84C42013.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020130000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │國立臺灣師範大│     1,983,259│     2,049,456│       -66,197│國立臺灣師範大學本年度預算數 1,983,259千元,
  │  │  │  │學            │              │              │              │較上年度法定預算數 2,049,456千元減少66,197千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120130100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       200,491│       185,216│        15,275│
  │  │  │  │  5120130101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       200,491│       185,216│        15,275│1.本科目上年度預算數 190,557千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出教室實驗室水電費 5,341千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 200,491千元,包括人事費 137,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,事務費38,516千元,維護費17,524千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,680千元,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 135,273千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 9,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,601千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 651千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 360千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      43千元,非消耗品71千元及退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │      節慰問金53千元,合共 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列辦公器具養護費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 3,407千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 3,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 932千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)什項支出26,685千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應,較上年度增加 5,983千元。
  │  │  │  │  5120132000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │     1,471,740│     1,388,939│        82,801│
  │  │  │  │  5120132001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │     1,320,819│     1,244,836│        75,983│1.本科目上年度預算數 1,075,502千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,341千元及「其他設備」科目移入基本圖書
  │  │  │  │              │              │              │              │  儀器設備費 163,993千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,320,819千元,包括人事費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,722千元,業務費 106,370千元,維護費18,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,旅運費11,137千元,材料費15,283千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 147,323千元,獎勵及濟助費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,011,541千元,較上年度增加86
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,445千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費71,187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列技術人員 3人人事費 2,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數13,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 280,625千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部22學系,研究所25所,博士班16班編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列,較上年度淨減11,986千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,341千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 2,831千元,維護費 587千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,材料費 472千元,合共 3,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列設備費 9,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 7,947千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費13,167千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,655千元,其中 2,212千元以學生宿舍費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中等教育輔導經費 3,489千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)圖書館自動化經費 4,050千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120132002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        64,977│        60,728│         4,249│1.本年度預算數64,977千元,包括人事費47,188千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,746千元,維護費 1,044千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 188千元,材料費 3,477千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,234千元,獎勵及濟助費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度淨增 4,249千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依旅運費緊縮原則及通案規定減列 556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核實增列業務費、材料費等 4,805千元。
  │  │  │  │  5120132021  │              │              │              │
  │  │  │ 3│教學實習研究  │        85,944│        83,375│         2,569│1.本年度預算數85,944千元,包括人事費68,878千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,542千元,維護費 1,738千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 422千元,材料費42千元,設備及投資 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,936千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特殊教育中心教學工作維持費 1,110千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減32千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費、設備費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列特教人員出國參觀訪問經費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科學教育中心教學工作維持費 2,276千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)實驗教學工作維持費 7,942千元,以學雜費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,較上年度增加 632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國語中心教學工作維持費69,680千元,以學雜
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等收入支應,較上年度淨增 2,182千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 360千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費、業務費等 2,542千元。
  │  │  │  │  5120132500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       265,776│       298,476│       -32,700│1.本年度預算數 265,776千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 193,858千元,較上年度減少40,049
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金70,824千元,較上年度增加 9,164千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,094千元,較上年度減少 1,815
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120139000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        40,753│       172,326│      -131,573│
  │  │  │  │  5120139002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         6,000│        -6,000│上年度分部學生宿舍規劃費預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        18,969│        85,100│       -66,131│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.普通及綜合大樓搬遷整建經費 7,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校舍整修工程經費11,169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度改善教育學院區供電給水、污水等工程預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列85,100千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         7,124│         7,824│          -700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦主機、工作站及其相關週邊設備費 7,124千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度人事系統設備等預算業已編竣,所列 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│           377│          -377│上年度汰換小型客貨車1輛預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │77千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        14,660│        73,025│       -58,365│1.本科目上年度預算數 237,018千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出基本圖書儀器千元,列入「教學訓輔」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般行政設備購置費 4,660千元,其中 1,600
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元由場地設備管理收入及服務收入等支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生宿舍裝設話機系統等工程費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度新設研究所開辦費等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列73,025千元如數減列。
  │  │  │  │  5120139800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         4,499│         4,499│             0│仍照上年度預算數編列。
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