84C42154.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021540000  │              │              │              │
  │61│  │  │國立嘉義師範學│        57,347│        59,508│        -2,161│國立嘉義師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │57,347千元,較上年度法定預算數59,508千元,減
  │  │  │  │小學          │              │              │              │少 2,161千元。
  │  │  │  │  5121540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        12,406│        11,805│           601│
  │  │  │  │  5121540101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,406│        11,805│           601│1.本科目上年度預算12,010千元配合科目調整,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出教室水電費 205千元,列入「教學訓輔」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,406千元,包括人事費10,456千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 704千元,維護費 369千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   745千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,456千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,950千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減81千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費11千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 2千元,合共13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案減列旅運費 247千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休職人員三節慰問金18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列非消耗品費用 185千元。
  │  │  │  │  5121542000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        44,741│        40,903│         3,838│
  │  │  │  │  5121542001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        44,741│        40,903│         3,838│1.本科目上年度預算數39,898千元配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「行政管理」科目移入教室水電費 205千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備費 800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,741千元,包括人事費41,071千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,277千元,維護費 706千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 281千元,材料費 606千元,設備及投資費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,071千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,768千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    小學部24班,幼稚園 2班,學前啟聰班 3班,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合計29班編列,較上年度增加 502千元。包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則及通案減列93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列郵電費 136千元,維護費 200千元,儀
  │  │  │  │              │              │              │              │      器設備養護費 178千元,材料費81千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 595千元。
  │  │  │  │  5121549000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         6,600│        -6,600│
  │  │  │  │  5121549019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │             -│         6,600│        -6,600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出基本圖
  │  │  │  │              │              │              │              │  書儀器設備費 800千元,列入「教學訓輔」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度充實教室設備費,業已編竣完成,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600千元,如數減列。
  │  │  │  │  5121549800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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