84C42135.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021350000  │              │              │              │
  │52│  │  │國立彰化師範大│       287,247│       248,538│        38,709│國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校本年度預
  │  │  │  │學附屬高級工業│              │              │              │算數 287,247千元,較上年度法定預算數 248,538
  │  │  │  │職業學校      │              │              │              │千元,增加38,709千元。
  │  │  │  │  5121350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,776│        13,800│        18,976│
  │  │  │  │  5121350101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,776│        13,800│        18,976│1.本科目上年度預算數29,400千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出工作獎金15,600千元列入「教學訓輔」「
  │  │  │  │              │              │              │              │  附設補校教學」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,776千元,包括人事費24,003千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,063千元,維護費 2,488千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,090千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,003千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,773千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 276千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費60千元,非消耗品88千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,及退休退職人員三節慰問金 8千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費50千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養謢費 8千元,合共58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列其他事務費 535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,000千元,以報名費收入支應,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 300千元。
  │  │  │  │  5121352000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       202,272│       205,631│        -3,359│
  │  │  │  │  5121352001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       148,175│       150,661│        -2,486│1.本科目上年度預算數 132,861千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入工作獎金11,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 148,175千元,包括人事費 126,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,業務費 5,314千元,維護費 1,320千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 459千元,材料費 5,625千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 9,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 126,054千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費11,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費21,151千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    60班編列,較上年度減少 2,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 970千元,以學生宿舍費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  5121352003  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設補校教學  │        54,097│        54,970│          -873│1.本科目上年度預算數50,970千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入工作獎金 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,097千元,包括人事費49,907千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,333千元,維護費 188千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 223千元,材料費 1,446千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,966千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高級工業教學維持費20,131千元,其中18,610
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以附設補校雜費收入支應,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     873千元。
  │  │  │  │  5121352500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,509│         1,509│             0│1.本年度預算數 1,509千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,344千元。
  │  │  │  │  5121359000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        50,000│        26,908│        23,092│
  │  │  │  │  5121359002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        45,000│        10,000│        35,000│興建教育資料中心暨圖書館大樓工程,地上五層,
  │  │  │  │              │              │              │              │地下一層,計 9,720平方公尺,按每平方公尺22,4
  │  │  │  │              │              │              │              │07元,核列建築費 217,791千元,連同規劃設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │造費11,906千元,工程管理費 2,058千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │31,755千元,分三年辦理,本年度編列第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │45,000千元,除83年度已編列10,000千元外,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加35,000千元。
  │  │  │  │  5121359019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,000│        16,908│       -11,908│1.本科目上年度預算數23,108千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出基本圖書儀器設備費 6,200千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實各類科教學實習設備費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度學生宿舍電力供應工程及各類科教學實
  │  │  │  │              │              │              │              │    習設備預算業已編竣,所列16,908千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5121359800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           690│           690│             0│仍照上年度預算數編列。
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