84C42013.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020130000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國立臺灣師範大│ 1,983,259│ 2,049,456│ -66,197│國立臺灣師範大學本年度預算數 1,983,259千元, │ │ │ │學 │ │ │ │較上年度法定預算數 2,049,456千元減少66,197千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 200,491│ 185,216│ 15,275│ │ │ │ │ 5120130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 200,491│ 185,216│ 15,275│1.本科目上年度預算數 190,557千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費 5,341千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 200,491千元,包括人事費 137,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,事務費38,516千元,維護費17,524千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,680千元,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,273千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,601千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 651千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 360千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,非消耗品71千元及退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金53千元,合共 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 3,407千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 3,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 932千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出26,685千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度增加 5,983千元。 │ │ │ │ 5120132000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,471,740│ 1,388,939│ 82,801│ │ │ │ │ 5120132001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,320,819│ 1,244,836│ 75,983│1.本科目上年度預算數 1,075,502千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,341千元及「其他設備」科目移入基本圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費 163,993千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,320,819千元,包括人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,722千元,業務費 106,370千元,維護費18,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,旅運費11,137千元,材料費15,283千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 147,323千元,獎勵及濟助費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,011,541千元,較上年度增加86 │ │ │ │ │ │ │ │ ,445千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費71,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列技術人員 3人人事費 2,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數13,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 280,625千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部22學系,研究所25所,博士班16班編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,較上年度淨減11,986千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,341千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 2,831千元,維護費 587千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費 472千元,合共 3,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列設備費 9,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 7,947千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費13,167千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,655千元,其中 2,212千元以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中等教育輔導經費 3,489千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)圖書館自動化經費 4,050千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120132002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 64,977│ 60,728│ 4,249│1.本年度預算數64,977千元,包括人事費47,188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,746千元,維護費 1,044千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 188千元,材料費 3,477千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,234千元,獎勵及濟助費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度淨增 4,249千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依旅運費緊縮原則及通案規定減列 556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核實增列業務費、材料費等 4,805千元。 │ │ │ │ 5120132021 │ │ │ │ │ │ │ 3│教學實習研究 │ 85,944│ 83,375│ 2,569│1.本年度預算數85,944千元,包括人事費68,878千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,542千元,維護費 1,738千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 422千元,材料費42千元,設備及投資 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,936千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育中心教學工作維持費 1,110千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減32千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費、設備費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列特教人員出國參觀訪問經費 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育中心教學工作維持費 2,276千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)實驗教學工作維持費 7,942千元,以學雜費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加 632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國語中心教學工作維持費69,680千元,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等收入支應,較上年度淨增 2,182千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 360千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費、業務費等 2,542千元。 │ │ │ │ 5120132500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 265,776│ 298,476│ -32,700│1.本年度預算數 265,776千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 193,858千元,較上年度減少40,049 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金70,824千元,較上年度增加 9,164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,094千元,較上年度減少 1,815 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120139000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 40,753│ 172,326│ -131,573│ │ │ │ │ 5120139002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 6,000│ -6,000│上年度分部學生宿舍規劃費預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 18,969│ 85,100│ -66,131│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.普通及綜合大樓搬遷整建經費 7,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校舍整修工程經費11,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度改善教育學院區供電給水、污水等工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列85,100千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 7,124│ 7,824│ -700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機、工作站及其相關週邊設備費 7,124千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度人事系統設備等預算業已編竣,所列 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 377│ -377│上年度汰換小型客貨車1輛預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │77千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 14,660│ 73,025│ -58,365│1.本科目上年度預算數 237,018千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器千元,列入「教學訓輔」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備購置費 4,660千元,其中 1,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元由場地設備管理收入及服務收入等支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生宿舍裝設話機系統等工程費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度新設研究所開辦費等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列73,025千元如數減列。 │ │ │ │ 5120139800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 4,499│ 4,499│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |