84C42135.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021350000 │ │ │ │ │52│ │ │國立彰化師範大│ 287,247│ 248,538│ 38,709│國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校本年度預 │ │ │ │學附屬高級工業│ │ │ │算數 287,247千元,較上年度法定預算數 248,538 │ │ │ │職業學校 │ │ │ │千元,增加38,709千元。 │ │ │ │ 5121350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,776│ 13,800│ 18,976│ │ │ │ │ 5121350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,776│ 13,800│ 18,976│1.本科目上年度預算數29,400千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出工作獎金15,600千元列入「教學訓輔」「 │ │ │ │ │ │ │ │ 附設補校教學」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,776千元,包括人事費24,003千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,063千元,維護費 2,488千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,090千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,003千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,773千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 276千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費60千元,非消耗品88千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及退休退職人員三節慰問金 8千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費50千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養謢費 8千元,合共58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列其他事務費 535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,000千元,以報名費收入支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 300千元。 │ │ │ │ 5121352000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 202,272│ 205,631│ -3,359│ │ │ │ │ 5121352001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 148,175│ 150,661│ -2,486│1.本科目上年度預算數 132,861千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入工作獎金11,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 148,175千元,包括人事費 126,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費 5,314千元,維護費 1,320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 459千元,材料費 5,625千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 9,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 126,054千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費11,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費21,151千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 60班編列,較上年度減少 2,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 970千元,以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121352003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 54,097│ 54,970│ -873│1.本科目上年度預算數50,970千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入工作獎金 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,097千元,包括人事費49,907千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,333千元,維護費 188千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 223千元,材料費 1,446千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,966千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級工業教學維持費20,131千元,其中18,610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元以附設補校雜費收入支應,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 873千元。 │ │ │ │ 5121352500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,509│ 1,509│ 0│1.本年度預算數 1,509千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,344千元。 │ │ │ │ 5121359000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 50,000│ 26,908│ 23,092│ │ │ │ │ 5121359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 45,000│ 10,000│ 35,000│興建教育資料中心暨圖書館大樓工程,地上五層, │ │ │ │ │ │ │ │地下一層,計 9,720平方公尺,按每平方公尺22,4 │ │ │ │ │ │ │ │07元,核列建築費 217,791千元,連同規劃設計監 │ │ │ │ │ │ │ │造費11,906千元,工程管理費 2,058千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │31,755千元,分三年辦理,本年度編列第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │45,000千元,除83年度已編列10,000千元外,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加35,000千元。 │ │ │ │ 5121359019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,000│ 16,908│ -11,908│1.本科目上年度預算數23,108千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費 6,200千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實各類科教學實習設備費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度學生宿舍電力供應工程及各類科教學實 │ │ │ │ │ │ │ │ 習設備預算業已編竣,所列16,908千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5121359800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 690│ 690│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |