84C42081.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020810000  │              │              │              │
  │26│  │  │國立臺北師範學│       465,586│       459,722│         5,864│國立台北師範學院本年度預算數 465,586千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 459,722千元,增加 5,864千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120810100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        65,541│        58,099│         7,442│
  │  │  │  │  5120810101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        65,541│        58,099│         7,442│1.本科目上年度預算數59,413千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出教室實驗室水電費 1,314千元,列入「教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,541千元,包括人事費50,610千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,601千元,維護費 3,893千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,425千元,獎勵及濟助費 700千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,610千元,較上年度增加10,010
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 3,196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,370千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增21千元﹐包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,022千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 171千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      11千元,辦公養護費28千元,設施養護費39
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 141
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 250千元,合共 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 916千元,較上年減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 3,645千元,以服務收入支應,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 2,535千元。
  │  │  │  │  5120812000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       334,521│       311,849│        22,672│
  │  │  │  │  5120812001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       290,123│       259,117│        31,006│1.本科目上年度預算數 238,284千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,314千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備費19,519千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 290,123千元,包括人事費 228,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,業務費29,836千元,維護費 5,447千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,519千元,材料費 2,058千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資22,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 228,115千元,較上年度增加20,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]自然增班社教系、美教系、幼教系、特教系
  │  │  │  │              │              │              │              │      、語教系、體育系各一班,以及幼兒師資科
  │  │  │  │              │              │              │              │      減二班,增加教職員16人,人事費14,711千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費58,619千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 9學系,研究所 1所,二年制幼師科 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    科,較上年度增加自然增班等經費10,982千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,389千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 271千元,其中31千元以學生宿舍費收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應。
  │  │  │  │  5120812002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        44,398│        52,732│        -8,334│1.本年度預算數44,398千元,包括人事費36,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,919千元,維護費 1,300千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 489千元,設備及投資 1,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持經費,以
  │  │  │  │              │              │              │              │  學雜費收入等支應,較上年度減少 8,334千元。
  │  │  │  │  5120812500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        64,724│        64,265│           459│1.本年度預算數64,724千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費62,216千元,較上年度增加 459千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 2,508千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120819000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│        24,709│       -24,709│
  │  │  │  │  5120819002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│           800│          -800│上年度新建大樓工程規畫費預算業已編竣,所列 8
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │  5120819009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│        14,200│       -14,200│上年度校園美化整建及藝術館、體育館、視聽館等
  │  │  │  │              │              │              │              │內部工程等預算業已編竣,所列14,200千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │  5120819010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         3,500│        -3,500│上年度資訊設備購置預算業已編竣,所列 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5120819011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│           493│          -493│上年度汰換院長座車 1輛購置費業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │93千元如數減列。
  │  │  │  │  5120819019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│         5,716│        -5,716│1.本科目上年度預算數25,235千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出基本圖書儀器設備費19,519千元,列入「教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新設系所開辦費,新館內部設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 5,716千元如數減列。
  │  │  │  │  5120819800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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