84C42151.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021510000  │              │              │              │
  │58│  │  │國立臺北師範學│        75,423│        79,628│        -4,205│國立台北師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │75,423千元,較上年度法定預算數79,628千元,減
  │  │  │  │小學          │              │              │              │少 4,205千元。
  │  │  │  │  5121510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        12,849│        12,454│           395│
  │  │  │  │  5121510101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,849│        12,454│           395│1.本科目上年度預算數12,774千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室水電費 320千元,列入「教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,849千元,包括人事費 9,826千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,027千元,維護費 672千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,192千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,826千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,023千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加63千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費19千元,退休人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 7千元,合共26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費12千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 3千元,合共15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列非消耗品 154千元。
  │  │  │  │  5121512000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        62,374│        56,153│         6,221│
  │  │  │  │  5121512001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        62,374│        56,153│         6,221│1.本科目上年度預算數54,504千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備費 1,329千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數62,374千元,包括人事費57,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,286千元,維護費 622千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 537千元,設備及投資 1,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,100千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,274千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 374千元。
  │  │  │  │  5121519000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│        10,821│       -10,821│
  │  │  │  │  5121519009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         8,740│        -8,740│上年度自然教室、溫室水生植物區、前庭道路整修
  │  │  │  │              │              │              │              │等工程預算業已編竣,所列 8,740千元如數減列。
  │  │  │  │  5121519019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,081│        -2,081│1.本科目本年度預算數配合科目調整,移出基本圖
  │  │  │  │              │              │              │              │  書儀器設備費 1,329千元,列入「教學訓輔」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置教學設備等預算業已編竣,所列 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元如數減列。
  │  │  │  │  5121519800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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