84C42134.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021340000  │              │              │              │
  │51│  │  │國立高雄師範大│        90,933│        94,635│        -3,702│國立高雄師範大學附屬高級中學本年度預算數90,9
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │33千元,較上年度法定預算數94,635千元,減少 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,702千元。
  │  │  │  │  5121340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        13,228│        11,247│         1,981│
  │  │  │  │  5121340101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        13,228│        11,247│         1,981│1.本科目上年度預算數11,662千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費 415千元,列入「教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,228千元,包括人事費10,991千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 982千元,維護費 393千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   730千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,991千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,057千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,237千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減76千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費24千元,非消耗品 4千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 6千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 3千元,設施養護費 1千元,合共10
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列退休退職人員三節慰問金 2千元。
  │  │  │  │  5121342000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        77,161│        74,366│         2,795│
  │  │  │  │  5121342001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        77,161│        74,366│         2,795│1.本科目上年度預算數71,251千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備費 2,700千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,161千元,包括人事費69,080千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,054千元,維護費 320千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 329千元,材料費 678千元,設備及投資 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,080千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2, 988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 7,478千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    高中12班,國中12班,國小 6班,及補校國中
  │  │  │  │              │              │              │              │     3班,國小 3班編列。較上年度減列 168千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列其他業務費 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列儀器設備養護費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列材料費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育優秀運動員經費 603千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列其他業務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列材料費 3千元。
  │  │  │  │  5121342500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│           329│           407│           -78│1.本年度預算數 329千元,全數為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 3千元,較上年度減少78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 326千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121349000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│         8,400│        -8,400│
  │  │  │  │  5121349009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         2,870│        -2,870│上年度校舍屋頂防漏工程與校園內環水溝整修工程
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 2,870千元如數減列。
  │  │  │  │  5121349010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│         3,400│        -3,400│上年度校園電腦網路計畫工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 3,400千元如數減列。
  │  │  │  │  5121349019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         2,130│        -2,130│上年度專項教學儀器設備預算業已編竣,所列 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │30千元如數減列。
  │  │  │  │  5121349800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           215│           215│             0│仍照上年度預算數編列。
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