84C42022.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020220000  │              │              │              │
  │15│  │  │國立臺灣海洋大│     1,157,780│     1,129,390│        28,390│國立臺灣海洋大學本年度預算數 1,157,780千元,
  │  │  │  │學            │              │              │              │較上年度法定預算數 1,129,390千元,增加28,390
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5120220100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        83,764│        80,165│         3,599│
  │  │  │  │  5120220101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        83,764│        80,165│         3,599│1.本科目上年度預算數86,674千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出教室實驗室水電費 6,509千元列入「教學訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數83,764千元,包括人事費54,032千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費15,923千元,維護費 8,169千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,286千元,獎勵及濟助費 1,000千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,032千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,397千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 399千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 149千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元,其他事務費 322千元及退休人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │      節慰問金15千元,合共 517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列辦公器具養護費21千元,設施養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費54千元,旅運費 273千元,合共 348千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加教職員13人,增列統籌事務費 116
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費16千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 161千元,合計 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 1,335千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國進修研習經費 1,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)雜項支出 8,000千元,以招生報名費收入等支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,與上年度同。
  │  │  │  │  5120222000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       717,978│       669,657│        48,321│
  │  │  │  │  5120222001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       703,585│       655,042│        48,543│1.本科目上年度預算數 536,649千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,509千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備費 111,884千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 703,585千元,包括人事費 454,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,業務費55,221千元,維護費40,332千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,541千元,材料費15,318千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 131,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 441,354千元,較上年度增加30,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設應用地球物理研究所碩士班,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      教職員 5人人事費 5,472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班四年制航海技術系、輪機技術
  │  │  │  │              │              │              │              │      系二年級各增一班,增加教職員 8人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 219,651千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部12學系,研究所15所,博士班 4班編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列,較上年度增加新設研究所及自然增班等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列研究生論文費用 2,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 6,200千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,585千元,以學生宿舍費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)漁業推廣委員會經費 747千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)甲級船員技術專精訓練設備維護費10,670千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)海研二號研究船經費22,623千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,455千元。
  │  │  │  │  5120222031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │        14,393│        14,615│          -222│1.本年度預算數14,393千元,包括人事費 6,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,255千元,維護費 776千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,410千元,材料費 1,252千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少 222千元。
  │  │  │  │  5120222500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        48,772│        40,371│         8,401│1.本年度預算數48,772千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 248千元,較上年度增加31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金37,458千元,較上年度增加 8,189千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金11,066千元,較上年度增加 181千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120229000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       306,028│       337,959│       -31,931│
  │  │  │  │  5120229001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        16,422│             -│        16,422│購置基隆市五筆市有土地經費如列數。
  │  │  │  │  5120229002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       251,740│       236,951│        14,789│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建技術系教學大樓,地上十層,地下一層,計
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,520平方公尺,按每平方公尺22,000元核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │  築費 319,440千元,連同空調及固定設備21,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,環境景觀工程11,320千元,規劃設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │  費17,276千元及工程管理費 2,686千元,合共 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  71,718千元,分四年辦理,除83年度已編列49,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元外,本年度編列第二年經費95,540千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加45,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建工學二館,地上八層地下一層,計10,560平
  │  │  │  │              │              │              │              │  方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺24,090元核
  │  │  │  │              │              │              │              │  列建築費 254,400千元,連同船模試驗水槽設備
  │  │  │  │              │              │              │              │   432,849千元,規劃設計監造費14,020千元及工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程管理費 2,231千元,合共 703,500千元,分五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除83年度已編列44,280千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第二年經費 156,200千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度工學院館,企管技術系海法所暨空大教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  中心聯合大樓,男生第三宿舍及河海工程大型綜
  │  │  │  │              │              │              │              │  合試驗室附屬工程等預算業已編竣,所列 142,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元如數減列。
  │  │  │  │  5120229009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │        15,993│        35,150│       -19,157│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.學生宿舍整修經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.老舊房舍整修經費 7,393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.學生宿舍山坡地整治及排水防洪工程經費 2,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.綜合一、二館整修經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度校區水電系統整體改善等工程預算業已如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數編竣,所列預算35,150千元如數減列。
  │  │  │  │  5120229019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        21,873│        65,858│       -43,985│1.本科目上年度預算數 177,742千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出基本圖書儀器設備費 111,884千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)專項設備費17,239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新設研究所開辦費 2,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般辦公設備經費 1,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度男生第三宿舍附設餐廳設備費等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列65,858千元如數減列。
  │  │  │  │  5120229800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,238│         1,238│             0│仍照上年度預算數編列。
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