水電、管理等經費 8,114千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 增列文具紙張費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 增列製作宣傳品與其他業務費 456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 增列辦公廳舍整修費用 4,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 671
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 依車輛使用年期增列車輛養護費 653千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │  4017461000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       176,146│       154,756│        21,390│1.本科目上年度預算數 168,789千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費13,526千元列入「間接稅稽徵」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另移出業務費 507千元列入「稅務資料審
  │  │  │  │              │              │              │              │  查」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 176,146千元,包括人事費 136,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元,業務費38,232千元,旅運費 952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度三個分支計畫係由上年度四個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 130,482千元,較上年度淨增19,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列技工 1人之人事費 644
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費27,948千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,544千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列郵電費 284千元,印刷費 1,784千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,場地租金 960千元,合共 3,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列巡迴宣傳油料費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列學生租稅教育用書購置等經費 337千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及文具紙張費30千元,合共 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列租稅教育及宣導差旅費 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費17,716千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,499千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列輔導申報作業文具紙張費 683千元,場
  │  │  │  │              │              │              │              │      地租金10千元,郵電費 2,448千元,合共 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列錄製為民服務錄影帶 800千元及其他業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務經費 1,128千元,合共 1,928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理櫃臺服務印製各項服務手冊等印刷
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列稅務服務工作差旅費44千元。
  │  │  │  │  4017461100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       499,974│       473,743│        26,231│
  │  │  │  │  4017461120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       296,504│       286,565│         9,939│1.本科目上年度預算數 286,058千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「納稅宣導及服務」科目移入 507千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 296,504千元,包括人事費 247,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,業務費40,947千元,旅運費 8,066千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 239,877千元,較上年度增加37,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費24
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費32,094千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減17,095千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱14人之人事費 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦理營利事業所得稅查帳用郵電,
  │  │  │  │              │              │              │              │      印刷等業務經費 9,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列車輛油料費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 5,135千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 420
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列作業所需文具紙張費 959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費17,588千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少16,041千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦理綜合所得稅核定業務經費 9,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 6,216千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 4,870千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 3,753千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理遺產及贈與稅案件審查業務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理遺產及贈與稅實地勘查旅運費 440
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 2,075千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,977千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製表報印刷費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列雇用工讀生經費 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各項管制案件移送搬運旅運費 396千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  4017461121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        25,232│        24,607│           625│1.本年度預算數25,232千元,包括人事費23,825千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 859千元,旅運費 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,190千元,較上年度增加 3,160
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 2,042千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,535千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 284
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張費48千元,郵電費 1,318
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,印刷費 187千元,合共 1,553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,510千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費22千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列雇用工讀生經費 790千元。
  │  │  │  │  4017461122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       178,238│       162,571│        15,667│1.本年度預算數 178,238千元,包括人事費 137,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費33,699千元,旅運費 2,090千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 4,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 128,427千元,較上年度淨增19,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列技工 1人之人事費 644
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 6,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費18,810千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,757千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 8人之人事費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列所得稅大批開徵郵費 7,335千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      臨時人力雇用等其他經費 3,466千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      10,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 522
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列徵收表報等印刷費 771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理稅款徵收業務旅運費 556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費12,253千元,較上年度淨減 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列稅款退稅及劃解寄送郵費 4,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印刷費31千元,雇用工讀生經費 3,353
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及退稅手續費 771千元,合共 4,155千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列處理稅款劃解與退稅業務旅費 179千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費11,515千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,140千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 659千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列欠稅清理郵電費 3,927千元,印刷費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      79千元及雇用工讀生經費 4,641千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 7,233千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     926千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦理國稅強制執行郵電費 379千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,印刷費 364千元,合共 743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列車輛油料費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 171千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列執行欠稅訴訟費16千元。
  │  │  │  │  4017461200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        78,857│        58,483│        20,374│1.本科目上年度預算數44,957千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「納稅宣導及服務」科目移入13,526千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數78,857千元,包括人事費51,126千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,459千元,旅運費 1,653千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 3,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,802千元,較上年度增加 9,654
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費19,288千元,較上年度淨增 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,295千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 852
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列電話費 604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費42千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列印刷費11,722千元及其他業務經費 527
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共12,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,850千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,109千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費12千元、印刷費83千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 371千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列證券交易稅獎勵金 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列郵電費83千元及其他業務經費 394千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 3,917千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 3,534千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理密告案件郵費 114千元、各項表報
  │  │  │  │              │              │              │              │      印刷費 1,673千元及其他業務經費 1,622千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 3,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列查緝案件旅運費 125千元。
  │  │  │  │  4017461300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       111,169│       101,923│         9,246│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017461320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        86,164│        79,402│         6,762│1.本年度預算數86,164千元,包括人事費35,275千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,684千元,旅運費 359千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費47,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,737千元,較上年度淨增 6,390
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 574
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費52,108千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     189千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 284
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張費60千元、郵電費 504千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及印刷費 757千元,合共 1,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 696千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 144
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列雇用工讀生經費 719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列舉發人財務罰鍰獎勵金 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 1,319千元,較上年度淨增 561
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列文具紙張費32千元及購置法規事務工具
  │  │  │  │              │              │              │              │      書籍等業務經費77千元,合共 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列作業所需印刷費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列召開法令審議會議及各稅法令彙編搬運
  │  │  │  │              │              │              │              │      之旅運費22千元。
  │  │  │  │  4017461321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        25,005│        22,521│         2,484│1.本科目上年度預算數23,441千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出人事費 920千元列入「電子處理及運用」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,005千元,包括人事費22,915千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,520千元,旅運費 570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度二個分支計畫,係由上年度三個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,915千元,較上年度增加 2,944
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 2,090千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 460千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張費40千元,郵電費 376千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,印刷費 460千元,合共 876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案減列 456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列雇用工讀生經費 751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列召開行政救濟業務研討會所需經費 121
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  4017461400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       288,392│       277,101│        11,291│
  │  │  │  │  4017461420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       125,798│       143,830│       -18,032│1.本年度預算數 125,798千元,包括人事費54,956
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費68,172千元,旅運費 2,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,149千元,較上年度淨增 8,674
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 574
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費58,073千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,217千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列郵電費 4,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列文具紙張費 1,051千元,印刷費 5,725
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,規費 400千元及僱用工讀生經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      39千元,合共10,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各稅資料移送、銷燬之旅運費 603千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費12,163千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減30,186千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 568
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張費 864千元,郵電費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元,印刷費10,686千元,僱用工讀生經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,795千元及課稅資料代辦通報經費13,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      33千元,合共30,698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 396千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 216
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列約僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列作業所需規費 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,413千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,737千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列雇用工讀生經費 1,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 3,080千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列郵電費 242千元,印刷費46千元及微縮
  │  │  │  │              │              │              │              │      影片等耗材經費 1,358千元,合共 1,646千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  4017461421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       162,594│       133,271│        29,323│1.本科目上年度預算數 132,351千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政救濟案件處理」科目移入 920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 162,594千元,包括人事費76,723
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費50,811千元,維護費 4,987千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,126千元,設備及投資28,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,631千元,較上年度淨增 7,882
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 574
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 115,963千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增21,441千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張費 2,906千元,印刷費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,375千元,電費 528千元,雇用工讀生經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,015千元,資料外包登錄費 6,946千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦設備用耗材經費 2,399千元,合共21,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列約聘僱人員晉級及獎金等不敷經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列作業所需郵費 1,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列網路租金 9,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列大型主機及週邊設備維護費 4,987千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理電子計算機作業差旅費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列辦理大型電腦及週邊設備租金23,223千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列不斷電及穩壓設備購置費 2,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        及數據機經費 210千元,合共 2,960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │  4017469000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,173│             -│         3,173│
  │  │  │  │  4017469019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         3,173│             -│         3,173│購置刷卡鐘等設備經費如列數。
  │  │  │  │  4017469800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,192│         4,192│             0│仍照上年度預算數編列。
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