84C42131.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021310000  │              │              │              │
  │48│  │  │國立僑生大學先│       184,488│       183,346│         1,142│國立僑生大學先修班本年度預算數 184,488千元,
  │  │  │  │修班          │              │              │              │較上年度法定預算數 183,346千元增加 1,142千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5121310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,905│        43,388│         2,517│
  │  │  │  │  5121310101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        45,905│        43,388│         2,517│1.本科目上年度預算數44,437千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費 1,049千元,列入「教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,905千元,包括人事費39,588千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,177千元,維護費 3,073千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 827千元,特別費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,588千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,783千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持 6,317千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     266千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費46千元,車輛油料費23
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 8千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 6千元及設施養護費 6千元,合共20
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列稅金55千元及退休退職人員三節慰問金
  │  │  │  │              │              │              │              │      19千元,合共74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元。
  │  │  │  │  5121312000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       133,808│       129,137│         4,671│
  │  │  │  │  5121312001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       133,808│       129,137│         4,671│1.本科目上年度預算數 121,288千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,049千元及由「其他設備」科目移入基本圖書
  │  │  │  │              │              │              │              │  儀器設備費 6,800千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 133,808千元,包括人事費 114,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,業務費11,521千元,維護費 943千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 826千元,設備及投資 6,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 114,318千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費16,828千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    班數34班編列,較上年度預算數減少 1,785千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列維護費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列設備費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 2,662千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 194千元。
  │  │  │  │  5121312500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         2,736│         1,800│           936│1.本年度預算數 2,736千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為學生工讀金 2,736千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加 936千元。
  │  │  │  │  5121319000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,618│         8,600│        -6,982│
  │  │  │  │  5121319009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         1,618│         5,000│        -3,382│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校舍修漏及水管整修等工程經費 1,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校舍水管及消防系統整修、校區部份道路
  │  │  │  │              │              │              │              │  整修、新建女生宿舍週圍道路及綠化等工程預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 5,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121319010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│           850│          -850│上年度各處室網路連線設備預算已編竣,所列 850
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  5121319011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│         2,750│        -2,750│上年度汰換大型交通車一輛購置費業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,750千元如數減列。
  │  │  │  │  5121319800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           421│           421│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────