84C42087.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020870000  │              │              │              │
  │32│  │  │國立花蓮師範學│       452,798│       355,275│        97,523│國立花蓮師範學院本年度預算數 452,798千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 355,275千元,增加97,523千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120870100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        35,656│        34,859│           797│
  │  │  │  │  5120870101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        35,656│        34,859│           797│1.本科目上年度預算數35,966千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電經費 1,107千元列入「教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,656千元,包括人事費25,162千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,457千元,維護費 3,182千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,843千元,特別費 312千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,162千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,508千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 982千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列車輛油料費12千元、退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元及車輛養護費 1千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案標準減列旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 102
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費10千元,合共 112千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列車輛保險費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 231千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 936千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)什項支出50千元,以工本費收入等支應,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少50千元。
  │  │  │  │  5120872000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       280,221│       254,785│        25,436│
  │  │  │  │  5120872001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       252,078│       226,778│        25,300│1.本科目上年度預算數 208,495千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,107千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
  │  │  │  │              │              │              │              │  器設備費17,176千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 252,078千元,包括人事費 208,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元,業務費21,143千元,維護費 2,655千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,502千元,材料費 3,642千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資費14,383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 208,323千元,較上年度增加22,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班數教系、美勞系、初教系、語
  │  │  │  │              │              │              │              │      教系、社教系、幼教系等各一班及幼兒師資
  │  │  │  │              │              │              │              │      科減二班,增加教職員16人人事費14,711千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費40,254千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 7學系,研究所 1所,專科 1科編列,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加自然增班經費 1,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,321千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 418千元,其中 474千元以學生宿舍費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增研究生論文費用 180千元。
  │  │  │  │  5120872002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        28,143│        28,007│           136│1.本年度預算數28,143千元,包括人事費24,652千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,367千元,維護費 463千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 210千元,材料費 451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部基本教學工作維持費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以學雜費等收入支應,較上年度增加 136千元。
  │  │  │  │  5120872500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        46,042│        42,904│         3,138│1.本年度預算數46,042千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費42,561千元,較上年度增加 1,277千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 2,508千元,較上年度增加 1,368千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 973千元,較上年度增加 493千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120879000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        89,699│        21,547│        68,152│
  │  │  │  │  5120879002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        80,060│             -│        80,060│1.興建體育館工程,地上三層計11,900平方公尺,
  │  │  │  │              │              │              │              │  按每平方公尺26,680元核列建築費 317,492千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,連同空調、固定設備等經費 174,508千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 492,000千元,分三年辦理,本年度編列第一
  │  │  │  │              │              │              │              │  年工程費46,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建學生宿舍工程,地上五層,地下一層,計 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680平方公尺,按每平方公尺19,000元,核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │  築費31,920千元,連同設計監造費 1,596千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程管理費 294千元,合共33,810千元。
  │  │  │  │  5120879009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         5,500│        13,000│        -7,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校舍整修及校區美化綠化工程費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.無障礙校園環境工程費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度校區給水設備改善工程費等業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列13,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120879010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,170│         2,170│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置主機、個人電腦工作站及網路設備等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度主機、個人電腦工作站及網路設備費預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 2,170千元如數減列。
  │  │  │  │  5120879011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│         2,870│        -2,870│上年度汰換院長座車及九人座客貨車各一輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列 2,870千元如數減列。
  │  │  │  │  5120879019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         1,969│         3,507│        -1,538│1.本科目上年度預算數20,683千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出基本圖書儀器設備費17,176千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)教學設備購置費 1,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政設備購置費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度新設研究所開辦費等業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,507千元如數減列。
  │  │  │  │  5120879800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,180│         1,180│             0│仍照上年度預算數編列。
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