84C41750.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017500000  │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局  │       591,170│       621,139│       -29,969│高雄市國稅局本年度預算數 591,170千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 621,139千元,減少29,969千元。
  │  │  │  │  4017500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       128,260│       114,952│        13,308│
  │  │  │  │  4017500101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       128,260│       114,952│        13,308│1.本科目上年度預算數 149,233千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費21,191千元列入「納稅宣導及服
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目、 6,694千元列入「行政救濟案件處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目、 8,365千元列入「電子處理及運用」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,另由「稅款徵收及處理」科目移入 1,969千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 128,260千元,包括人事費89,759
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費12,714千元,業務費13,914千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 4,269千元,旅運費 6,542千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,849千元,較上年度淨增16,926
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 5人之人事費 1,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列考績晉級加薪不敷經費 6,865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費47,411千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,618千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員15人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減列工友 5人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之統籌事務費 201千元,辦公器具養護費17
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,上下班車票費72千元,合共 290千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 288千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       151千元,非消耗品34千元,合共 473千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列辦公房舍租金 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公大樓水電等業務費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積及通案規定減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 191千元,辦公器具養護費25千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實減列辦公大樓電梯及空調等保養維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,085千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實減列學生公費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 603
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 核實增列車輛稅金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依退休退職人員人數增列退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │        節慰問金11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 依車輛使用年期增列車輛養護費 114千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │  4017501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        50,082│        48,629│         1,453│1.本科目上年度預算數27,438千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入21,191千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,082千元,包括人事費42,961千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,990千元,旅運費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 5個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,961千元,較上年度增加 1,713
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費 3,419千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,170千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列租稅宣導業務經費 1,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 3,702千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     910千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列稅務服務工作所需業務費 912千元。
  │  │  │  │  4017501100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       238,451│       222,910│        15,541│
  │  │  │  │  4017501120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       125,361│       114,505│        10,856│1.本科目上年度預算數98,100千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「稅務案件複核」科目移入12,428千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  間接稅稽徵」科目移入 3,977千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 125,361千元,包括人事費 114,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,業務費 8,882千元,旅運費 2,161千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 5個分支計畫,係由上年度 6個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 114,318千元,較上年度增加11,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 4,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費 3,348千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列查審案件聯絡電話等經費 445
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及出國考察旅費 390千元,合共 835千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費 5,844千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 237千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列查審案件所需文具紙張等44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 193千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,707千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列利用電傳視訊查詢地籍、地價等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 144千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列案件管制所需書表印刷等經費 106千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017501121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        11,473│        14,720│        -3,247│1.本科目上年度預算數27,148千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費12,428千元列入「稅務資料審查」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,473千元,包括人事費10,795千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 589千元,旅運費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,795千元,較上年度淨減 3,199
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員15人之人事費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 678千元,較上年度減少48
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列30千元。
  │  │  │  │  4017501122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       101,617│        93,685│         7,932│1.本科目上年度預算數68,305千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務費 1,969千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另由「電子處理及運用」科目移入27,349千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 101,617千元,包括人事費90,081
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 9,171千元,旅運費 474千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 5個分支計畫,係由上年度 4個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,081千元,較上年度增加 8,372
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 4,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費 4,967千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理大批開徵所需僱用工讀生等經費 506千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 3,250千元,較上年度減少 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列劃退業務之印刷等經費 635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 733千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列公告費等 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,586千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列欠稅執行人員機車油料等經費 163千元。
  │  │  │  │  4017501200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        18,891│        17,336│         1,555│1.本科目上年度預算數23,343千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 3,977千元列入「稅務資料審查」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目, 2,030千元列入「電子處理及運用」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,891千元,包括人事費11,674千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,039千元,旅運費78千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 4個分支計畫,係由上年度 5個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,674千元,較上年度增加 2,008
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 4,302千元,較上年度減少 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列貨物稅稽徵業務費 594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 2,661千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務聯繫電話費等經費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 254千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少17千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列10千元。
  │  │  │  │  4017501300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        50,850│        48,479│         2,371│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017501320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        32,263│        31,110│         1,153│1.本科目上年度預算數30,874千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政救濟案件處理」科目移入 236千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,263千元,包括人事費11,514千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 824千元,旅運費72千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費19,853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,514千元,較上年度增加 1,202
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費20,589千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列案件聯繫電話費等經費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 160千元,較上年度增列購置法
  │  │  │  │              │              │              │              │    令彙編等經費72千元。
  │  │  │  │  4017501321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        18,587│        17,369│         1,218│1.本科目上年度預算數10,911千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出業務費 236千元列入「違章案件處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,另由「行政管理」科目移入 6,694千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,587千元,包括人事費17,826千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 522千元,旅運費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,826千元,較上年度增加 1,313
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 761千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列79千元。
  │  │  │  │  4017501400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       103,097│       105,845│        -2,748│
  │  │  │  │  4017501420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        34,671│        31,895│         2,776│1.本年度預算數34,671千元,包括人事費25,769千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,847千元,旅運費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,769千元,較上年度增加 3,067
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費 6,483千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵寄扣繳憑單及申報書郵資等 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費 1,577千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列地政、戶政機關抄錄資料等經費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 842千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 117千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列縮影閱讀機作業等經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列17千元。
  │  │  │  │  4017501421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│        68,426│        73,950│        -5,524│1.本科目上年度預算數90,904千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費27,349千元列入「稅款徵收及處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,另由「行政管理」科目移入 8,365千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「間接稅稽徵」科目移入 2,030千元,移出移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,426千元,包括人事費34,776千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,120千元,旅運費 382千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資14,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,478千元,較上年度增加 5,331
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級加薪不敷經費 2,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費46,948千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減10,855千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 127千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性電腦設備購置經費10,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      03千元。
  │  │  │  │  4017509000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│        61,449│       -61,449│
  │  │  │  │  4017509002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        54,355│       -54,355│上年度左營稽徵所參建工程分攤款預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列54,355千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         2,934│        -2,934│上年度汰換公務汽機車之預算業已編竣,所列 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │34千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         4,160│        -4,160│上年度左營稽徵所辦公廳舍裝修工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 4,160千元,如數減列。
  │  │  │  │  4017509800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,539│         1,539│             0│仍照上年度預算數編列。
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