84C42083.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020830000  │              │              │              │
  │28│  │  │國立台中師範學│       513,132│       402,908│       110,224│國立台中師範學院本年度預算數 513,132千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 402,908千元,增加 110,224千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120830100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        60,507│        61,172│          -665│
  │  │  │  │  5120830101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        60,507│        61,172│          -665│1.本科目上年度預算數62,649千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出教室實驗室水電費 1,477千元,列入「教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數60,507千元,包括人事費46,008千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,938千元,維護費 3,102千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,477千元,獎勵及濟助費 670千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,008千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,318千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 167千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費64千元,車輛油料費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列設施養護費 7千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 8千元,合共15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列交換機租金 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列工程受益費 745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 141
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 201千元,合共 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 881千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則及通案規定減列68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)什項支出 3,300千元,以招生報名費收入等支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度減少 1,120千元。
  │  │  │  │  5120832000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       290,562│       261,367│        29,195│
  │  │  │  │  5120832001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       249,855│       220,477│        29,378│1.本科目上年度預算數 199,985千元配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,477千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備費19,015千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 249,855千元,包括人事費 200,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,業務費23,853千元,維護費 4,482千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,311千元,材料費 1,061千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資17,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 200,538千元,較上年度增加28,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,094千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合自然增班,美勞、音樂、特教、語文教
  │  │  │  │              │              │              │              │      育學系各一班,幼兒教育學系二班及幼兒師
  │  │  │  │              │              │              │              │      資科減二班,增加教職員16人人事費14,711
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費45,378千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部八系,幼二專一科,研究所一所,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加自然增班經費 221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,939千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 352千元,其中 634千元以學生宿舍費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │  5120832002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        40,707│        40,890│          -183│1.本年度預算數40,707千元,包括人事費31,198千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,245千元,維護費 650千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 479千元,材料費 266千元,設備及投資 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度減少 183千元。
  │  │  │  │  5120832500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        54,801│        54,444│           357│1.本年度預算數54,801千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費49,725千元,較上年度減少 891千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 1,428千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 3,648千元,較上年度增加 1,248
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120839000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       106,462│        25,125│        81,337│
  │  │  │  │  5120839002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        79,914│             -│        79,914│興建女生宿舍一棟,地上十層,地下一層,總面積
  │  │  │  │              │              │              │              │11,000平方公尺,按每平方公尺22,100千元核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │築費 243,100千元,連同設計監造酬金 8,509千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,工程管理費 2,152千元,合共 253,761千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │三年辦理,本年度編列第一年經費79,914千元。
  │  │  │  │  5120839009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        11,255│         8,450│         2,805│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.行政大樓、綜合教育大樓及宿舍等整修工程 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校區及環境設施等工程經費 3,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.專用教室隔間工程經費 2,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度校舍整修工程,校區整建,太陽能熱水供
  │  │  │  │              │              │              │              │  應系統等工程預算業已編竣,所列 8,450千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5120839010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         9,429│         5,600│         3,829│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教學及業務自動化推展經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.圖書館業務自動化推展第二年經費 6,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度教學及圖書館業務自動化推展第一期預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 5,600千元如數減列。
  │  │  │  │  5120839011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│         5,493│        -5,493│上年度汰換公務轎車一輛及電子交換機網路系統預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列 5,493千元如數減列。
  │  │  │  │  5120839019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         5,864│         5,582│           282│1.本科目上年度預算數24,597千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出基本圖書儀器設備費19,015千元,列入「教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般行政設備購置費 1,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中正樓及音樂廳舞台布幕等設備費 1,060千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)樂器及社團設備費 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)音樂系等教學專項設備費 2,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度新設系所開辦費等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,582千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120839800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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