84C42019.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020190000 │ │ │ │ │12│ │ │國立中山大學 │ 1,201,734│ 1,245,997│ -44,263│國立中山大學本年度預算數 1,201,734千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,245,997千元,減少44,263千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120190100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 119,113│ 117,800│ 1,313│ │ │ │ │ 5120190101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 119,113│ 117,800│ 1,313│1.本科目上年度預算數 123,293千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費 5,493千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 119,113千元,包括人事費55,239 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費37,729千元,維護費17,885千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,914千元,獎勵及濟助費 992千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,239千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,835千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,767千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 173千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,非消耗品15千元及其他事務費 337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 178 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 197千元,合共 392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金13千元,保險費 160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依校區使用面積及通案標準增列設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,308千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出19,731千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度減少 1,583千元。 │ │ │ │ 5120192000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 810,262│ 761,453│ 48,809│ │ │ │ │ 5120192001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 791,866│ 728,426│ 63,440│1.本科目上年度預算數 570,582千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,493千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 152,351千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 791,866千元,包括人事費 494,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費 121,584千元,維護費25,882千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 4,683千元,材料費14,297千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 130,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 477,242千元,較上年度增加44,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費27,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班企業管理學系一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人人事費 3,678千元,夜間部中文系一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加鐘點費 1,453千元,合共 5,131千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設音樂研究所碩士班,應用數學研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所、資訊管理研究所、外文研究所博士班, │ │ │ │ │ │ │ │ 夜間部外國語文學系等各一班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 12人人事費12,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 267,196千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部14系,研究所25所,博士班11班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設系所及自然增班等經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 6,032千元,較上年度減少30 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山學術研究中心經費 1,715千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)海洋教育推廣經費 2,277千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)書刊出版費 216千元,較上年度減少 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)專案實習材料費 957千元,較上年度減少29千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)海研三號研究船經費22,435千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)語言電腦實習費及暑修學分費 2,474千元,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 實習費收入支應,較上年度減少 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 學生宿舍水電燃料費 9,390千元,以學生宿 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍費收入支應,較上年度增加 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增國際學術交流及學術會議經費 1,932千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120192031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 18,396│ 33,027│ -14,631│1.本年度預算數18,396千元,包括人事費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,428千元,旅運費 610千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少14,631千元。 │ │ │ │ 5120192500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 92,419│ 68,590│ 23,829│1.本年度預算數92,419千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,033千元,較上年度減少 267千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金90,656千元,較上年度增加23,846千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 730千元,較上年度增加 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120199000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 178,174│ 296,388│ -118,214│ │ │ │ │ 5120199001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 5,406│ 21,524│ -16,118│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.有償撥用西子灣隧道口農林公司鼓南段 2小段 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 24號等 3筆土地,地價款13,600千元,分二年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除83年度已編列 7,750千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費 5,406千元,較上年度減少 2,344千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度有償撥用省有地及校區檢查哨地上物補償 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等預算業已編竣,所列13,774千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 120,000│ 115,618│ 4,382│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.興建理工學院第二實驗大樓八層29,592平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,屬特殊建築,按每平方公尺18,000元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 532,656千元,連同岩方、整地、駁崁及環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境整建費22,000千元,設計監造費19,573千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 574,229千元,分五年辦理,除81、82、83 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 268,500千元外,本年度編列第四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費84,000千元,較上年度增加45,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建綜合教學大樓五層25,682平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺17,600元,核列建築費 452,003千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同岩方、山坡整治、擋土牆、外水電及庭園美化 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,976千元,設計監造費19,380千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,614千元,合共 526,973千元,分四年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除83年度已編列41,096千元外,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年經費36,000千元,較上年度減少 5,096千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度國父紀念堂不敷工程款預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列36,022千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 11,000│ 54,000│ -43,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍二棟整地工程,包括外環道路、擋土牆 │ │ │ │ │ │ │ │ 、公共設施、供水、供電等工程費30,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除80、82、83年度已編列25,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列末期工程款 5,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.理工學院第二實驗大樓整地、公共設施、擋土牆 │ │ │ │ │ │ │ │ 、外環道路、外水電等工程費30,000千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82、83年度已編列20,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第三年經費 1,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.老舊校舍整修等工程經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校園環境整修工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度學生宿舍整修工程等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 4,750│ 6,352│ -1,602│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.推動行政電腦化資訊設備費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館自動化資訊設備費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電算中心增購電腦主機、週邊設備及校園網路等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 3,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度圖書館書目建檔等預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,352千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 37,018│ 98,894│ -61,876│1.本科目上年度預算數 251,245千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 152,351千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增人員一般行政設備費 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新設研究所開辦費 2,651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生課桌椅、門窗、教學及行政設備費 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)消防設備汰換經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)供排飲水系統及防治污染設備經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)圖書館內部設備汰換經費 1,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)鍋爐、高壓電、電梯、空調設備汰換經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)空調用電改善工程經費 2,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)專項設備費22,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新設研究所開辦費等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 98,894千元如數減列。 │ │ │ │ 5120199800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,766│ 1,766│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |