84C42015.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020150000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │國立中興大學  │     2,338,027│     3,002,999│      -664,972│國立中興大學本年度預算數 2,338,027千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 3,002,999千元,減少 664,972千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120150100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       206,383│       193,881│        12,502│
  │  │  │  │  5120150101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       206,383│       193,881│        12,502│1.本科目上年度預算數 205,424千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出教室實驗室水電費11,543千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 206,383千元,包括人事費 111,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,事務費66,447千元,維護費18,206千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 8,436千元,獎勵及濟助費 1,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 111,340千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費15,907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費66,952千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,510千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 421千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       100千元,非消耗品60千元及其他事務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      73千元,合共 1,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,495千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加教職員44人,增列統籌事務費 391
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費49千元及上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 547千元,合共 987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列退休退職人員三節慰問金70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依校區使用面積及通案標準增列設施養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 1,851千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出26,240千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入、雜項收入、使用規費收入、供應收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入等支應,較上年度減少 812千元。
  │  │  │  │  5120152000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │     1,852,325│     1,706,303│       146,022│
  │  │  │  │  5120152001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │     1,816,917│     1,647,699│       169,218│1.本科目上年度預算數 1,404,110千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,543千元及「其他設備」科目移入基本圖書
  │  │  │  │              │              │              │              │  儀器設備費 232,046千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,816,917千元,包括人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  74,742千元,業務費 183,701千元,維護費58,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元,旅運費 6,997千元,材料費20,625千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 272,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,265,910千元,較上年度增加99
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,588千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費56,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設公共政策研究所博士班一班,獸醫
  │  │  │  │              │              │              │              │      微生物、農業生物科學、外文研究所碩士班
  │  │  │  │              │              │              │              │      三班,動物學、夜間部農業經營學系二班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加教職員24人人事費24,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班化學、經濟學、公共行政學、
  │  │  │  │              │              │              │              │      法律學系財經法學組、地政學系五班,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      教職員20人人事費18,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 525,227千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部50系,研究所38所,博士班22班編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加新設研究所及自然增班等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    68,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 8,832千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費10,737千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度增加 817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)語言及電腦教學實習經費 3,805千元,以語言
  │  │  │  │              │              │              │              │    實習費收入支應,較上年度減少 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)學術研究工作專項經費 2,406千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少87千元。
  │  │  │  │  5120152031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │        35,408│        58,604│       -23,196│1.本年度預算數35,799千元,包括人事費20,568千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,691千元,維護費 1,672千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 883千元,材料費 2,134千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少23,196千元。
  │  │  │  │  5120152500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       120,123│       117,003│         3,120│1.本年度預算數 120,123千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 1,593千元,較上年度減少 116千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金99,170千元,較上年度增加 3,236千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金19,360千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120156100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │農林畜牧教學與│        21,822│        20,497│         1,325│編列補助附設農林畜牧實驗場教學與研究經費21,8
  │  │  │  │研究          │              │              │              │22千元,較上年度增加 1,325千元。
  │  │  │  │  5820157200  │              │              │              │
  │  │ 5│  │填補附設農林畜│             -│        11,256│       -11,256│上年度填補附設農林畜牧作業基金短絀,本年度不
  │  │  │  │牧作業基金短絀│              │              │              │再編列,所列11,256千元如數減列。
  │  │  │  │  5820158100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │非營業循環基金│             -│         2,775│        -2,775│
  │  │  │  │  5820158121  │              │              │              │
  │  │  │ 1│附設農林畜牧作│             -│         2,775│        -2,775│上年度附設農林畜牧作業基金,本年度不再編列,
  │  │  │  │業基金        │              │              │              │所列 2,775千元如數減列。
  │  │  │  │  5120159000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       133,572│       947,482│      -813,910│
  │  │  │  │  5120159002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        49,000│       837,468│      -788,468│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建理學院大樓地上十層,地下一層,計14,542
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺,按每平方公尺21,000元,核列建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │   305,382千元,連同設計監造費10,849千元,空
  │  │  │  │              │              │              │              │  調設備25,000千元,合共 342,231千元,分四年
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理,除81、82、83年度已編列 303,231千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度編列末期工程款39,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減少 134,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建生命科學館地上十二層,計19,818平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,按每平方公尺25,000元,核列建築費 495,450
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分五年辦理,除81、82、83年度已編列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  55,255千元外,本年度編列第四年經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度減少 145,255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度興建農業環境科學大樓等工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 508,982千元如數減列。
  │  │  │  │  5120159009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        25,659│        30,690│        -5,031│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區環境及公共設施改善工程經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.男女生宿舍整建工程經費 3,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.化學系館電源排風等改善工程經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.法商學院電梯工程經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.作物科學大樓內部工程經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.機械系工廠增建工程經費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度各系館教室黑板換修工程等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列30,690千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120159010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         9,163│        -9,163│上年度購置個人電腦工作站、週邊設備及圖書館中
  │  │  │  │              │              │              │              │英文終端機等預算業已編竣,所列 9,163千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  5120159011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│         1,850│        -1,850│上年度汰換中型交通車 1輛購置費業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,850千元如數減列。
  │  │  │  │  5120159019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        58,913│        68,311│        -9,398│1.本科目上年度預算數 300,357千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出基本圖書儀器設備費 232,046千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般行政設備費 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新設系所開辦費10,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新建系館設備費47,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度新設系所開辦費等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │    68,311千元如數減列。
  │  │  │  │  5120159800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,802│         3,802│             0│仍照上年度預算數編列。
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