84C41747.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017470000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣省中區國稅│     1,346,003│     1,264,672│        81,331│臺灣省中區國稅局及所屬本年度預算數 1,346,003
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,264,672千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │81,331千元。
  │  │  │  │  4017470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       227,245│       249,827│       -22,582│
  │  │  │  │  4017470101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       227,245│       249,827│       -22,582│1.本年度預算數 227,245千元,包括人事費 110,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,事務費65,188千元,業務費15,148千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費10,967千元,旅運費23,505千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 105,892千元,較上年度淨增15,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人、技工14人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列15人之人事費 5,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 121,353千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減38,392千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列職員37人、約聘 5人、
  │  │  │  │              │              │              │              │      約僱 115人、技工14人、工友24人,計減列
  │  │  │  │              │              │              │              │       195人之統籌事務費 2,096千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 174千元及上下班車票費 4,425千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 6,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列職務宿舍租金 801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列統籌事務費 535千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       218千元,退休退職人員三節慰問金 2千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及其他事務費 221千元,合共 976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列油料費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列業務費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實減列設施養護費30,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]通案減列房屋建築修繕費 261千元,車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費33千元及辦公器具養護費46千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 8,394千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列辦公房屋租金 1,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列辦公廳舍水電清潔、管理費 2,533千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 373
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 增列辦公房屋整修經費 5,227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 依車輛使用年期增列車輛養護費 636千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 增列派員出國研習經費 249千元。
  │  │  │  │  4017471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        48,934│        50,889│        -1,955│1.本科目上年度預算數52,100千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出外僑稽徵及服務經費 1,211千元列入「稅
  │  │  │  │              │              │              │              │  務資料審查」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,934千元,包括人事費18,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,952千元,旅運費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,600千元,較上年度增加 3,454
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費19,077千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,215千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 3人、約僱21人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列24人之人事費 6,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉辦各項租稅教育及宣導活動經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費11,257千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 194千元。
  │  │  │  │  4017471100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       554,639│       521,518│        33,121│
  │  │  │  │  4017471120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       320,074│       309,646│        10,428│1.本科目上年度預算數 308,587千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「納稅宣導及服務」科目移入 1,211千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另移出檢舉密告案件查緝經費 152千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  間接稅稽徵」科目,移入移出數互抵後,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 320,074千元,包括人事費 269,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  11千元,業務費41,002千元,旅運費10,061千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 5個分支計畫係由上年度 6個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 269,011千元,較上年度淨增32,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員24人、工友22人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列46人之人事費19,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費19,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費33
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費26,096千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少17,395千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱46人之人事費12,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 1,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 3,488千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費24,388千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 4,919千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 2,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,897千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 525千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017471121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        21,066│        16,659│         4,407│1.本年度預算數21,066千元,包括人事費19,201千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,229千元,旅運費 636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,201千元,較上年度增加 4,998
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,865千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     591千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 267
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 324千元。
  │  │  │  │  4017471122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       213,499│       195,213│        18,286│1.本年度預算數 213,499千元,包括人事費 180,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元,業務費28,066千元,旅運費 1,584千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 3,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 176,616千元,較上年度淨增25,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員12人之人事費 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費17,203千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,865千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱28人之人事費 9,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 9,995千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 2,063千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 7,622千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 557千元。
  │  │  │  │  4017471200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        35,609│        34,021│         1,588│1.本科目上年度預算數33,869千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「稅務資料審查」科目移入 152千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,609千元,包括人事費26,483千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,066千元,旅運費 948千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 4,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,483千元,較上年度淨增 4,569
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列工友 2人之人事費 620
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 3,737千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,892千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 802
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 5,269千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,057千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,057千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列證券交易稅代徵人獎勵金 196千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列作業所需印刷費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 120千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列32千元。
  │  │  │  │  4017471300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        96,181│        90,844│         5,337│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017471320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        64,888│        64,731│           157│1.本年度預算數64,888千元,包括人事費14,649千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,223千元,旅運費 530千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費46,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,649千元,較上年度增加 2,565
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費49,512千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,408千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 8人之人事費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 727千元,與上年度同。
  │  │  │  │  4017471321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        31,293│        26,113│         5,180│1.本年度預算數31,293千元,包括人事費29,696千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 989千元,旅運費 608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,696千元,較上年度增加 5,490
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 1,597千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 310千元。
  │  │  │  │  4017471400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       378,187│       313,853│        64,334│
  │  │  │  │  4017471420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       179,183│       165,107│        14,076│1.本年度預算數 179,183千元,包括人事費 110,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元,業務費66,826千元,旅運費 2,189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費93,736千元,較上年度增加16,936
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費34,920千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,067千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 2,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費47,365千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,489千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 890
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,162千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,282千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017471421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       199,004│       148,746│        50,258│1.本年度預算數為 199,004千元,包括人事費 125
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,189千元,業務費45,241千元,維護費 3,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 638千元,設備及投資24,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,642千元,較上年度增加19,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費95,362千元較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,384千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列課稅資料外包建檔經費 1,845千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列電腦報表紙等耗材經費 3,263千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列光碟機租金 599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列業務費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列網路租金 8,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列大型主機及週邊設備維護費 3,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列大型主機及週邊設備租金22,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列雷射印表機購置經費 120千元。
  │  │  │  │  4017479000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,488│             -│         1,488│
  │  │  │  │  4017479019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,488│             -│         1,488│總局、分局及稽徵所購置冷氣機、分頁機、廚櫃等
  │  │  │  │              │              │              │              │辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │  4017479800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,720│         3,720│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────