84C42024.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020240000 │ │ │ │ │17│ │ │國立彰化師範大│ 967,307│ 727,445│ 239,862│國立彰化師範大學本年度預算數 967,307千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 727,445千元,增加 239,862千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 80,073│ 72,934│ 7,139│ │ │ │ │ 5120240101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 80,073│ 72,934│ 7,139│1.本科目上年度預算數75,702千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出教室實驗室水電費 2,768千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,073千元,包括人事費52,248千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,584千元,維護費 7,568千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,619千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,248千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,714千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,604千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列車輛油料費17千元,退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 6千元及其他事務費 379千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案標準減列設施養護費 756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列工教系所儀器設備搬遷費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員38人,及通案標準增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 226千元,辦公器具養護費28千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費58千元,合共 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦公用消耗性用品 1,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出11,141千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度增加 3,064千元。 │ │ │ │ 5120242000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 492,297│ 393,598│ 98,699│ │ │ │ │ 5120242001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 461,023│ 372,722│ 88,301│1.本科目上年度預算數 331,968千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,768千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費37,986千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 461,023千元,包括人事費 326,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費44,674千元,維護費19,221千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,482千元,材料費 7,379千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資59,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 324,776千元,較上年度增加50,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設工業教育研究所博士班、數學研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所碩士班,增加教職員 6人人事費 6,663千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特教系、工教系、美術系、地 │ │ │ │ │ │ │ │ 理系、數學系、物理系各一班,國文系二班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員32人人事費29,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 111,424千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部12系,研究所 6所,及博士班 4班編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,較上年度增加新增研究所及自然增班等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 2,016千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 5,277千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,705千元,其中 2,848千元以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中等教育輔導經費17,530千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,233千元。 │ │ │ │ 5120242002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 17,744│ 14,306│ 3,438│1.本年度預算數17,744千元,包括人事費13,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,052千元元,維護費 567千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 177千元,材料費 665千元,設備及投資 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 3,438千元。 │ │ │ │ 5120242031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 13,530│ 6,570│ 6,960│1.本年度預算數13,530千元,包括人事費 4,708千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,942千元,維護費 360千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 420千元,材料費 260千元,設備及投資 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 6,960千元。 │ │ │ │ 5120242500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 84,967│ 61,862│ 23,105│1.本年度預算數84,967千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費62,756千元,較上年度增加 9,344千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金16,694千元,較上年度增加10,356千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 5,517千元,較上年度增加 3,405 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120249000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 308,921│ 198,002│ 110,919│ │ │ │ │ 5120249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 186,894│ 136,013│ 50,881│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.技職教育中心工程,六層計 6,800平方公尺,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同空調、電梯、家具,核列建築費 207,606千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分五年辦理,除80至83年度已編列 148,712千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列末期工程經費58,894千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加37,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.體育館工程計19,000平方公尺屬特殊建築,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺30,000元,核列建築費 570,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同內部設備經費 158,910千元,合共 728,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分五年辦理,除81至83年度已編列 233,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元外,本年度編列第四年經費 100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 6,962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.二校區男生宿舍工程,六層 9,600平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 每平方公尺18,000元,核列建築費 172,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同內部設備等經費23,508千元,合共 196,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,分四年辦理,除81至83年度已編列 168 │ │ │ │ │ │ │ │ ,308千元,本年度編列末期工程經費28,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上度增加 6,000千元。 │ │ │ │ 5120249009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 54,500│ 44,460│ 10,040│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.二校區公共設施工程費 273,600千元,分六年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除80至83年度已編列 215,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第五年經費18,500千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.二校區甲區水土保持工程費 235,000千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82、83年度已編列50,000千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第三年經費18,500千元,較上年度增加 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教室、研究室及雜項整建工程 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校園無障礙環境整建規劃費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.校區廢污水及相關道路整建工程 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理男生宿舍、工教系研究室、辦公室及 │ │ │ │ │ │ │ │ 物理等教室整建工程預算業已編竣,所列14,460 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120249010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,800│ 2,800│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本年度購置個人電腦工作站及相關週邊設備費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置印表機,個人電腦等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,800千元如數減列。 │ │ │ │ 5120249011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 409│ -│ 409│汰換小型客貨車一輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120249019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 64,318│ 14,729│ 49,589│1.本科目上年度預算數52,715千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費37,986千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)圖書館設備費20,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新設研究所開辦費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政設備費 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專項設備費31,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)總機擴充及宿舍電話線路設備費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)課桌椅設備費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度新設研究所開辦費等業已編竣,所列14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,729千元如數減列。 │ │ │ │ 5120249800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,049│ 1,049│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |