84C42136.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021360000  │              │              │              │
  │53│  │  │國立金門高級中│       118,486│       107,987│        10,499│國立金門高級中學本年度預算數 118,486千元,較
  │  │  │  │學            │              │              │              │上年度法定預算數 107,987千元,增加10,499千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5121360100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        22,641│        22,656│           -15│
  │  │  │  │  5121360101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        22,641│        22,656│           -15│1.本科目上年度預算數23,110千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費 454千元列入「教學訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,641千元,包括人事費19,761千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 938千元,維護費 1,199千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 611千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,761千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,184千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,880千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,199千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費28千元,車輛油料費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,非消耗品80千元,合共 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 534千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 3千元,校區環境維護費 358千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金13千元。
  │  │  │  │  5121362000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        89,392│        79,258│        10,134│
  │  │  │  │  5121362001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        89,392│        79,258│        10,134│1.本科目上年度預算數76,104千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,及「其他設備」科目移入基本圖書儀器
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備費 2,700千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數89,392千元,包括人事費80,346千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,152千元,維護費60千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   611千元,設備及投資 2,603千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,346千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費10,453千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 7,426千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 156千元,以學生宿舍費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,較上年度增加59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核實減列教師進修經費36千元。
  │  │  │  │  5121362500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│           296│           773│          -477│1.本年度預算數 296千元,全數為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費38千元,較上年度減少45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 258千元,較上年度減少 432千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5121369000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         5,857│         5,000│           857│
  │  │  │  │  5121369002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         5,000│        -5,000│上年度室外游泳池加蓋工程預算業巳編竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121369009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         5,309│             -│         5,309│興建棒球場基礎工程款 5,309千元。
  │  │  │  │  5121369011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           548│             -│           548│汰換公務轎車一輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5121369800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           300│           300│             0│仍照上年度預算數編列。
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