84C42152.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021520000  │              │              │              │
  │59│  │  │國立新竹師範學│        65,855│        69,296│        -3,441│國立新竹師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │65,855千元,較上年度法定預算數69,296千元,減
  │  │  │  │小學          │              │              │              │少 3,441千元。
  │  │  │  │  5121520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         9,032│         8,945│            87│
  │  │  │  │  5121520101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         9,032│         8,945│            87│1.本科目上年度預算數 9,425千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出教室實驗室 480千元,列入「教學訓輔」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,032千元,包括人事費 6,576千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 736千元,,維護費 618千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 970千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,576千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,456千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 262千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費16千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 3千元,合共19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 8千元。
  │  │  │  │  5121522000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        55,023│        52,133│         2,890│
  │  │  │  │  5121522001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        55,023│        52,133│         2,890│1.本科目上年度預算數49,991千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備 1,662千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,023千元,包括人事費50,493千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,973千元,維護費 212千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 147千元,材料費 536千元,設備及投資 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,493千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,530千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 214千元。
  │  │  │  │  5121529000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,600│         8,018│        -6,418│
  │  │  │  │  5121529009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         1,600│         5,150│        -3,550│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.運動場及週邊遊戲設施維護等工程 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.巧固球場及週邊庭園整建等工程 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度圍牆、球場、校舍整修工程預算業已編峻
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 5,150千元如數減列。
  │  │  │  │  5121529010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│           800│          -800│上年度個人電腦工作站及相關週邊設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 800千元如數減列。
  │  │  │  │  5121529019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         2,068│        -2,068│1.本科目上年度預算數 3,730千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出基本圖書儀器設備費 1,662千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學訓輔」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置教學設備等預算業已編竣,所列 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元如數減列。
  │  │  │  │  5121529800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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