84C42131.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021310000 │ │ │ │ │48│ │ │國立僑生大學先│ 184,488│ 183,346│ 1,142│國立僑生大學先修班本年度預算數 184,488千元, │ │ │ │修班 │ │ │ │較上年度法定預算數 183,346千元增加 1,142千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 45,905│ 43,388│ 2,517│ │ │ │ │ 5121310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 45,905│ 43,388│ 2,517│1.本科目上年度預算數44,437千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,049千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,905千元,包括人事費39,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,177千元,維護費 3,073千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 827千元,特別費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,588千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 6,317千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 266千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費46千元,車輛油料費23 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 8千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元及設施養護費 6千元,合共20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列稅金55千元及退休退職人員三節慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,合共74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ 5121312000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 133,808│ 129,137│ 4,671│ │ │ │ │ 5121312001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 133,808│ 129,137│ 4,671│1.本科目上年度預算數 121,288千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,049千元及由「其他設備」科目移入基本圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費 6,800千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 133,808千元,包括人事費 114,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,業務費11,521千元,維護費 943千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 826千元,設備及投資 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 114,318千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費16,828千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 班數34班編列,較上年度預算數減少 1,785千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列設備費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 2,662千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 194千元。 │ │ │ │ 5121312500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,736│ 1,800│ 936│1.本年度預算數 2,736千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生工讀金 2,736千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 936千元。 │ │ │ │ 5121319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,618│ 8,600│ -6,982│ │ │ │ │ 5121319009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 1,618│ 5,000│ -3,382│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍修漏及水管整修等工程經費 1,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校舍水管及消防系統整修、校區部份道路 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修、新建女生宿舍週圍道路及綠化等工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 850│ -850│上年度各處室網路連線設備預算已編竣,所列 850 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 2,750│ -2,750│上年度汰換大型交通車一輛購置費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,750千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 421│ 421│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |