84C42173.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021730000  │              │              │              │
  │69│  │  │國立中央圖書館│       335,398│       341,789│        -6,391│國立中央圖書館本年度預算數 335,398千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 341,789千元,減少 6,391千元。
  │  │  │  │  5321730100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       121,179│       122,941│        -1,762│
  │  │  │  │  5321730101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        79,953│        78,957│           996│1.本年度預算數79,953千元,包括人事費31,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費24,848千元,維護費21,932千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,140千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,351千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費56,602千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,060千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人,統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      33千元,辦公器具養護費 2千元,合共35千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費29千元,車輛油料費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,退休退職人員慰問金 4千元,及其他
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費 689千元,合共 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費38千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 6千元及儀器設備養護費 632千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 379千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元。
  │  │  │  │  5321730102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        41,226│        43,984│        -2,758│1.本年度預算數41,226千元,包括人事費 2,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,441千元,維護費 8,975千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費49千元,材料費 2,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,957千元。較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般業務費38,269千元,較上年度淨減 3,078
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列軟體外包費用 1,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 817千元,維護費 278千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及材料費87千元,合共 1,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列16千元。
  │  │  │  │  5321731000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       178,905│       172,070│         6,835│
  │  │  │  │  5321731020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│書刊採訪      │        49,733│        49,751│           -18│1.本年度預算數49,733千元,包括人事費15,759千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,770千元,旅運費 204千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,759千元,較上年度淨增 639千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 860
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書刊採訪業務經費33,974千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     657千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列69千元。
  │  │  │  │  5321731021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│書刊編目      │        21,241│        20,587│           654│1.本年度預算數21,241千元,包括人事費11,095千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,935千元,旅運費 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,095千元,較上年度淨增 1,039
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 860
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書刊編目業務經費10,146千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     385千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列78千元。
  │  │  │  │  5321731022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│書刊閱覽及典藏│        55,993│        49,382│         6,611│1.本年度預算數55,993千元,包括人事費17,812千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費36,859千元,維護費 972千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,812千元,較上年度淨增 1,241
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 860
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書刊閱覽經費21,596千元,較上年度淨增 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,係當代文學史料影像全文輸出系統經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)書刊典藏經費13,028千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊服務經費 2,235千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)一般業務經費 1,322千元,較上年度淨減 154
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列維護費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 117千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5321731023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│出版品交換    │        31,230│        31,411│          -181│1.本年度預算數31,230千元,包括人事費 8,982千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,339千元,旅運費 2,889千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,982千元,較上年度淨增 1,369
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通案減列業務費 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際會議及書展經費 2,889千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則及通案規定減列 952千元。
  │  │  │  │  5321731024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│漢學研究      │        20,708│        20,939│          -231│1.本年度預算數20,708千元,包括人事費 6,326千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,060千元,旅運費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,326千元,較上年度淨增 310千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通案減列業務費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)漢學研究書展經費 274千元,較上年度依緊縮
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則及通案規定減列 106千元。
  │  │  │  │  5321739000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        34,469│        45,933│       -11,464│
  │  │  │  │  5321739002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         3,698│         3,698│             0│為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示、訓練、
  │  │  │  │              │              │              │              │研究、作業及提供圖書資料等,興建「電子資訊大
  │  │  │  │              │              │              │              │樓」一棟計地下三層、地面二十二層,總面積42,6
  │  │  │  │              │              │              │              │81平方公尺,總工程費約需 1,215,440千元,有關
  │  │  │  │              │              │              │              │展示規劃等共同性費用由國科會編列,其餘所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │費按實際需要向銀行融資,大樓完工後,由各使用
  │  │  │  │              │              │              │              │單位,各按使用面積分十年,編列預算攤還。該大
  │  │  │  │              │              │              │              │樓於76年完工,本年度為各使用單位攤還之第八年
  │  │  │  │              │              │              │              │,依每平方公尺每期(六個月)應攤 2,046元計算
  │  │  │  │              │              │              │              │,國立中央圖書館資訊圖書館使用面積903.75平方
  │  │  │  │              │              │              │              │公尺計需分攤 3,698千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5321739009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │           820│         2,500│        -1,680│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.空調主機冷媒回收裝置工程費用計 820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度化糞池工程、消防改善工程等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 2,500千元,如數減列。
  │  │  │  │  5321739010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        10,890│        17,735│        -6,845│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦工作站及相關週邊設備經費 3,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.「發展自動作業暨圖書資訊網路」購置硬體設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  擴充 7,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度文學史料影像輸出系統等設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列17,735千元,如數減列。
  │  │  │  │  5321739019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        19,061│        22,000│        -2,939│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書購置費10,612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.閱覽桌椅、目錄櫃、書架、微片閱讀機、陳列架
  │  │  │  │              │              │              │              │  、微縮設備、及辦公事務機具等購置費 8,449千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置圖書、檔案櫃等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  22,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  5321739800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           845│           845│             0│仍照上年度預算數編列。
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