84C42138.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021380000  │              │              │              │
  │55│  │  │國立馬祖高級中│        49,050│        53,464│        -4,414│國立馬祖高級中學本年度預算數49,050千元,較上
  │  │  │  │學            │              │              │              │年度法定預算數53,464千元,減少 4,414千元。
  │  │  │  │  5121380100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        19,350│        16,660│         2,690│
  │  │  │  │  5121380101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        19,350│        16,660│         2,690│1.本科目上年度預算數16,752千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費92千元,列入「教學訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,350千元,包括人事費17,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 613千元,維護費 518千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   400千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,687千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,663千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 546千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費14千元,非消秏品 5千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 142千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實減列水費差價補助 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列車輛油料費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │  5121382000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔      │        26,641│        26,346│           295│
  │  │  │  │  5121382001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        26,641│        26,346│           295│1.本科目上年度預算數24,454千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費92
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,800千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,641千元,包括人事費22,418千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,726千元,維護費 129千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 455千元,材料費 104千元,設備及投資 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,獎勵及濟助費 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,418千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,314千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    高中部 9班、高職部 3班編列,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生島外實習經費78千元,按學生人數較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教師進修經費30千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教學資料中心經費97千元,較上年度減少 126
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵優秀國中畢業生升學助學金 360千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)學生宿舍水電燃料費 344千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │  5121382500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         2,713│         3,749│        -1,036│1.本年度預算數 2,713千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 2,621千元,較上年度減少 840千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金92千元,較上年度減少 196千元。
  │  │  │  │  5121389000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           203│         6,566│        -6,363│
  │  │  │  │  5121389002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│           900│          -900│上年度新建交通車車庫工程預算業已編竣,所列 9
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │  5121389009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │           203│         1,062│          -859│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購土地坡坎工程規劃費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新建圖書館地坪工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,062千元如數減列。
  │  │  │  │  5121389010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         1,250│        -1,250│上年度汰換教學用電腦及電腦桌椅購置費業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 1,250千元如數減列。
  │  │  │  │  5121389011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│         1,331│        -1,331│上年度汰換公務轎車一輛及裝置校內電話總機設備
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 1,331千元如數減列。
  │  │  │  │  5121389019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│         2,023│        -2,023│1.本科目上年度預算數 3,823千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出基本圖書儀器設備費 1,800千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦理圖書館內部設備、教職員宿舍設備、
  │  │  │  │              │              │              │              │  學生餐廳設備、理化實驗室設備採購預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 2,023千元如數減列。
  │  │  │  │  5121389800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           143│           143│             0│仍照上年度預算數編列。
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